高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第1页
高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第2页
高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第3页
高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第4页
高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请(项目简介)范本.docx_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

泓域咨询MACRO/ 高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请高精控制电机及其动力系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人贾xx(三)项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积31689.17平方米(折合约47.51亩),其中:净用地面积31689.17平方米(红线范围折合约47.51亩)。项目规划总建筑面积33590.52平方米,其中:规划建设主体工程26854.13平方米,计容建筑面积33590.52平方米;预计建筑工程投资2707.87万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高精控制电机及其动力系统,根据市场情况,预计年产值27637.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9022.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2707.874079.10189.909022.151.1工程费用万元2707.874079.1020668.281.1.1建筑工程费用万元2707.872707.8721.74%1.1.2设备购置及安装费万元4079.104079.1032.75%1.2工程建设其他费用万元2235.182235.1817.95%1.2.1无形资产万元1130.911130.911.3预备费万元1104.271104.271.3.1基本预备费万元582.99582.991.3.2涨价预备费万元521.28521.282建设期利息万元3固定资产投资现值万元9022.159022.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3433.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20668.2811359.7915289.9220668.2820668.2820668.281.1应收账款万元6200.483410.274650.366200.486200.486200.481.2存货万元9300.735115.406975.549300.739300.739300.731.2.1原辅材料万元2790.221534.622092.662790.222790.222790.221.2.2燃料动力万元139.5176.73104.63139.51139.51139.511.2.3在产品万元4278.342353.083208.754278.344278.344278.341.2.4产成品万元2092.661150.971569.502092.662092.662092.661.3现金万元5167.072841.893875.305167.075167.075167.072流动负债万元17234.849479.1612926.1317234.8417234.8417234.842.1应付账款万元17234.849479.1612926.1317234.8417234.8417234.843流动资金万元3433.441888.392575.083433.443433.443433.444铺底流动资金万元1144.47629.46858.361144.471144.471144.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12455.59万元,其中:固定资产投资9022.15万元,占项目总投资的72.43%;流动资金3433.44万元,占项目总投资的27.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2707.87万元,占项目总投资的21.74%;设备购置费4079.10万元,占项目总投资的32.75%;其它投资2235.18万元,占项目总投资的17.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9022.15+3433.44=12455.59(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12455.59138.06%138.06%100.00%2项目建设投资万元9022.15100.00%100.00%72.43%2.1工程费用万元6786.9775.23%75.23%54.49%2.1.1建筑工程费万元2707.8730.01%30.01%21.74%2.1.2设备购置及安装费万元4079.1045.21%45.21%32.75%2.2工程建设其他费用万元1130.9112.53%12.53%9.08%2.2.1无形资产万元1130.9112.53%12.53%9.08%2.3预备费万元1104.2712.24%12.24%8.87%2.3.1基本预备费万元582.996.46%6.46%4.68%2.3.2涨价预备费万元521.285.78%5.78%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9022.15100.00%100.00%72.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3433.4438.06%38.06%27.57%7铺底流动资金万元1144.4812.69%12.69%9.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.74%,建筑容积率1.06,建设区域绿化覆盖率5.08%,固定资产投资强度189.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16968.9816968.9826854.1326854.132381.301.1主要生产车间10181.3910181.3916112.4816112.481476.411.2辅助生产车间5430.075430.078593.328593.32762.021.3其他生产车间1357.521357.521557.541557.54142.882仓储工程3600.213600.214378.654378.65282.382.1成品贮存900.05900.051094.661094.6670.592.2原料仓储1872.111872.112276.902276.90146.842.3辅助材料仓库828.05828.051007.091007.0964.953供配电工程192.01192.01192.01192.0113.933.1供配电室192.01192.01192.01192.0113.934给排水工程220.81220.81220.81220.8112.464.1给排水220.81220.81220.81220.8112.465服务性工程2280.132280.132280.132280.13147.055.1办公用房1326.801326.801326.801326.8087.875.2生活服务953.33953.33953.33953.3375.096消防及环保工程643.24643.24643.24643.2446.676.1消防环保工程643.24643.24643.24643.2446.677项目总图工程96.0196.0196.0196.01-266.337.1场地及道路硬化6541.921065.771065.777.2场区围墙1065.776541.926541.927.3安全保卫室96.0196.0196.0196.018绿化工程2583.0290.41合计24001.3833590.5233590.522707.87(四)设备方案项目计划购置设备共计75台(套),设备购置费4079.10万元。五、节能与环保1、项目年用电量814392.29千瓦时,折合100.09吨标准煤。2、项目年总用水量12675.78立方米,折合1.08吨标准煤。3、“高精控制电机及其动力系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量814392.29千瓦时,年总用水量12675.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.17吨标准煤/年。达产年综合节能量35.55吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“高精控制电机及其动力系统投资建设项目”主要从事高精控制电机及其动力系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高精控制电机及其动力系统投资建设项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论