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泓域咨询MACRO/ 镍基板投资建设项目立项申请镍基板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16108.05平方米(折合约24.15亩),其中:净用地面积16108.05平方米(红线范围折合约24.15亩)。项目规划总建筑面积18846.42平方米,其中:规划建设主体工程12499.72平方米,计容建筑面积18846.42平方米;预计建筑工程投资1647.54万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镍基板,根据市场情况,预计年产值6299.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4287.35(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1647.542044.65177.534287.351.1工程费用万元1647.542044.653794.361.1.1建筑工程费用万元1647.541647.5433.06%1.1.2设备购置及安装费万元2044.652044.6541.02%1.2工程建设其他费用万元595.16595.1611.94%1.2.1无形资产万元340.96340.961.3预备费万元254.20254.201.3.1基本预备费万元122.30122.301.3.2涨价预备费万元131.90131.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元4287.354287.352、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金696.77万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3794.361541.743048.513794.363794.363794.361.1应收账款万元1138.31455.32853.731138.311138.311138.311.2存货万元1707.46682.981280.601707.461707.461707.461.2.1原辅材料万元512.24204.90384.18512.24512.24512.241.2.2燃料动力万元25.6110.2419.2125.6125.6125.611.2.3在产品万元785.43314.17589.07785.43785.43785.431.2.4产成品万元384.18153.67288.13384.18384.18384.181.3现金万元948.59379.44711.44948.59948.59948.592流动负债万元3097.591239.042323.193097.593097.593097.592.1应付账款万元3097.591239.042323.193097.593097.593097.593流动资金万元696.77278.71522.58696.77696.77696.774铺底流动资金万元232.2592.90174.19232.25232.25232.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4984.12万元,其中:固定资产投资4287.35万元,占项目总投资的86.02%;流动资金696.77万元,占项目总投资的13.98%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1647.54万元,占项目总投资的33.06%;设备购置费2044.65万元,占项目总投资的41.02%;其它投资595.16万元,占项目总投资的11.94%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4287.35+696.77=4984.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4984.12116.25%116.25%100.00%2项目建设投资万元4287.35100.00%100.00%86.02%2.1工程费用万元3692.1986.12%86.12%74.08%2.1.1建筑工程费万元1647.5438.43%38.43%33.06%2.1.2设备购置及安装费万元2044.6547.69%47.69%41.02%2.2工程建设其他费用万元340.967.95%7.95%6.84%2.2.1无形资产万元340.967.95%7.95%6.84%2.3预备费万元254.205.93%5.93%5.10%2.3.1基本预备费万元122.302.85%2.85%2.45%2.3.2涨价预备费万元131.903.08%3.08%2.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4287.35100.00%100.00%86.02%5建设期间费用万元6流动资金万元696.7716.25%16.25%13.98%7铺底流动资金万元232.265.42%5.42%4.66%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.77%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度177.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6123.546123.5412499.7212499.721201.991.1主要生产车间3674.123674.127499.837499.83745.231.2辅助生产车间1959.531959.533999.913999.91384.641.3其他生产车间489.88489.88724.98724.9872.122仓储工程1299.191299.194125.354125.35288.512.1成品贮存324.80324.801031.341031.3472.132.2原料仓储675.58675.582145.182145.18150.032.3辅助材料仓库298.81298.81948.83948.8366.363供配电工程69.2969.2969.2969.295.453.1供配电室69.2969.2969.2969.295.454给排水工程79.6879.6879.6879.684.884.1给排水79.6879.6879.6879.684.885服务性工程822.82822.82822.82822.8257.545.1办公用房440.39440.39440.39440.3932.145.2生活服务382.43382.43382.43382.4327.476消防及环保工程232.12232.12232.12232.1218.266.1消防环保工程232.12232.12232.12232.1218.267项目总图工程34.6534.6534.6534.6537.627.1场地及道路硬化2414.13500.53500.537.2场区围墙500.532414.132414.137.3安全保卫室34.6534.6534.6534.658绿化工程951.0633.29合计8661.3018846.4218846.421647.54(四)设备方案项目计划购置设备共计49台(套),设备购置费2044.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1332449.62千瓦时,折合163.76吨标准煤。2、项目年总用水量6374.53立方米,折合0.54吨标准煤。3、“镍基板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1332449.62千瓦时,年总用水量6374.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)164.30吨标准煤/年。达产年综合节能量43.67吨标准煤/年,项目总节能率28.17%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“镍基板投资建设项目”主要从事镍基板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镍基板投资建设项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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