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泓域咨询MACRO/ 颗粒酱料投资建设项目立项申请颗粒酱料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54667.32平方米(折合约81.96亩),其中:净用地面积54667.32平方米(红线范围折合约81.96亩)。项目规划总建筑面积92387.77平方米,其中:规划建设主体工程73750.74平方米,计容建筑面积92387.77平方米;预计建筑工程投资7476.12万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为颗粒酱料,根据市场情况,预计年产值19932.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15034.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7476.126820.60183.4415034.741.1工程费用万元7476.126820.6012987.981.1.1建筑工程费用万元7476.127476.1242.03%1.1.2设备购置及安装费万元6820.606820.6038.34%1.2工程建设其他费用万元738.02738.024.15%1.2.1无形资产万元366.60366.601.3预备费万元371.42371.421.3.1基本预备费万元161.54161.541.3.2涨价预备费万元209.88209.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元15034.7415034.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2753.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12987.986744.2810807.1712987.9812987.9812987.981.1应收账款万元3896.391753.383117.123896.393896.393896.391.2存货万元5844.592630.074675.675844.595844.595844.591.2.1原辅材料万元1753.38789.021402.701753.381753.381753.381.2.2燃料动力万元87.6739.4570.1487.6787.6787.671.2.3在产品万元2688.511209.832150.812688.512688.512688.511.2.4产成品万元1315.03591.761052.031315.031315.031315.031.3现金万元3246.991461.152597.603246.993246.993246.992流动负债万元10234.124605.358187.3010234.1210234.1210234.122.1应付账款万元10234.124605.358187.3010234.1210234.1210234.123流动资金万元2753.861239.242203.092753.862753.862753.864铺底流动资金万元917.94413.08734.36917.94917.94917.943、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17788.60万元,其中:固定资产投资15034.74万元,占项目总投资的84.52%;流动资金2753.86万元,占项目总投资的15.48%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7476.12万元,占项目总投资的42.03%;设备购置费6820.60万元,占项目总投资的38.34%;其它投资738.02万元,占项目总投资的4.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15034.74+2753.86=17788.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17788.60118.32%118.32%100.00%2项目建设投资万元15034.74100.00%100.00%84.52%2.1工程费用万元14296.7295.09%95.09%80.37%2.1.1建筑工程费万元7476.1249.73%49.73%42.03%2.1.2设备购置及安装费万元6820.6045.37%45.37%38.34%2.2工程建设其他费用万元366.602.44%2.44%2.06%2.2.1无形资产万元366.602.44%2.44%2.06%2.3预备费万元371.422.47%2.47%2.09%2.3.1基本预备费万元161.541.07%1.07%0.91%2.3.2涨价预备费万元209.881.40%1.40%1.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15034.74100.00%100.00%84.52%5建设期间费用万元6流动资金万元2753.8618.32%18.32%15.48%7铺底流动资金万元917.956.11%6.11%5.16%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.05%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率6.79%,固定资产投资强度183.44万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20890.2220890.2273750.7473750.746564.791.1主要生产车间12534.1312534.1344250.4444250.444070.171.2辅助生产车间6684.876684.8723600.2423600.242100.731.3其他生产车间1671.221671.224277.544277.54393.892仓储工程4432.154432.1512114.0712114.07784.232.1成品贮存1108.041108.043028.523028.52196.062.2原料仓储2304.722304.726299.326299.32407.802.3辅助材料仓库1019.391019.392786.242786.24180.373供配电工程236.38236.38236.38236.3817.223.1供配电室236.38236.38236.38236.3817.224给排水工程271.84271.84271.84271.8415.404.1给排水271.84271.84271.84271.8415.405服务性工程2807.032807.032807.032807.03181.725.1办公用房1218.471218.471218.471218.4777.715.2生活服务1588.561588.561588.561588.5679.106消防及环保工程791.88791.88791.88791.8857.676.1消防环保工程791.88791.88791.88791.8857.677项目总图工程118.19118.19118.19118.19-239.217.1场地及道路硬化8208.471244.741244.747.2场区围墙1244.748208.478208.477.3安全保卫室118.19118.19118.19118.198绿化工程2694.2594.30合计29547.6992387.7792387.777476.12(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费6820.60万元。五、节能与环保1、项目年用电量1037660.60千瓦时,折合127.53吨标准煤。2、项目年总用水量11425.54立方米,折合0.98吨标准煤。3、“颗粒酱料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1037660.60千瓦时,年总用水量11425.54立方米,项目年综合总耗能量(当量值)128.51吨标准煤/年。达产年综合节能量32.13吨标准煤/年,项目总节能率23.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业集聚区发展规划,符合xxx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“颗粒酱料投资建设项目”主要从事颗粒酱料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性颗粒酱料投资建设项目选址于xxx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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