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泓域咨询MACRO/ 雨伞及配件投资建设项目立项申请雨伞及配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人赵xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24638.98平方米(折合约36.94亩),其中:净用地面积24638.98平方米(红线范围折合约36.94亩)。项目规划总建筑面积41147.10平方米,其中:规划建设主体工程30705.06平方米,计容建筑面积41147.10平方米;预计建筑工程投资3252.21万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为雨伞及配件,根据市场情况,预计年产值12137.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7065.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3252.212529.51191.277065.511.1工程费用万元3252.212529.519361.861.1.1建筑工程费用万元3252.213252.2137.29%1.1.2设备购置及安装费万元2529.512529.5129.00%1.2工程建设其他费用万元1283.791283.7914.72%1.2.1无形资产万元695.35695.351.3预备费万元588.44588.441.3.1基本预备费万元327.63327.631.3.2涨价预备费万元260.81260.812建设期利息万元3固定资产投资现值万元7065.517065.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1655.80万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9361.865009.226529.529361.869361.869361.861.1应收账款万元2808.561685.131965.992808.562808.562808.561.2存货万元4212.842527.702948.994212.844212.844212.841.2.1原辅材料万元1263.85758.31884.701263.851263.851263.851.2.2燃料动力万元63.1937.9244.2363.1963.1963.191.2.3在产品万元1937.911162.741356.531937.911937.911937.911.2.4产成品万元947.89568.73663.52947.89947.89947.891.3现金万元2340.471404.281638.332340.472340.472340.472流动负债万元7706.064623.645394.247706.067706.067706.062.1应付账款万元7706.064623.645394.247706.067706.067706.063流动资金万元1655.80993.481159.061655.801655.801655.804铺底流动资金万元551.93331.16386.35551.93551.93551.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8721.31万元,其中:固定资产投资7065.51万元,占项目总投资的81.01%;流动资金1655.80万元,占项目总投资的18.99%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3252.21万元,占项目总投资的37.29%;设备购置费2529.51万元,占项目总投资的29.00%;其它投资1283.79万元,占项目总投资的14.72%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7065.51+1655.80=8721.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8721.31123.43%123.43%100.00%2项目建设投资万元7065.51100.00%100.00%81.01%2.1工程费用万元5781.7281.83%81.83%66.29%2.1.1建筑工程费万元3252.2146.03%46.03%37.29%2.1.2设备购置及安装费万元2529.5135.80%35.80%29.00%2.2工程建设其他费用万元695.359.84%9.84%7.97%2.2.1无形资产万元695.359.84%9.84%7.97%2.3预备费万元588.448.33%8.33%6.75%2.3.1基本预备费万元327.634.64%4.64%3.76%2.3.2涨价预备费万元260.813.69%3.69%2.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7065.51100.00%100.00%81.01%5建设期间费用万元6流动资金万元1655.8023.43%23.43%18.99%7铺底流动资金万元551.937.81%7.81%6.33%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.09%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率7.82%,固定资产投资强度191.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11512.7211512.7230705.0630705.062669.571.1主要生产车间6907.636907.6318423.0418423.041655.131.2辅助生产车间3684.073684.079825.629825.62854.261.3其他生产车间921.02921.021780.891780.89160.172仓储工程2442.592442.596787.336787.33429.172.1成品贮存610.65610.651696.831696.83107.292.2原料仓储1270.151270.153529.413529.41223.172.3辅助材料仓库561.80561.801561.091561.0998.713供配电工程130.27130.27130.27130.279.273.1供配电室130.27130.27130.27130.279.274给排水工程149.81149.81149.81149.818.294.1给排水149.81149.81149.81149.818.295服务性工程1546.971546.971546.971546.9797.825.1办公用房760.25760.25760.25760.2554.095.2生活服务786.72786.72786.72786.7241.216消防及环保工程436.41436.41436.41436.4131.046.1消防环保工程436.41436.41436.41436.4131.047项目总图工程65.1465.1465.1465.14-53.557.1场地及道路硬化4430.73683.50683.507.2场区围墙683.504430.734430.737.3安全保卫室65.1465.1465.1465.148绿化工程1731.4460.60合计16283.9041147.1041147.103252.21(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费2529.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量454917.31千瓦时,折合55.91吨标准煤。2、项目年总用水量8884.94立方米,折合0.76吨标准煤。3、“雨伞及配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量454917.31千瓦时,年总用水量8884.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)56.67吨标准煤/年。达产年综合节能量19.91吨标准煤/年,项目总节能率22.50%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济技术开发区发展规划,符合xx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“雨伞及配件投资建设项目”主要从事雨伞及配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性雨伞及配件投资建设项目选址于xx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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