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泓域咨询MACRO/ 食品饮料投资建设项目立项申请食品饮料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人陆xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7870.60平方米(折合约11.80亩),其中:净用地面积7870.60平方米(红线范围折合约11.80亩)。项目规划总建筑面积12514.25平方米,其中:规划建设主体工程7601.42平方米,计容建筑面积12514.25平方米;预计建筑工程投资1014.06万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食品饮料,根据市场情况,预计年产值8140.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2288.14(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1014.061014.37193.912288.141.1工程费用万元1014.061014.375884.261.1.1建筑工程费用万元1014.061014.0630.93%1.1.2设备购置及安装费万元1014.371014.3730.94%1.2工程建设其他费用万元259.71259.717.92%1.2.1无形资产万元105.91105.911.3预备费万元153.80153.801.3.1基本预备费万元65.3065.301.3.2涨价预备费万元88.5088.502建设期利息万元3固定资产投资现值万元2288.142288.142、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金990.75万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5884.262618.943824.345884.265884.265884.261.1应收账款万元1765.28794.381323.961765.281765.281765.281.2存货万元2647.921191.561985.942647.922647.922647.921.2.1原辅材料万元794.38357.47595.78794.38794.38794.381.2.2燃料动力万元39.7217.8729.7939.7239.7239.721.2.3在产品万元1218.04548.12913.531218.041218.041218.041.2.4产成品万元595.78268.10446.84595.78595.78595.781.3现金万元1471.07661.981103.301471.071471.071471.072流动负债万元4893.512202.083670.134893.514893.514893.512.1应付账款万元4893.512202.083670.134893.514893.514893.513流动资金万元990.75445.84743.06990.75990.75990.754铺底流动资金万元330.25148.61247.69330.25330.25330.253、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3278.89万元,其中:固定资产投资2288.14万元,占项目总投资的69.78%;流动资金990.75万元,占项目总投资的30.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1014.06万元,占项目总投资的30.93%;设备购置费1014.37万元,占项目总投资的30.94%;其它投资259.71万元,占项目总投资的7.92%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2288.14+990.75=3278.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3278.89143.30%143.30%100.00%2项目建设投资万元2288.14100.00%100.00%69.78%2.1工程费用万元2028.4388.65%88.65%61.86%2.1.1建筑工程费万元1014.0644.32%44.32%30.93%2.1.2设备购置及安装费万元1014.3744.33%44.33%30.94%2.2工程建设其他费用万元105.914.63%4.63%3.23%2.2.1无形资产万元105.914.63%4.63%3.23%2.3预备费万元153.806.72%6.72%4.69%2.3.1基本预备费万元65.302.85%2.85%1.99%2.3.2涨价预备费万元88.503.87%3.87%2.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2288.14100.00%100.00%69.78%5建设期间费用万元6流动资金万元990.7543.30%43.30%30.22%7铺底流动资金万元330.2514.43%14.43%10.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.11%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.90%,固定资产投资强度193.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3567.413567.417601.427601.42677.561.1主要生产车间2140.452140.454560.854560.85420.091.2辅助生产车间1141.571141.572432.452432.45216.821.3其他生产车间285.39285.39440.88440.8840.652仓储工程756.88756.883193.343193.34207.012.1成品贮存189.22189.22798.34798.3451.752.2原料仓储393.58393.581660.541660.54107.652.3辅助材料仓库174.08174.08734.47734.4747.613供配电工程40.3740.3740.3740.372.943.1供配电室40.3740.3740.3740.372.944给排水工程46.4246.4246.4246.422.634.1给排水46.4246.4246.4246.422.635服务性工程479.35479.35479.35479.3531.075.1办公用房208.55208.55208.55208.5514.475.2生活服务270.80270.80270.80270.8014.366消防及环保工程135.23135.23135.23135.239.866.1消防环保工程135.23135.23135.23135.239.867项目总图工程20.1820.1820.1820.1867.257.1场地及道路硬化1341.69276.51276.517.2场区围墙276.511341.691341.697.3安全保卫室20.1820.1820.1820.188绿化工程449.8115.74合计5045.8412514.2512514.251014.06(四)设备方案项目计划购置设备共计107台(套),设备购置费1014.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量678185.61千瓦时,折合83.35吨标准煤。2、项目年总用水量5420.47立方米,折合0.46吨标准煤。3、“食品饮料投资建设项目投资建设项目”,年用电量678185.61千瓦时,年总用水量5420.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.81吨标准煤/年。达产年综合节能量29.45吨标准煤/年,项目总节能率21.44%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“食品饮料投资建设项目”主要从事食品饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食品饮料投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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