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泓域咨询MACRO/ 预应力涵管投资建设项目立项申请预应力涵管投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人杨xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8044.02平方米(折合约12.06亩),其中:净用地面积8044.02平方米(红线范围折合约12.06亩)。项目规划总建筑面积12870.43平方米,其中:规划建设主体工程7910.98平方米,计容建筑面积12870.43平方米;预计建筑工程投资955.60万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为预应力涵管,根据市场情况,预计年产值2849.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2289.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元955.60765.21189.852289.591.1工程费用万元955.60765.211795.781.1.1建筑工程费用万元955.60955.6036.80%1.1.2设备购置及安装费万元765.21765.2129.46%1.2工程建设其他费用万元568.78568.7821.90%1.2.1无形资产万元240.36240.361.3预备费万元328.42328.421.3.1基本预备费万元165.36165.361.3.2涨价预备费万元163.06163.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元2289.592289.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金307.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1795.78776.981478.921795.781795.781795.781.1应收账款万元538.73215.49404.05538.73538.73538.731.2存货万元808.10323.24606.08808.10808.10808.101.2.1原辅材料万元242.4396.97181.82242.43242.43242.431.2.2燃料动力万元12.124.859.0912.1212.1212.121.2.3在产品万元371.73148.69278.79371.73371.73371.731.2.4产成品万元181.8272.73136.37181.82181.82181.821.3现金万元448.94179.58336.71448.94448.94448.942流动负债万元1488.31595.321116.231488.311488.311488.312.1应付账款万元1488.31595.321116.231488.311488.311488.313流动资金万元307.47122.99230.60307.47307.47307.474铺底流动资金万元102.4941.0076.87102.49102.49102.493、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2597.06万元,其中:固定资产投资2289.59万元,占项目总投资的88.16%;流动资金307.47万元,占项目总投资的11.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资955.60万元,占项目总投资的36.80%;设备购置费765.21万元,占项目总投资的29.46%;其它投资568.78万元,占项目总投资的21.90%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2289.59+307.47=2597.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2597.06113.43%113.43%100.00%2项目建设投资万元2289.59100.00%100.00%88.16%2.1工程费用万元1720.8175.16%75.16%66.26%2.1.1建筑工程费万元955.6041.74%41.74%36.80%2.1.2设备购置及安装费万元765.2133.42%33.42%29.46%2.2工程建设其他费用万元240.3610.50%10.50%9.26%2.2.1无形资产万元240.3610.50%10.50%9.26%2.3预备费万元328.4214.34%14.34%12.65%2.3.1基本预备费万元165.367.22%7.22%6.37%2.3.2涨价预备费万元163.067.12%7.12%6.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2289.59100.00%100.00%88.16%5建设期间费用万元6流动资金万元307.4713.43%13.43%11.84%7铺底流动资金万元102.494.48%4.48%3.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.96%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度189.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3068.773068.777910.987910.98646.111.1主要生产车间1841.261841.264746.594746.59400.591.2辅助生产车间982.01982.012531.512531.51206.761.3其他生产车间245.50245.50458.84458.8438.772仓储工程651.08651.083223.643223.64191.482.1成品贮存162.77162.77805.91805.9147.872.2原料仓储338.56338.561676.291676.2999.572.3辅助材料仓库149.75149.75741.44741.4444.043供配电工程34.7234.7234.7234.722.323.1供配电室34.7234.7234.7234.722.324给排水工程39.9339.9339.9339.932.084.1给排水39.9339.9339.9339.932.085服务性工程412.35412.35412.35412.3524.495.1办公用房240.84240.84240.84240.8414.485.2生活服务171.51171.51171.51171.5113.816消防及环保工程116.33116.33116.33116.337.776.1消防环保工程116.33116.33116.33116.337.777项目总图工程17.3617.3617.3617.3663.837.1场地及道路硬化1159.63182.59182.597.2场区围墙182.591159.631159.637.3安全保卫室17.3617.3617.3617.368绿化工程500.6817.52合计4340.5512870.4312870.43955.60(四)设备方案项目计划购置设备共计47台(套),设备购置费765.21万元。五、节能与环保1、项目年用电量767037.28千瓦时,折合94.27吨标准煤。2、项目年总用水量2572.87立方米,折合0.22吨标准煤。3、“预应力涵管投资建设项目投资建设项目”,年用电量767037.28千瓦时,年总用水量2572.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)94.49吨标准煤/年。达产年综合节能量36.75吨标准煤/年,项目总节能率21.11%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“预应力涵管投资建设项目”主要从事预应力涵管项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性预应力涵管投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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