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泓域咨询MACRO/ 香醋投资建设项目立项申请香醋投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10005.00平方米(折合约15.00亩),其中:净用地面积10005.00平方米(红线范围折合约15.00亩)。项目规划总建筑面积13306.65平方米,其中:规划建设主体工程10548.70平方米,计容建筑面积13306.65平方米;预计建筑工程投资1001.90万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为香醋,根据市场情况,预计年产值4813.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2733.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1001.90864.39182.242733.601.1工程费用万元1001.90864.392906.321.1.1建筑工程费用万元1001.901001.9029.02%1.1.2设备购置及安装费万元864.39864.3925.03%1.2工程建设其他费用万元867.31867.3125.12%1.2.1无形资产万元513.31513.311.3预备费万元354.00354.001.3.1基本预备费万元151.81151.811.3.2涨价预备费万元202.19202.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元2733.602733.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金719.40万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2906.322012.852623.072906.322906.322906.321.1应收账款万元871.90566.73610.33871.90871.90871.901.2存货万元1307.84850.10915.491307.841307.841307.841.2.1原辅材料万元392.35255.03274.65392.35392.35392.351.2.2燃料动力万元19.6212.7513.7319.6219.6219.621.2.3在产品万元601.61391.04421.12601.61601.61601.611.2.4产成品万元294.26191.27205.98294.26294.26294.261.3现金万元726.58472.28508.61726.58726.58726.582流动负债万元2186.921421.501530.842186.922186.922186.922.1应付账款万元2186.921421.501530.842186.922186.922186.923流动资金万元719.40467.61503.58719.40719.40719.404铺底流动资金万元239.80155.87167.86239.80239.80239.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3453.00万元,其中:固定资产投资2733.60万元,占项目总投资的79.17%;流动资金719.40万元,占项目总投资的20.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1001.90万元,占项目总投资的29.02%;设备购置费864.39万元,占项目总投资的25.03%;其它投资867.31万元,占项目总投资的25.12%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2733.60+719.40=3453.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3453.00126.32%126.32%100.00%2项目建设投资万元2733.60100.00%100.00%79.17%2.1工程费用万元1866.2968.27%68.27%54.05%2.1.1建筑工程费万元1001.9036.65%36.65%29.02%2.1.2设备购置及安装费万元864.3931.62%31.62%25.03%2.2工程建设其他费用万元513.3118.78%18.78%14.87%2.2.1无形资产万元513.3118.78%18.78%14.87%2.3预备费万元354.0012.95%12.95%10.25%2.3.1基本预备费万元151.815.55%5.55%4.40%2.3.2涨价预备费万元202.197.40%7.40%5.86%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2733.60100.00%100.00%79.17%5建设期间费用万元6流动资金万元719.4026.32%26.32%20.83%7铺底流动资金万元239.808.77%8.77%6.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.16%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度182.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5528.685528.6810548.7010548.70873.671.1主要生产车间3317.213317.216329.226329.22541.681.2辅助生产车间1769.181769.183375.583375.58279.571.3其他生产车间442.29442.29611.82611.8252.422仓储工程1172.991172.991792.671792.67107.982.1成品贮存293.25293.25448.17448.1727.002.2原料仓储609.95609.95932.19932.1956.152.3辅助材料仓库269.79269.79412.31412.3124.843供配电工程62.5662.5662.5662.564.243.1供配电室62.5662.5662.5662.564.244给排水工程71.9471.9471.9471.943.794.1给排水71.9471.9471.9471.943.795服务性工程742.89742.89742.89742.8944.755.1办公用房407.44407.44407.44407.4423.725.2生活服务335.45335.45335.45335.4523.226消防及环保工程209.57209.57209.57209.5714.206.1消防环保工程209.57209.57209.57209.5714.207项目总图工程31.2831.2831.2831.28-71.697.1场地及道路硬化2095.06384.50384.507.2场区围墙384.502095.062095.067.3安全保卫室31.2831.2831.2831.288绿化工程713.2824.96合计7819.9113306.6513306.651001.90(四)设备方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费864.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量949948.05千瓦时,折合116.75吨标准煤。2、项目年总用水量2460.17立方米,折合0.21吨标准煤。3、“香醋投资建设项目投资建设项目”,年用电量949948.05千瓦时,年总用水量2460.17立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.96吨标准煤/年。达产年综合节能量34.94吨标准煤/年,项目总节能率23.28%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“香醋投资建设项目”主要从事香醋项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性香醋投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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