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泓域咨询MACRO/ 铸铜艺品摆件投资建设项目立项申请铸铜艺品摆件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24959.14平方米(折合约37.42亩),其中:净用地面积24959.14平方米(红线范围折合约37.42亩)。项目规划总建筑面积32197.29平方米,其中:规划建设主体工程22196.34平方米,计容建筑面积32197.29平方米;预计建筑工程投资2530.58万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铸铜艺品摆件,根据市场情况,预计年产值15410.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7337.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2530.583078.41196.097337.691.1工程费用万元2530.583078.4110107.381.1.1建筑工程费用万元2530.582530.5827.45%1.1.2设备购置及安装费万元3078.413078.4133.40%1.2工程建设其他费用万元1728.701728.7018.75%1.2.1无形资产万元841.45841.451.3预备费万元887.25887.251.3.1基本预备费万元496.84496.841.3.2涨价预备费万元390.41390.412建设期利息万元3固定资产投资现值万元7337.697337.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1880.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10107.385038.997617.0010107.3810107.3810107.381.1应收账款万元3032.211364.502122.553032.213032.213032.211.2存货万元4548.322046.743183.824548.324548.324548.321.2.1原辅材料万元1364.50614.02955.151364.501364.501364.501.2.2燃料动力万元68.2230.7047.7668.2268.2268.221.2.3在产品万元2092.23941.501464.562092.232092.232092.231.2.4产成品万元1023.37460.52716.361023.371023.371023.371.3现金万元2526.841137.081768.792526.842526.842526.842流动负债万元8227.383702.325759.178227.388227.388227.382.1应付账款万元8227.383702.325759.178227.388227.388227.383流动资金万元1880.00846.001316.001880.001880.001880.004铺底流动资金万元626.66282.00438.67626.66626.66626.663、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9217.69万元,其中:固定资产投资7337.69万元,占项目总投资的79.60%;流动资金1880.00万元,占项目总投资的20.40%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2530.58万元,占项目总投资的27.45%;设备购置费3078.41万元,占项目总投资的33.40%;其它投资1728.70万元,占项目总投资的18.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7337.69+1880.00=9217.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9217.69125.62%125.62%100.00%2项目建设投资万元7337.69100.00%100.00%79.60%2.1工程费用万元5608.9976.44%76.44%60.85%2.1.1建筑工程费万元2530.5834.49%34.49%27.45%2.1.2设备购置及安装费万元3078.4141.95%41.95%33.40%2.2工程建设其他费用万元841.4511.47%11.47%9.13%2.2.1无形资产万元841.4511.47%11.47%9.13%2.3预备费万元887.2512.09%12.09%9.63%2.3.1基本预备费万元496.846.77%6.77%5.39%2.3.2涨价预备费万元390.415.32%5.32%4.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7337.69100.00%100.00%79.60%5建设期间费用万元6流动资金万元1880.0025.62%25.62%20.40%7铺底流动资金万元626.678.54%8.54%6.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.82%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度196.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11085.2911085.2922196.3422196.341919.001.1主要生产车间6651.176651.1713317.8013317.801189.781.2辅助生产车间3547.293547.297102.837102.83614.081.3其他生产车间886.82886.821287.391287.39115.142仓储工程2351.902351.906500.626500.62408.742.1成品贮存587.98587.981625.151625.15102.192.2原料仓储1222.991222.993380.323380.32212.542.3辅助材料仓库540.94540.941495.141495.1494.013供配电工程125.43125.43125.43125.438.873.1供配电室125.43125.43125.43125.438.874给排水工程144.25144.25144.25144.257.944.1给排水144.25144.25144.25144.257.945服务性工程1489.541489.541489.541489.5493.665.1办公用房619.00619.00619.00619.0047.985.2生活服务870.54870.54870.54870.5439.476消防及环保工程420.21420.21420.21420.2129.726.1消防环保工程420.21420.21420.21420.2129.727项目总图工程62.7262.7262.7262.726.497.1场地及道路硬化4226.58681.99681.997.2场区围墙681.994226.584226.587.3安全保卫室62.7262.7262.7262.728绿化工程1604.4556.16合计15679.3332197.2932197.292530.58(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费3078.41万元。五、节能与环保1、项目年用电量576559.48千瓦时,折合70.86吨标准煤。2、项目年总用水量7406.18立方米,折合0.63吨标准煤。3、“铸铜艺品摆件投资建设项目投资建设项目”,年用电量576559.48千瓦时,年总用水量7406.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.49吨标准煤/年。达产年综合节能量21.35吨标准煤/年,项目总节能率27.33%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经开区发展规划,符合xx经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“铸铜艺品摆件投资建设项目”主要从事铸铜艺品摆件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铸铜艺品摆件投资建设项目选址于xx经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经开区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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