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泓域咨询MACRO/ 钢化中空夹胶玻璃投资建设项目立项申请钢化中空夹胶玻璃投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积36624.97平方米(折合约54.91亩),其中:净用地面积36624.97平方米(红线范围折合约54.91亩)。项目规划总建筑面积59698.70平方米,其中:规划建设主体工程40509.41平方米,计容建筑面积59698.70平方米;预计建筑工程投资4992.66万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢化中空夹胶玻璃,根据市场情况,预计年产值15722.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9057.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4992.663307.89164.959057.401.1工程费用万元4992.663307.8911412.841.1.1建筑工程费用万元4992.664992.6645.80%1.1.2设备购置及安装费万元3307.893307.8930.34%1.2工程建设其他费用万元756.85756.856.94%1.2.1无形资产万元379.68379.681.3预备费万元377.17377.171.3.1基本预备费万元204.44204.441.3.2涨价预备费万元172.73172.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元9057.409057.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1844.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11412.844752.108858.7911412.8411412.8411412.841.1应收账款万元3423.851540.732567.893423.853423.853423.851.2存货万元5135.782311.103851.835135.785135.785135.781.2.1原辅材料万元1540.73693.331155.551540.731540.731540.731.2.2燃料动力万元77.0434.6757.7877.0477.0477.041.2.3在产品万元2362.461063.111771.842362.462362.462362.461.2.4产成品万元1155.55520.00866.661155.551155.551155.551.3现金万元2853.211283.942139.912853.212853.212853.212流动负债万元9568.164305.677176.129568.169568.169568.162.1应付账款万元9568.164305.677176.129568.169568.169568.163流动资金万元1844.68830.111383.511844.681844.681844.684铺底流动资金万元614.89276.70461.17614.89614.89614.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10902.08万元,其中:固定资产投资9057.40万元,占项目总投资的83.08%;流动资金1844.68万元,占项目总投资的16.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4992.66万元,占项目总投资的45.80%;设备购置费3307.89万元,占项目总投资的30.34%;其它投资756.85万元,占项目总投资的6.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9057.40+1844.68=10902.08(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10902.08120.37%120.37%100.00%2项目建设投资万元9057.40100.00%100.00%83.08%2.1工程费用万元8300.5591.64%91.64%76.14%2.1.1建筑工程费万元4992.6655.12%55.12%45.80%2.1.2设备购置及安装费万元3307.8936.52%36.52%30.34%2.2工程建设其他费用万元379.684.19%4.19%3.48%2.2.1无形资产万元379.684.19%4.19%3.48%2.3预备费万元377.174.16%4.16%3.46%2.3.1基本预备费万元204.442.26%2.26%1.88%2.3.2涨价预备费万元172.731.91%1.91%1.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9057.40100.00%100.00%83.08%5建设期间费用万元6流动资金万元1844.6820.37%20.37%16.92%7铺底流动资金万元614.896.79%6.79%5.64%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.18%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.53%,固定资产投资强度164.95万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16100.8016100.8040509.4140509.413726.631.1主要生产车间9660.489660.4824305.6524305.652310.511.2辅助生产车间5152.265152.2612963.0112963.011192.521.3其他生产车间1288.061288.062349.552349.55223.602仓储工程3416.013416.0112473.0412473.04834.512.1成品贮存854.00854.003118.263118.26208.632.2原料仓储1776.331776.336485.986485.98433.952.3辅助材料仓库785.68785.682868.802868.80191.943供配电工程182.19182.19182.19182.1913.713.1供配电室182.19182.19182.19182.1913.714给排水工程209.52209.52209.52209.5212.274.1给排水209.52209.52209.52209.5212.275服务性工程2163.472163.472163.472163.47144.755.1办公用房1087.641087.641087.641087.6468.665.2生活服务1075.831075.831075.831075.8370.936消防及环保工程610.33610.33610.33610.3345.946.1消防环保工程610.33610.33610.33610.3345.947项目总图工程91.0991.0991.0991.09138.067.1场地及道路硬化5976.921094.801094.807.2场区围墙1094.805976.925976.927.3安全保卫室91.0991.0991.0991.098绿化工程2193.8976.79合计22773.4159698.7059698.704992.66(四)设备方案项目计划购置设备共计110台(套),设备购置费3307.89万元。五、节能与环保1、项目年用电量1123176.26千瓦时,折合138.04吨标准煤。2、项目年总用水量11500.02立方米,折合0.98吨标准煤。3、“钢化中空夹胶玻璃投资建设项目投资建设项目”,年用电量1123176.26千瓦时,年总用水量11500.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)139.02吨标准煤/年。达产年综合节能量48.84吨标准煤/年,项目总节能率24.30%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“钢化中空夹胶玻璃投资建设项目”主要从事钢化中空夹胶玻璃项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢化中空夹胶玻璃投资建设项目选址于xx工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业新城环境保护规划要求。因此,建设项目

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