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泓域咨询MACRO/ 高效单晶电池投资建设项目立项申请高效单晶电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人邱xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26193.09平方米(折合约39.27亩),其中:净用地面积26193.09平方米(红线范围折合约39.27亩)。项目规划总建筑面积39551.57平方米,其中:规划建设主体工程24267.82平方米,计容建筑面积39551.57平方米;预计建筑工程投资3068.37万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高效单晶电池,根据市场情况,预计年产值9480.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6591.08(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3068.372539.68167.846591.081.1工程费用万元3068.372539.687281.181.1.1建筑工程费用万元3068.373068.3740.41%1.1.2设备购置及安装费万元2539.682539.6833.45%1.2工程建设其他费用万元983.03983.0312.95%1.2.1无形资产万元496.75496.751.3预备费万元486.28486.281.3.1基本预备费万元256.73256.731.3.2涨价预备费万元229.55229.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元6591.086591.082、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1001.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7281.184642.055078.147281.187281.187281.181.1应收账款万元2184.351419.831638.272184.352184.352184.351.2存货万元3276.532129.752457.403276.533276.533276.531.2.1原辅材料万元982.96638.92737.22982.96982.96982.961.2.2燃料动力万元49.1531.9536.8649.1549.1549.151.2.3在产品万元1507.20979.681130.401507.201507.201507.201.2.4产成品万元737.22479.19552.91737.22737.22737.221.3现金万元1820.301183.191365.221820.301820.301820.302流动负债万元6279.794081.864709.846279.796279.796279.792.1应付账款万元6279.794081.864709.846279.796279.796279.793流动资金万元1001.39650.90751.041001.391001.391001.394铺底流动资金万元333.79216.97250.35333.79333.79333.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7592.47万元,其中:固定资产投资6591.08万元,占项目总投资的86.81%;流动资金1001.39万元,占项目总投资的13.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3068.37万元,占项目总投资的40.41%;设备购置费2539.68万元,占项目总投资的33.45%;其它投资983.03万元,占项目总投资的12.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6591.08+1001.39=7592.47(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7592.47115.19%115.19%100.00%2项目建设投资万元6591.08100.00%100.00%86.81%2.1工程费用万元5608.0585.09%85.09%73.86%2.1.1建筑工程费万元3068.3746.55%46.55%40.41%2.1.2设备购置及安装费万元2539.6838.53%38.53%33.45%2.2工程建设其他费用万元496.757.54%7.54%6.54%2.2.1无形资产万元496.757.54%7.54%6.54%2.3预备费万元486.287.38%7.38%6.40%2.3.1基本预备费万元256.733.90%3.90%3.38%2.3.2涨价预备费万元229.553.48%3.48%3.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6591.08100.00%100.00%86.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1001.3915.19%15.19%13.19%7铺底流动资金万元333.805.06%5.06%4.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.31%,建筑容积率1.51,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度167.84万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10427.7810427.7824267.8224267.822070.941.1主要生产车间6256.676256.6714560.6914560.691283.981.2辅助生产车间3336.893336.897765.707765.70662.701.3其他生产车间834.22834.221407.531407.53124.262仓储工程2212.402212.409934.449934.44616.562.1成品贮存553.10553.102483.612483.61154.142.2原料仓储1150.451150.455165.915165.91320.612.3辅助材料仓库508.85508.852284.922284.92141.813供配电工程117.99117.99117.99117.998.243.1供配电室117.99117.99117.99117.998.244给排水工程135.69135.69135.69135.697.374.1给排水135.69135.69135.69135.697.375服务性工程1401.191401.191401.191401.1986.965.1办公用房644.97644.97644.97644.9744.555.2生活服务756.22756.22756.22756.2248.666消防及环保工程395.28395.28395.28395.2827.606.1消防环保工程395.28395.28395.28395.2827.607项目总图工程59.0059.0059.0059.00208.307.1场地及道路硬化3841.86805.15805.157.2场区围墙805.153841.863841.867.3安全保卫室59.0059.0059.0059.008绿化工程1211.5642.40合计14749.3339551.5739551.573068.37(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费2539.68万元。五、节能与环保1、项目年用电量994292.52千瓦时,折合122.20吨标准煤。2、项目年总用水量5785.88立方米,折合0.49吨标准煤。3、“高效单晶电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量994292.52千瓦时,年总用水量5785.88立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.69吨标准煤/年。达产年综合节能量34.60吨标准煤/年,项目总节能率28.77%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高效单晶电池投资建设项目”主要从事高效单晶电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高效单晶电池投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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