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泓域咨询MACRO/ 闪长岩投资建设项目立项申请闪长岩投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20576.95平方米(折合约30.85亩),其中:净用地面积20576.95平方米(红线范围折合约30.85亩)。项目规划总建筑面积26132.73平方米,其中:规划建设主体工程18090.91平方米,计容建筑面积26132.73平方米;预计建筑工程投资1998.63万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为闪长岩,根据市场情况,预计年产值8732.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5561.64(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1998.632507.40180.285561.641.1工程费用万元1998.632507.405496.951.1.1建筑工程费用万元1998.631998.6329.72%1.1.2设备购置及安装费万元2507.402507.4037.29%1.2工程建设其他费用万元1055.611055.6115.70%1.2.1无形资产万元614.86614.861.3预备费万元440.75440.751.3.1基本预备费万元264.16264.161.3.2涨价预备费万元176.59176.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元5561.645561.642、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1162.38万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5496.954483.645419.735496.955496.955496.951.1应收账款万元1649.081071.911319.271649.081649.081649.081.2存货万元2473.631607.861978.902473.632473.632473.631.2.1原辅材料万元742.09482.36593.67742.09742.09742.091.2.2燃料动力万元37.1024.1229.6837.1037.1037.101.2.3在产品万元1137.87739.62910.301137.871137.871137.871.2.4产成品万元556.57361.77445.25556.57556.57556.571.3现金万元1374.24893.251099.391374.241374.241374.242流动负债万元4334.572817.473467.664334.574334.574334.572.1应付账款万元4334.572817.473467.664334.574334.574334.573流动资金万元1162.38755.55929.901162.381162.381162.384铺底流动资金万元387.46251.85309.97387.46387.46387.463、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6724.02万元,其中:固定资产投资5561.64万元,占项目总投资的82.71%;流动资金1162.38万元,占项目总投资的17.29%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1998.63万元,占项目总投资的29.72%;设备购置费2507.40万元,占项目总投资的37.29%;其它投资1055.61万元,占项目总投资的15.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5561.64+1162.38=6724.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6724.02120.90%120.90%100.00%2项目建设投资万元5561.64100.00%100.00%82.71%2.1工程费用万元4506.0381.02%81.02%67.01%2.1.1建筑工程费万元1998.6335.94%35.94%29.72%2.1.2设备购置及安装费万元2507.4045.08%45.08%37.29%2.2工程建设其他费用万元614.8611.06%11.06%9.14%2.2.1无形资产万元614.8611.06%11.06%9.14%2.3预备费万元440.757.92%7.92%6.55%2.3.1基本预备费万元264.164.75%4.75%3.93%2.3.2涨价预备费万元176.593.18%3.18%2.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5561.64100.00%100.00%82.71%5建设期间费用万元6流动资金万元1162.3820.90%20.90%17.29%7铺底流动资金万元387.466.97%6.97%5.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.91%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.75%,固定资产投资强度180.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8279.218279.2118090.9118090.911521.951.1主要生产车间4967.534967.5310854.5510854.55943.611.2辅助生产车间2649.352649.355789.095789.09487.021.3其他生产车间662.34662.341049.271049.2791.322仓储工程1756.551756.555227.185227.18319.822.1成品贮存439.14439.141306.801306.8079.952.2原料仓储913.41913.412718.132718.13166.312.3辅助材料仓库404.01404.011202.251202.2573.563供配电工程93.6893.6893.6893.686.453.1供配电室93.6893.6893.6893.686.454给排水工程107.74107.74107.74107.745.774.1给排水107.74107.74107.74107.745.775服务性工程1112.481112.481112.481112.4868.075.1办公用房576.71576.71576.71576.7130.545.2生活服务535.77535.77535.77535.7736.246消防及环保工程313.84313.84313.84313.8421.606.1消防环保工程313.84313.84313.84313.8421.607项目总图工程46.8446.8446.8446.8418.137.1场地及道路硬化3272.06644.43644.437.2场区围墙644.433272.063272.067.3安全保卫室46.8446.8446.8446.848绿化工程1052.6936.84合计11710.3426132.7326132.731998.63(四)设备方案项目计划购置设备共计92台(套),设备购置费2507.40万元。五、节能与环保1、项目年用电量485592.29千瓦时,折合59.68吨标准煤。2、项目年总用水量5621.93立方米,折合0.48吨标准煤。3、“闪长岩投资建设项目投资建设项目”,年用电量485592.29千瓦时,年总用水量5621.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)60.16吨标准煤/年。达产年综合节能量21.14吨标准煤/年,项目总节能率27.87%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“闪长岩投资建设项目”主要从事闪长岩项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性闪长岩投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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