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泓域咨询MACRO/ 飞行器结构零部件投资建设项目立项申请飞行器结构零部件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积55100.87平方米(折合约82.61亩),其中:净用地面积55100.87平方米(红线范围折合约82.61亩)。项目规划总建筑面积73835.17平方米,其中:规划建设主体工程52109.29平方米,计容建筑面积73835.17平方米;预计建筑工程投资6394.91万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为飞行器结构零部件,根据市场情况,预计年产值36450.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16241.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6394.916330.45196.6016241.131.1工程费用万元6394.916330.4525594.211.1.1建筑工程费用万元6394.916394.9131.47%1.1.2设备购置及安装费万元6330.456330.4531.15%1.2工程建设其他费用万元3515.773515.7717.30%1.2.1无形资产万元1660.191660.191.3预备费万元1855.581855.581.3.1基本预备费万元913.50913.501.3.2涨价预备费万元942.08942.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元16241.1316241.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4082.55万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25594.2116897.9717573.6825594.2125594.2125594.211.1应收账款万元7678.264990.875374.787678.267678.267678.261.2存货万元11517.397486.318062.1811517.3911517.3911517.391.2.1原辅材料万元3455.222245.892418.653455.223455.223455.221.2.2燃料动力万元172.76112.29120.93172.76172.76172.761.2.3在产品万元5298.003443.703708.605298.005298.005298.001.2.4产成品万元2591.411684.421813.992591.412591.412591.411.3现金万元6398.554159.064478.996398.556398.556398.552流动负债万元21511.6613982.5815058.1621511.6621511.6621511.662.1应付账款万元21511.6613982.5815058.1621511.6621511.6621511.663流动资金万元4082.552653.662857.784082.554082.554082.554铺底流动资金万元1360.84884.55952.591360.841360.841360.843、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20323.68万元,其中:固定资产投资16241.13万元,占项目总投资的79.91%;流动资金4082.55万元,占项目总投资的20.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6394.91万元,占项目总投资的31.47%;设备购置费6330.45万元,占项目总投资的31.15%;其它投资3515.77万元,占项目总投资的17.30%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16241.13+4082.55=20323.68(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20323.68125.14%125.14%100.00%2项目建设投资万元16241.13100.00%100.00%79.91%2.1工程费用万元12725.3678.35%78.35%62.61%2.1.1建筑工程费万元6394.9139.37%39.37%31.47%2.1.2设备购置及安装费万元6330.4538.98%38.98%31.15%2.2工程建设其他费用万元1660.1910.22%10.22%8.17%2.2.1无形资产万元1660.1910.22%10.22%8.17%2.3预备费万元1855.5811.43%11.43%9.13%2.3.1基本预备费万元913.505.62%5.62%4.49%2.3.2涨价预备费万元942.085.80%5.80%4.64%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16241.13100.00%100.00%79.91%5建设期间费用万元6流动资金万元4082.5525.14%25.14%20.09%7铺底流动资金万元1360.858.38%8.38%6.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.38%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度196.60万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30144.3930144.3952109.2952109.294964.541.1主要生产车间18086.6318086.6331265.5731265.573078.011.2辅助生产车间9646.209646.2016674.9716674.971588.651.3其他生产车间2411.552411.553022.343022.34297.872仓储工程6395.566395.5614121.8214121.82978.482.1成品贮存1598.891598.893530.453530.45244.622.2原料仓储3325.693325.697343.357343.35508.812.3辅助材料仓库1470.981470.983248.023248.02225.053供配电工程341.10341.10341.10341.1026.593.1供配电室341.10341.10341.10341.1026.594给排水工程392.26392.26392.26392.2623.784.1给排水392.26392.26392.26392.2623.785服务性工程4050.524050.524050.524050.52280.655.1办公用房1866.411866.411866.411866.41160.085.2生活服务2184.112184.112184.112184.11148.716消防及环保工程1142.671142.671142.671142.6789.076.1消防环保工程1142.671142.671142.671142.6789.077项目总图工程170.55170.55170.55170.55-136.657.1场地及道路硬化10922.772359.982359.987.2场区围墙2359.9810922.7710922.777.3安全保卫室170.55170.55170.55170.558绿化工程4812.76168.45合计42637.0573835.1773835.176394.91(四)设备方案项目计划购置设备共计172台(套),设备购置费6330.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量999011.75千瓦时,折合122.78吨标准煤。2、项目年总用水量29682.03立方米,折合2.54吨标准煤。3、“飞行器结构零部件投资建设项目投资建设项目”,年用电量999011.75千瓦时,年总用水量29682.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)125.32吨标准煤/年。达产年综合节能量37.43吨标准煤/年,项目总节能率26.77%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业园发展规划,符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“飞行器结构零部件投资建设项目”主要从事飞行器结构零部件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性飞行器结构零部件投资建设项目选址于某某工业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业园环境保护规划

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