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泓域咨询MACRO/ 车用金属冲压件投资建设项目立项申请车用金属冲压件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21477.40平方米(折合约32.20亩),其中:净用地面积21477.40平方米(红线范围折合约32.20亩)。项目规划总建筑面积36082.03平方米,其中:规划建设主体工程22655.95平方米,计容建筑面积36082.03平方米;预计建筑工程投资2975.79万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为车用金属冲压件,根据市场情况,预计年产值16513.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5653.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2975.792520.55175.575653.351.1工程费用万元2975.792520.5512014.411.1.1建筑工程费用万元2975.792975.7939.58%1.1.2设备购置及安装费万元2520.552520.5533.52%1.2工程建设其他费用万元157.01157.012.09%1.2.1无形资产万元90.3590.351.3预备费万元66.6666.661.3.1基本预备费万元37.7637.761.3.2涨价预备费万元28.9028.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5653.355653.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1865.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12014.415664.487627.7612014.4112014.4112014.411.1应收账款万元3604.321982.382523.033604.323604.323604.321.2存货万元5406.482973.573784.545406.485406.485406.481.2.1原辅材料万元1621.94892.071135.361621.941621.941621.941.2.2燃料动力万元81.1044.6056.7781.1081.1081.101.2.3在产品万元2486.981367.841740.892486.982486.982486.981.2.4产成品万元1216.46669.05851.521216.461216.461216.461.3现金万元3003.601651.982102.523003.603003.603003.602流动负债万元10148.655581.767104.0510148.6510148.6510148.652.1应付账款万元10148.655581.767104.0510148.6510148.6510148.653流动资金万元1865.761026.171306.031865.761865.761865.764铺底流动资金万元621.91342.06435.34621.91621.91621.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7519.11万元,其中:固定资产投资5653.35万元,占项目总投资的75.19%;流动资金1865.76万元,占项目总投资的24.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2975.79万元,占项目总投资的39.58%;设备购置费2520.55万元,占项目总投资的33.52%;其它投资157.01万元,占项目总投资的2.09%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5653.35+1865.76=7519.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7519.11133.00%133.00%100.00%2项目建设投资万元5653.35100.00%100.00%75.19%2.1工程费用万元5496.3497.22%97.22%73.10%2.1.1建筑工程费万元2975.7952.64%52.64%39.58%2.1.2设备购置及安装费万元2520.5544.59%44.59%33.52%2.2工程建设其他费用万元90.351.60%1.60%1.20%2.2.1无形资产万元90.351.60%1.60%1.20%2.3预备费万元66.661.18%1.18%0.89%2.3.1基本预备费万元37.760.67%0.67%0.50%2.3.2涨价预备费万元28.900.51%0.51%0.38%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5653.35100.00%100.00%75.19%5建设期间费用万元6流动资金万元1865.7633.00%33.00%24.81%7铺底流动资金万元621.9211.00%11.00%8.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.42%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度175.57万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9478.189478.1822655.9522655.952055.351.1主要生产车间5686.915686.9113593.5713593.571274.321.2辅助生产车间3033.023033.027249.907249.90657.711.3其他生产车间758.25758.251314.051314.05123.322仓储工程2010.932010.938726.958726.95575.792.1成品贮存502.73502.732181.742181.74143.952.2原料仓储1045.681045.684538.014538.01299.412.3辅助材料仓库462.51462.512007.202007.20132.433供配电工程107.25107.25107.25107.257.963.1供配电室107.25107.25107.25107.257.964给排水工程123.34123.34123.34123.347.124.1给排水123.34123.34123.34123.347.125服务性工程1273.591273.591273.591273.5984.035.1办公用房566.78566.78566.78566.7841.905.2生活服务706.81706.81706.81706.8135.486消防及环保工程359.29359.29359.29359.2926.676.1消防环保工程359.29359.29359.29359.2926.677项目总图工程53.6253.6253.6253.62174.887.1场地及道路硬化3425.37712.27712.277.2场区围墙712.273425.373425.377.3安全保卫室53.6253.6253.6253.628绿化工程1256.8443.99合计13406.1936082.0336082.032975.79(四)设备方案项目计划购置设备共计131台(套),设备购置费2520.55万元。五、节能与环保1、项目年用电量1095104.99千瓦时,折合134.59吨标准煤。2、项目年总用水量11699.35立方米,折合1.00吨标准煤。3、“车用金属冲压件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1095104.99千瓦时,年总用水量11699.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)135.59吨标准煤/年。达产年综合节能量45.20吨标准煤/年,项目总节能率23.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“车用金属冲压件投资建设项目”主要从事车用金属冲压件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性车用金属冲压件投资建设项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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