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泓域咨询MACRO/ 食用植物油投资建设项目立项申请食用植物油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35077.53平方米(折合约52.59亩),其中:净用地面积35077.53平方米(红线范围折合约52.59亩)。项目规划总建筑面积54720.95平方米,其中:规划建设主体工程42533.51平方米,计容建筑面积54720.95平方米;预计建筑工程投资4314.52万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为食用植物油,根据市场情况,预计年产值20549.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9692.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4314.523181.33184.309692.341.1工程费用万元4314.523181.3316061.791.1.1建筑工程费用万元4314.524314.5236.63%1.1.2设备购置及安装费万元3181.333181.3327.01%1.2工程建设其他费用万元2196.492196.4918.65%1.2.1无形资产万元940.24940.241.3预备费万元1256.251256.251.3.1基本预备费万元561.02561.021.3.2涨价预备费万元695.23695.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元9692.349692.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2087.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16061.798160.9410208.4616061.7916061.7916061.791.1应收账款万元4818.542891.123613.904818.544818.544818.541.2存货万元7227.814336.685420.857227.817227.817227.811.2.1原辅材料万元2168.341301.011626.262168.342168.342168.341.2.2燃料动力万元108.4265.0581.31108.42108.42108.421.2.3在产品万元3324.791994.882493.593324.793324.793324.791.2.4产成品万元1626.26975.751219.691626.261626.261626.261.3现金万元4015.452409.273011.594015.454015.454015.452流动负债万元13974.778384.8610481.0813974.7713974.7713974.772.1应付账款万元13974.778384.8610481.0813974.7713974.7713974.773流动资金万元2087.021252.211565.262087.022087.022087.024铺底流动资金万元695.67417.40521.75695.67695.67695.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11779.36万元,其中:固定资产投资9692.34万元,占项目总投资的82.28%;流动资金2087.02万元,占项目总投资的17.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4314.52万元,占项目总投资的36.63%;设备购置费3181.33万元,占项目总投资的27.01%;其它投资2196.49万元,占项目总投资的18.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9692.34+2087.02=11779.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11779.36121.53%121.53%100.00%2项目建设投资万元9692.34100.00%100.00%82.28%2.1工程费用万元7495.8577.34%77.34%63.64%2.1.1建筑工程费万元4314.5244.51%44.51%36.63%2.1.2设备购置及安装费万元3181.3332.82%32.82%27.01%2.2工程建设其他费用万元940.249.70%9.70%7.98%2.2.1无形资产万元940.249.70%9.70%7.98%2.3预备费万元1256.2512.96%12.96%10.66%2.3.1基本预备费万元561.025.79%5.79%4.76%2.3.2涨价预备费万元695.237.17%7.17%5.90%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9692.34100.00%100.00%82.28%5建设期间费用万元6流动资金万元2087.0221.53%21.53%17.72%7铺底流动资金万元695.677.18%7.18%5.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.81%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率7.30%,固定资产投资强度184.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13592.7713592.7742533.5142533.513688.951.1主要生产车间8155.668155.6625520.1125520.112287.151.2辅助生产车间4349.694349.6913610.7213610.721180.461.3其他生产车间1087.421087.422466.942466.94221.342仓储工程2883.902883.907921.847921.84499.682.1成品贮存720.98720.981980.461980.46124.922.2原料仓储1499.631499.634119.364119.36259.832.3辅助材料仓库663.30663.301822.021822.02114.933供配电工程153.81153.81153.81153.8110.913.1供配电室153.81153.81153.81153.8110.914给排水工程176.88176.88176.88176.889.764.1给排水176.88176.88176.88176.889.765服务性工程1826.471826.471826.471826.47115.215.1办公用房1016.281016.281016.281016.2855.465.2生活服务810.19810.19810.19810.1963.476消防及环保工程515.26515.26515.26515.2636.566.1消防环保工程515.26515.26515.26515.2636.567项目总图工程76.9076.9076.9076.90-112.997.1场地及道路硬化5040.06846.53846.537.2场区围墙846.535040.065040.067.3安全保卫室76.9076.9076.9076.908绿化工程1898.2666.44合计19225.9954720.9554720.954314.52(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费3181.33万元。五、节能与环保1、项目年用电量437504.98千瓦时,折合53.77吨标准煤。2、项目年总用水量15268.59立方米,折合1.30吨标准煤。3、“食用植物油投资建设项目投资建设项目”,年用电量437504.98千瓦时,年总用水量15268.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)55.07吨标准煤/年。达产年综合节能量14.64吨标准煤/年,项目总节能率29.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业发展示范区发展规划,符合某产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“食用植物油投资建设项目”主要从事食用植物油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性食用植物油投资建设项目选址于某产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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