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泓域咨询MACRO/ 钢构投资建设项目立项申请钢构投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积13853.59平方米(折合约20.77亩),其中:净用地面积13853.59平方米(红线范围折合约20.77亩)。项目规划总建筑面积18563.81平方米,其中:规划建设主体工程12748.47平方米,计容建筑面积18563.81平方米;预计建筑工程投资1489.38万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钢构,根据市场情况,预计年产值5934.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4129.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1489.381726.85198.834129.701.1工程费用万元1489.381726.853807.611.1.1建筑工程费用万元1489.381489.3831.05%1.1.2设备购置及安装费万元1726.851726.8536.01%1.2工程建设其他费用万元913.47913.4719.05%1.2.1无形资产万元429.05429.051.3预备费万元484.42484.421.3.1基本预备费万元210.27210.271.3.2涨价预备费万元274.15274.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元4129.704129.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金666.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3807.612152.463199.133807.613807.613807.611.1应收账款万元1142.28628.26913.831142.281142.281142.281.2存货万元1713.42942.381370.741713.421713.421713.421.2.1原辅材料万元514.03282.71411.22514.03514.03514.031.2.2燃料动力万元25.7014.1420.5625.7025.7025.701.2.3在产品万元788.17433.50630.54788.17788.17788.171.2.4产成品万元385.52212.04308.42385.52385.52385.521.3现金万元951.90523.55761.52951.90951.90951.902流动负债万元3141.201727.662512.963141.203141.203141.202.1应付账款万元3141.201727.662512.963141.203141.203141.203流动资金万元666.41366.53533.13666.41666.41666.414铺底流动资金万元222.13122.18177.71222.13222.13222.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4796.11万元,其中:固定资产投资4129.70万元,占项目总投资的86.11%;流动资金666.41万元,占项目总投资的13.89%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1489.38万元,占项目总投资的31.05%;设备购置费1726.85万元,占项目总投资的36.01%;其它投资913.47万元,占项目总投资的19.05%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4129.70+666.41=4796.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4796.11116.14%116.14%100.00%2项目建设投资万元4129.70100.00%100.00%86.11%2.1工程费用万元3216.2377.88%77.88%67.06%2.1.1建筑工程费万元1489.3836.07%36.07%31.05%2.1.2设备购置及安装费万元1726.8541.82%41.82%36.01%2.2工程建设其他费用万元429.0510.39%10.39%8.95%2.2.1无形资产万元429.0510.39%10.39%8.95%2.3预备费万元484.4211.73%11.73%10.10%2.3.1基本预备费万元210.275.09%5.09%4.38%2.3.2涨价预备费万元274.156.64%6.64%5.72%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4129.70100.00%100.00%86.11%5建设期间费用万元6流动资金万元666.4116.14%16.14%13.89%7铺底流动资金万元222.145.38%5.38%4.63%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.11%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率5.43%,固定资产投资强度198.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4908.024908.0212748.4712748.471125.091.1主要生产车间2944.812944.817649.087649.08697.561.2辅助生产车间1570.571570.574079.514079.51360.031.3其他生产车间392.64392.64739.41739.4167.512仓储工程1041.301041.303779.973779.97242.612.1成品贮存260.32260.32944.99944.9960.652.2原料仓储541.48541.481965.581965.58126.162.3辅助材料仓库239.50239.50869.39869.3955.803供配电工程55.5455.5455.5455.544.013.1供配电室55.5455.5455.5455.544.014给排水工程63.8763.8763.8763.873.594.1给排水63.8763.8763.8763.873.595服务性工程659.49659.49659.49659.4942.335.1办公用房391.53391.53391.53391.5317.205.2生活服务267.96267.96267.96267.9617.096消防及环保工程186.05186.05186.05186.0513.436.1消防环保工程186.05186.05186.05186.0513.437项目总图工程27.7727.7727.7727.7730.477.1场地及道路硬化1799.83406.78406.787.2场区围墙406.781799.831799.837.3安全保卫室27.7727.7727.7727.778绿化工程795.5827.85合计6942.0318563.8118563.811489.38(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费1726.85万元。五、节能与环保1、项目年用电量946612.04千瓦时,折合116.34吨标准煤。2、项目年总用水量6044.04立方米,折合0.52吨标准煤。3、“钢构投资建设项目投资建设项目”,年用电量946612.04千瓦时,年总用水量6044.04立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.86吨标准煤/年。达产年综合节能量47.73吨标准煤/年,项目总节能率26.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“钢构投资建设项目”主要从事钢构项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钢构投资建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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