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泓域咨询MACRO/ 铝箔玻璃纤维布投资建设项目立项申请铝箔玻璃纤维布投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人武xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积14880.77平方米(折合约22.31亩),其中:净用地面积14880.77平方米(红线范围折合约22.31亩)。项目规划总建筑面积24106.85平方米,其中:规划建设主体工程15330.70平方米,计容建筑面积24106.85平方米;预计建筑工程投资1845.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝箔玻璃纤维布,根据市场情况,预计年产值6036.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3638.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1845.011474.05163.093638.541.1工程费用万元1845.011474.054136.221.1.1建筑工程费用万元1845.011845.0141.97%1.1.2设备购置及安装费万元1474.051474.0533.53%1.2工程建设其他费用万元319.48319.487.27%1.2.1无形资产万元145.93145.931.3预备费万元173.55173.551.3.1基本预备费万元87.0287.021.3.2涨价预备费万元86.5386.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3638.543638.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金757.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4136.223016.192960.054136.224136.224136.221.1应收账款万元1240.87806.56930.651240.871240.871240.871.2存货万元1861.301209.841395.971861.301861.301861.301.2.1原辅材料万元558.39362.95418.79558.39558.39558.391.2.2燃料动力万元27.9218.1520.9427.9227.9227.921.2.3在产品万元856.20556.53642.15856.20856.20856.201.2.4产成品万元418.79272.22314.09418.79418.79418.791.3现金万元1034.06672.14775.541034.061034.061034.062流动负债万元3379.072196.402534.303379.073379.073379.072.1应付账款万元3379.072196.402534.303379.073379.073379.073流动资金万元757.15492.15567.86757.15757.15757.154铺底流动资金万元252.38164.05189.29252.38252.38252.383、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4395.69万元,其中:固定资产投资3638.54万元,占项目总投资的82.78%;流动资金757.15万元,占项目总投资的17.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1845.01万元,占项目总投资的41.97%;设备购置费1474.05万元,占项目总投资的33.53%;其它投资319.48万元,占项目总投资的7.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3638.54+757.15=4395.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4395.69120.81%120.81%100.00%2项目建设投资万元3638.54100.00%100.00%82.78%2.1工程费用万元3319.0691.22%91.22%75.51%2.1.1建筑工程费万元1845.0150.71%50.71%41.97%2.1.2设备购置及安装费万元1474.0540.51%40.51%33.53%2.2工程建设其他费用万元145.934.01%4.01%3.32%2.2.1无形资产万元145.934.01%4.01%3.32%2.3预备费万元173.554.77%4.77%3.95%2.3.1基本预备费万元87.022.39%2.39%1.98%2.3.2涨价预备费万元86.532.38%2.38%1.97%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3638.54100.00%100.00%82.78%5建设期间费用万元6流动资金万元757.1520.81%20.81%17.22%7铺底流动资金万元252.386.94%6.94%5.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.88%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度163.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5352.945352.9415330.7015330.701290.661.1主要生产车间3211.763211.769198.429198.42800.211.2辅助生产车间1712.941712.944905.824905.82413.011.3其他生产车间428.24428.24889.18889.1877.442仓储工程1135.701135.705704.505704.50349.272.1成品贮存283.93283.931426.131426.1387.322.2原料仓储590.56590.562966.342966.34181.622.3辅助材料仓库261.21261.211312.041312.0480.333供配电工程60.5760.5760.5760.574.173.1供配电室60.5760.5760.5760.574.174给排水工程69.6669.6669.6669.663.734.1给排水69.6669.6669.6669.663.735服务性工程719.28719.28719.28719.2844.045.1办公用房349.51349.51349.51349.5123.675.2生活服务369.77369.77369.77369.7723.556消防及环保工程202.91202.91202.91202.9113.986.1消防环保工程202.91202.91202.91202.9113.987项目总图工程30.2930.2930.2930.29111.257.1场地及道路硬化1997.36322.98322.987.2场区围墙322.981997.361997.367.3安全保卫室30.2930.2930.2930.298绿化工程797.3327.91合计7571.3424106.8524106.851845.01(四)设备方案项目计划购置设备共计60台(套),设备购置费1474.05万元。五、节能与环保1、项目年用电量560693.11千瓦时,折合68.91吨标准煤。2、项目年总用水量6381.18立方米,折合0.54吨标准煤。3、“铝箔玻璃纤维布投资建设项目投资建设项目”,年用电量560693.11千瓦时,年总用水量6381.18立方米,项目年综合总耗能量(当量值)69.45吨标准煤/年。达产年综合节能量25.69吨标准煤/年,项目总节能率23.15%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“铝箔玻璃纤维布投资建设项目”主要从事铝箔玻璃纤维布项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝箔玻璃纤维布投资建设项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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