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文档简介
泓域咨询MACRO/ 镜头投资建设项目立项申请镜头投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26793.39平方米(折合约40.17亩),其中:净用地面积26793.39平方米(红线范围折合约40.17亩)。项目规划总建筑面积39654.22平方米,其中:规划建设主体工程30801.24平方米,计容建筑面积39654.22平方米;预计建筑工程投资3030.45万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镜头,根据市场情况,预计年产值10757.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7122.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3030.452376.31177.317122.541.1工程费用万元3030.452376.318510.951.1.1建筑工程费用万元3030.453030.4536.70%1.1.2设备购置及安装费万元2376.312376.3128.78%1.2工程建设其他费用万元1715.781715.7820.78%1.2.1无形资产万元848.20848.201.3预备费万元867.58867.581.3.1基本预备费万元357.94357.941.3.2涨价预备费万元509.64509.642建设期利息万元3固定资产投资现值万元7122.547122.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1134.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8510.954430.616697.728510.958510.958510.951.1应收账款万元2553.291531.972042.632553.292553.292553.291.2存货万元3829.932297.963063.943829.933829.933829.931.2.1原辅材料万元1148.98689.39919.181148.981148.981148.981.2.2燃料动力万元57.4534.4745.9657.4557.4557.451.2.3在产品万元1761.771057.061409.411761.771761.771761.771.2.4产成品万元861.73517.04689.39861.73861.73861.731.3现金万元2127.741276.641702.192127.742127.742127.742流动负债万元7376.534425.925901.227376.537376.537376.532.1应付账款万元7376.534425.925901.227376.537376.537376.533流动资金万元1134.42680.65907.541134.421134.421134.424铺底流动资金万元378.14226.88302.51378.14378.14378.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8256.96万元,其中:固定资产投资7122.54万元,占项目总投资的86.26%;流动资金1134.42万元,占项目总投资的13.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3030.45万元,占项目总投资的36.70%;设备购置费2376.31万元,占项目总投资的28.78%;其它投资1715.78万元,占项目总投资的20.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7122.54+1134.42=8256.96(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8256.96115.93%115.93%100.00%2项目建设投资万元7122.54100.00%100.00%86.26%2.1工程费用万元5406.7675.91%75.91%65.48%2.1.1建筑工程费万元3030.4542.55%42.55%36.70%2.1.2设备购置及安装费万元2376.3133.36%33.36%28.78%2.2工程建设其他费用万元848.2011.91%11.91%10.27%2.2.1无形资产万元848.2011.91%11.91%10.27%2.3预备费万元867.5812.18%12.18%10.51%2.3.1基本预备费万元357.945.03%5.03%4.34%2.3.2涨价预备费万元509.647.16%7.16%6.17%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7122.54100.00%100.00%86.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1134.4215.93%15.93%13.74%7铺底流动资金万元378.145.31%5.31%4.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.25%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.46%,固定资产投资强度177.31万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11602.5411602.5430801.2430801.242589.281.1主要生产车间6961.526961.5218480.7418480.741605.351.2辅助生产车间3712.813712.819856.409856.40828.571.3其他生产车间928.20928.201786.471786.47155.362仓储工程2461.642461.645754.445754.44351.812.1成品贮存615.41615.411438.611438.6187.952.2原料仓储1280.051280.052992.312992.31182.942.3辅助材料仓库566.18566.181323.521323.5280.923供配电工程131.29131.29131.29131.299.033.1供配电室131.29131.29131.29131.299.034给排水工程150.98150.98150.98150.988.084.1给排水150.98150.98150.98150.988.085服务性工程1559.041559.041559.041559.0495.325.1办公用房874.51874.51874.51874.5138.225.2生活服务684.53684.53684.53684.5338.196消防及环保工程439.81439.81439.81439.8130.256.1消防环保工程439.81439.81439.81439.8130.257项目总图工程65.6465.6465.6465.64-113.897.1场地及道路硬化4198.24812.76812.767.2场区围墙812.764198.244198.247.3安全保卫室65.6465.6465.6465.648绿化工程1730.5060.57合计16410.9539654.2239654.223030.45(四)设备方案项目计划购置设备共计127台(套),设备购置费2376.31万元。五、节能与环保1、项目年用电量592181.75千瓦时,折合72.78吨标准煤。2、项目年总用水量9663.71立方米,折合0.83吨标准煤。3、“镜头投资建设项目投资建设项目”,年用电量592181.75千瓦时,年总用水量9663.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.61吨标准煤/年。达产年综合节能量20.76吨标准煤/年,项目总节能率22.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“镜头投资建设项目”主要从事镜头项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镜头投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目
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