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泓域咨询MACRO/ 铝车轮投资建设项目立项申请铝车轮投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。undefined2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25672.83平方米(折合约38.49亩),其中:净用地面积25672.83平方米(红线范围折合约38.49亩)。项目规划总建筑面积26956.47平方米,其中:规划建设主体工程20405.84平方米,计容建筑面积26956.47平方米;预计建筑工程投资2229.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝车轮,根据市场情况,预计年产值9974.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6438.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2229.763287.03167.296438.991.1工程费用万元2229.763287.036708.191.1.1建筑工程费用万元2229.762229.7628.67%1.1.2设备购置及安装费万元3287.033287.0342.27%1.2工程建设其他费用万元922.20922.2011.86%1.2.1无形资产万元515.91515.911.3预备费万元406.29406.291.3.1基本预备费万元213.70213.701.3.2涨价预备费万元192.59192.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元6438.996438.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1338.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6708.193648.285857.496708.196708.196708.191.1应收账款万元2012.461207.471509.342012.462012.462012.461.2存货万元3018.691811.212264.013018.693018.693018.691.2.1原辅材料万元905.61543.36679.21905.61905.61905.611.2.2燃料动力万元45.2827.1733.9645.2845.2845.281.2.3在产品万元1388.60833.161041.451388.601388.601388.601.2.4产成品万元679.21407.52509.40679.21679.21679.211.3现金万元1677.051006.231257.791677.051677.051677.052流动负债万元5370.043222.024027.535370.045370.045370.042.1应付账款万元5370.043222.024027.535370.045370.045370.043流动资金万元1338.15802.891003.611338.151338.151338.154铺底流动资金万元446.05267.63334.54446.05446.05446.053、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7777.14万元,其中:固定资产投资6438.99万元,占项目总投资的82.79%;流动资金1338.15万元,占项目总投资的17.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2229.76万元,占项目总投资的28.67%;设备购置费3287.03万元,占项目总投资的42.27%;其它投资922.20万元,占项目总投资的11.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6438.99+1338.15=7777.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7777.14120.78%120.78%100.00%2项目建设投资万元6438.99100.00%100.00%82.79%2.1工程费用万元5516.7985.68%85.68%70.94%2.1.1建筑工程费万元2229.7634.63%34.63%28.67%2.1.2设备购置及安装费万元3287.0351.05%51.05%42.27%2.2工程建设其他费用万元515.918.01%8.01%6.63%2.2.1无形资产万元515.918.01%8.01%6.63%2.3预备费万元406.296.31%6.31%5.22%2.3.1基本预备费万元213.703.32%3.32%2.75%2.3.2涨价预备费万元192.592.99%2.99%2.48%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6438.99100.00%100.00%82.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1338.1520.78%20.78%17.21%7铺底流动资金万元446.056.93%6.93%5.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.77%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率6.69%,固定资产投资强度167.29万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9759.639759.6320405.8420405.841856.701.1主要生产车间5855.785855.7812243.5012243.501151.151.2辅助生产车间3123.083123.086529.876529.87594.141.3其他生产车间780.77780.771183.541183.54111.402仓储工程2070.642070.644257.914257.91281.762.1成品贮存517.66517.661064.481064.4870.442.2原料仓储1076.731076.732214.112214.11146.522.3辅助材料仓库476.25476.25979.32979.3264.803供配电工程110.43110.43110.43110.438.223.1供配电室110.43110.43110.43110.438.224给排水工程127.00127.00127.00127.007.354.1给排水127.00127.00127.00127.007.355服务性工程1311.411311.411311.411311.4186.785.1办公用房625.84625.84625.84625.8446.965.2生活服务685.57685.57685.57685.5749.176消防及环保工程369.95369.95369.95369.9527.546.1消防环保工程369.95369.95369.95369.9527.547项目总图工程55.2255.2255.2255.22-89.017.1场地及道路硬化3703.98611.58611.587.2场区围墙611.583703.983703.987.3安全保卫室55.2255.2255.2255.228绿化工程1440.6150.42合计13804.2826956.4726956.472229.76(四)设备方案项目计划购置设备共计125台(套),设备购置费3287.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量1210970.18千瓦时,折合148.83吨标准煤。2、项目年总用水量7201.45立方米,折合0.62吨标准煤。3、“铝车轮投资建设项目投资建设项目”,年用电量1210970.18千瓦时,年总用水量7201.45立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.45吨标准煤/年。达产年综合节能量42.15吨标准煤/年,项目总节能率20.07%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“铝车轮投资建设项目”主要从事铝车轮项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝车轮投资建设项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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