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泓域咨询MACRO/ 高性能膜材料投资建设项目立项申请高性能膜材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人雷xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7163.58平方米(折合约10.74亩),其中:净用地面积7163.58平方米(红线范围折合约10.74亩)。项目规划总建筑面积9097.75平方米,其中:规划建设主体工程6881.01平方米,计容建筑面积9097.75平方米;预计建筑工程投资769.54万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能膜材料,根据市场情况,预计年产值2227.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资1746.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元769.54659.80162.621746.541.1工程费用万元769.54659.801716.171.1.1建筑工程费用万元769.54769.5438.11%1.1.2设备购置及安装费万元659.80659.8032.68%1.2工程建设其他费用万元317.20317.2015.71%1.2.1无形资产万元133.76133.761.3预备费万元183.44183.441.3.1基本预备费万元89.5589.551.3.2涨价预备费万元93.8993.892建设期利息万元3固定资产投资现值万元1746.541746.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金272.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1716.171049.841026.691716.171716.171716.171.1应收账款万元514.85308.91360.40514.85514.85514.851.2存货万元772.28463.37540.59772.28772.28772.281.2.1原辅材料万元231.68139.01162.18231.68231.68231.681.2.2燃料动力万元11.586.958.1111.5811.5811.581.2.3在产品万元355.25213.15248.67355.25355.25355.251.2.4产成品万元173.76104.26121.63173.76173.76173.761.3现金万元429.04257.43300.33429.04429.04429.042流动负债万元1443.70866.221010.591443.701443.701443.702.1应付账款万元1443.70866.221010.591443.701443.701443.703流动资金万元272.47163.48190.73272.47272.47272.474铺底流动资金万元90.8254.4963.5890.8290.8290.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2019.01万元,其中:固定资产投资1746.54万元,占项目总投资的86.50%;流动资金272.47万元,占项目总投资的13.50%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资769.54万元,占项目总投资的38.11%;设备购置费659.80万元,占项目总投资的32.68%;其它投资317.20万元,占项目总投资的15.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=1746.54+272.47=2019.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2019.01115.60%115.60%100.00%2项目建设投资万元1746.54100.00%100.00%86.50%2.1工程费用万元1429.3481.84%81.84%70.79%2.1.1建筑工程费万元769.5444.06%44.06%38.11%2.1.2设备购置及安装费万元659.8037.78%37.78%32.68%2.2工程建设其他费用万元133.767.66%7.66%6.63%2.2.1无形资产万元133.767.66%7.66%6.63%2.3预备费万元183.4410.50%10.50%9.09%2.3.1基本预备费万元89.555.13%5.13%4.44%2.3.2涨价预备费万元93.895.38%5.38%4.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元1746.54100.00%100.00%86.50%5建设期间费用万元6流动资金万元272.4715.60%15.60%13.50%7铺底流动资金万元90.825.20%5.20%4.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.12%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.02%,固定资产投资强度162.62万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程2639.702639.706881.016881.01640.241.1主要生产车间1583.821583.824128.614128.61396.951.2辅助生产车间844.70844.702201.922201.92204.881.3其他生产车间211.18211.18399.10399.1038.412仓储工程560.05560.051440.881440.8897.502.1成品贮存140.01140.01360.22360.2224.382.2原料仓储291.23291.23749.26749.2650.702.3辅助材料仓库128.81128.81331.40331.4022.433供配电工程29.8729.8729.8729.872.273.1供配电室29.8729.8729.8729.872.274给排水工程34.3534.3534.3534.352.034.1给排水34.3534.3534.3534.352.035服务性工程354.70354.70354.70354.7024.005.1办公用房161.96161.96161.96161.9613.925.2生活服务192.74192.74192.74192.7410.776消防及环保工程100.06100.06100.06100.067.626.1消防环保工程100.06100.06100.06100.067.627项目总图工程14.9314.9314.9314.93-18.907.1场地及道路硬化981.94220.76220.767.2场区围墙220.76981.94981.947.3安全保卫室14.9314.9314.9314.938绿化工程422.3814.78合计3733.669097.759097.75769.54(四)设备方案项目计划购置设备共计67台(套),设备购置费659.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量538968.38千瓦时,折合66.24吨标准煤。2、项目年总用水量1610.33立方米,折合0.14吨标准煤。3、“高性能膜材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量538968.38千瓦时,年总用水量1610.33立方米,项目年综合总耗能量(当量值)66.38吨标准煤/年。达产年综合节能量20.96吨标准煤/年,项目总节能率21.32%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“高性能膜材料投资建设项目”主要从事高性能膜材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能膜材料投资建设项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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