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泓域咨询MACRO/ 高效低汞节能灯投资建设项目立项申请高效低汞节能灯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人钱xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47156.90平方米(折合约70.70亩),其中:净用地面积47156.90平方米(红线范围折合约70.70亩)。项目规划总建筑面积69792.21平方米,其中:规划建设主体工程48836.55平方米,计容建筑面积69792.21平方米;预计建筑工程投资5552.29万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高效低汞节能灯,根据市场情况,预计年产值28871.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12890.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5552.294297.81182.3312890.731.1工程费用万元5552.294297.8120566.681.1.1建筑工程费用万元5552.295552.2934.08%1.1.2设备购置及安装费万元4297.814297.8126.38%1.2工程建设其他费用万元3040.633040.6318.66%1.2.1无形资产万元1345.521345.521.3预备费万元1695.111695.111.3.1基本预备费万元793.82793.821.3.2涨价预备费万元901.29901.292建设期利息万元3固定资产投资现值万元12890.7312890.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3399.90万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20566.687025.5617190.2620566.6820566.6820566.681.1应收账款万元6170.002468.004627.506170.006170.006170.001.2存货万元9255.013702.006941.259255.019255.019255.011.2.1原辅材料万元2776.501110.602082.382776.502776.502776.501.2.2燃料动力万元138.8355.53104.12138.83138.83138.831.2.3在产品万元4257.301702.923192.984257.304257.304257.301.2.4产成品万元2082.38832.951561.782082.382082.382082.381.3现金万元5141.672056.673856.255141.675141.675141.672流动负债万元17166.786866.7112875.0817166.7817166.7817166.782.1应付账款万元17166.786866.7112875.0817166.7817166.7817166.783流动资金万元3399.901359.962549.933399.903399.903399.904铺底流动资金万元1133.29453.32849.971133.291133.291133.293、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16290.63万元,其中:固定资产投资12890.73万元,占项目总投资的79.13%;流动资金3399.90万元,占项目总投资的20.87%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5552.29万元,占项目总投资的34.08%;设备购置费4297.81万元,占项目总投资的26.38%;其它投资3040.63万元,占项目总投资的18.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12890.73+3399.90=16290.63(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16290.63126.37%126.37%100.00%2项目建设投资万元12890.73100.00%100.00%79.13%2.1工程费用万元9850.1076.41%76.41%60.46%2.1.1建筑工程费万元5552.2943.07%43.07%34.08%2.1.2设备购置及安装费万元4297.8133.34%33.34%26.38%2.2工程建设其他费用万元1345.5210.44%10.44%8.26%2.2.1无形资产万元1345.5210.44%10.44%8.26%2.3预备费万元1695.1113.15%13.15%10.41%2.3.1基本预备费万元793.826.16%6.16%4.87%2.3.2涨价预备费万元901.296.99%6.99%5.53%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12890.73100.00%100.00%79.13%5建设期间费用万元6流动资金万元3399.9026.37%26.37%20.87%7铺底流动资金万元1133.308.79%8.79%6.96%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.72%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率7.20%,固定资产投资强度182.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16910.0116910.0148836.5548836.554273.691.1主要生产车间10146.0110146.0129301.9329301.932649.691.2辅助生产车间5411.205411.2015627.7015627.701367.581.3其他生产车间1352.801352.802832.522832.52256.422仓储工程3587.703587.7013621.1813621.18866.902.1成品贮存896.92896.923405.303405.30216.722.2原料仓储1865.601865.607083.017083.01450.792.3辅助材料仓库825.17825.173132.873132.87199.393供配电工程191.34191.34191.34191.3413.703.1供配电室191.34191.34191.34191.3413.704给排水工程220.05220.05220.05220.0512.254.1给排水220.05220.05220.05220.0512.255服务性工程2272.212272.212272.212272.21144.615.1办公用房949.31949.31949.31949.3185.365.2生活服务1322.901322.901322.901322.9079.276消防及环保工程641.00641.00641.00641.0045.906.1消防环保工程641.00641.00641.00641.0045.907项目总图工程95.6795.6795.6795.67115.357.1场地及道路硬化6690.971329.081329.087.2场区围墙1329.086690.976690.977.3安全保卫室95.6795.6795.6795.678绿化工程2282.7179.89合计23917.9869792.2169792.215552.29(四)设备方案项目计划购置设备共计124台(套),设备购置费4297.81万元。五、节能与环保1、项目年用电量598365.56千瓦时,折合73.54吨标准煤。2、项目年总用水量14685.28立方米,折合1.25吨标准煤。3、“高效低汞节能灯投资建设项目投资建设项目”,年用电量598365.56千瓦时,年总用水量14685.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.79吨标准煤/年。达产年综合节能量29.09吨标准煤/年,项目总节能率22.11%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高效低汞节能灯投资建设项目”主要从事高效低汞节能灯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高效低汞节能灯投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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