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泓域咨询MACRO/ 高性能取向硅钢投资建设项目立项申请高性能取向硅钢投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人侯xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24432.21平方米(折合约36.63亩),其中:净用地面积24432.21平方米(红线范围折合约36.63亩)。项目规划总建筑面积28585.69平方米,其中:规划建设主体工程21258.89平方米,计容建筑面积28585.69平方米;预计建筑工程投资2001.41万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能取向硅钢,根据市场情况,预计年产值13648.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6295.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2001.412543.09171.866295.231.1工程费用万元2001.412543.099499.441.1.1建筑工程费用万元2001.412001.4124.57%1.1.2设备购置及安装费万元2543.092543.0931.21%1.2工程建设其他费用万元1750.731750.7321.49%1.2.1无形资产万元820.31820.311.3预备费万元930.42930.421.3.1基本预备费万元391.42391.421.3.2涨价预备费万元539.00539.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元6295.236295.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1851.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9499.444358.638042.609499.449499.449499.441.1应收账款万元2849.831282.422279.872849.832849.832849.831.2存货万元4274.751923.643419.804274.754274.754274.751.2.1原辅材料万元1282.42577.091025.941282.421282.421282.421.2.2燃料动力万元64.1228.8551.3064.1264.1264.121.2.3在产品万元1966.38884.871573.111966.381966.381966.381.2.4产成品万元961.82432.82769.46961.82961.82961.821.3现金万元2374.861068.691899.892374.862374.862374.862流动负债万元7647.543441.396118.037647.547647.547647.542.1应付账款万元7647.543441.396118.037647.547647.547647.543流动资金万元1851.90833.361481.521851.901851.901851.904铺底流动资金万元617.29277.78493.84617.29617.29617.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8147.13万元,其中:固定资产投资6295.23万元,占项目总投资的77.27%;流动资金1851.90万元,占项目总投资的22.73%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2001.41万元,占项目总投资的24.57%;设备购置费2543.09万元,占项目总投资的31.21%;其它投资1750.73万元,占项目总投资的21.49%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6295.23+1851.90=8147.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8147.13129.42%129.42%100.00%2项目建设投资万元6295.23100.00%100.00%77.27%2.1工程费用万元4544.5072.19%72.19%55.78%2.1.1建筑工程费万元2001.4131.79%31.79%24.57%2.1.2设备购置及安装费万元2543.0940.40%40.40%31.21%2.2工程建设其他费用万元820.3113.03%13.03%10.07%2.2.1无形资产万元820.3113.03%13.03%10.07%2.3预备费万元930.4214.78%14.78%11.42%2.3.1基本预备费万元391.426.22%6.22%4.80%2.3.2涨价预备费万元539.008.56%8.56%6.62%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6295.23100.00%100.00%77.27%5建设期间费用万元6流动资金万元1851.9029.42%29.42%22.73%7铺底流动资金万元617.309.81%9.81%7.58%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.16%,建筑容积率1.17,建设区域绿化覆盖率5.68%,固定资产投资强度171.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9355.369355.3621258.8921258.891637.271.1主要生产车间5613.225613.2212755.3312755.331015.111.2辅助生产车间2993.722993.726802.846802.84523.931.3其他生产车间748.43748.431233.021233.0298.242仓储工程1984.871984.874762.424762.42266.752.1成品贮存496.22496.221190.611190.6166.692.2原料仓储1032.131032.132476.462476.46138.712.3辅助材料仓库456.52456.521095.361095.3661.353供配电工程105.86105.86105.86105.866.673.1供配电室105.86105.86105.86105.866.674给排水工程121.74121.74121.74121.745.974.1给排水121.74121.74121.74121.745.975服务性工程1257.091257.091257.091257.0970.415.1办公用房554.27554.27554.27554.2740.275.2生活服务702.82702.82702.82702.8231.316消防及环保工程354.63354.63354.63354.6322.356.1消防环保工程354.63354.63354.63354.6322.357项目总图工程52.9352.9352.9352.93-53.217.1场地及道路硬化3603.63683.29683.297.2场区围墙683.293603.633603.637.3安全保卫室52.9352.9352.9352.938绿化工程1291.3545.20合计13232.4828585.6928585.692001.41(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费2543.09万元。五、节能与环保1、项目年用电量1065325.04千瓦时,折合130.93吨标准煤。2、项目年总用水量13518.06立方米,折合1.15吨标准煤。3、“高性能取向硅钢投资建设项目投资建设项目”,年用电量1065325.04千瓦时,年总用水量13518.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.08吨标准煤/年。达产年综合节能量46.41吨标准煤/年,项目总节能率25.88%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高性能取向硅钢投资建设项目”主要从事高性能取向硅钢项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能取向硅钢投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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