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泓域咨询MACRO/ 高纯氧气提纯投资建设项目立项申请高纯氧气提纯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54300.47平方米(折合约81.41亩),其中:净用地面积54300.47平方米(红线范围折合约81.41亩)。项目规划总建筑面积69504.60平方米,其中:规划建设主体工程46399.93平方米,计容建筑面积69504.60平方米;预计建筑工程投资6205.69万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高纯氧气提纯,根据市场情况,预计年产值41487.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13991.12(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6205.695019.52171.8613991.121.1工程费用万元6205.695019.5232879.691.1.1建筑工程费用万元6205.696205.6931.89%1.1.2设备购置及安装费万元5019.525019.5225.80%1.2工程建设其他费用万元2765.912765.9114.22%1.2.1无形资产万元1121.291121.291.3预备费万元1644.621644.621.3.1基本预备费万元955.09955.091.3.2涨价预备费万元689.53689.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元13991.1213991.122、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5465.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32879.6915966.5721061.7732879.6932879.6932879.691.1应收账款万元9863.915425.157397.939863.919863.919863.911.2存货万元14795.868137.7211096.9014795.8614795.8614795.861.2.1原辅材料万元4438.762441.323329.074438.764438.764438.761.2.2燃料动力万元221.94122.07166.45221.94221.94221.941.2.3在产品万元6806.103743.355104.576806.106806.106806.101.2.4产成品万元3329.071830.992496.803329.073329.073329.071.3现金万元8219.924520.966164.948219.928219.928219.922流动负债万元27413.7215077.5520560.2927413.7227413.7227413.722.1应付账款万元27413.7215077.5520560.2927413.7227413.7227413.723流动资金万元5465.973006.284099.485465.975465.975465.974铺底流动资金万元1821.971002.091366.491821.971821.971821.973、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19457.09万元,其中:固定资产投资13991.12万元,占项目总投资的71.91%;流动资金5465.97万元,占项目总投资的28.09%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6205.69万元,占项目总投资的31.89%;设备购置费5019.52万元,占项目总投资的25.80%;其它投资2765.91万元,占项目总投资的14.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13991.12+5465.97=19457.09(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19457.09139.07%139.07%100.00%2项目建设投资万元13991.12100.00%100.00%71.91%2.1工程费用万元11225.2180.23%80.23%57.69%2.1.1建筑工程费万元6205.6944.35%44.35%31.89%2.1.2设备购置及安装费万元5019.5235.88%35.88%25.80%2.2工程建设其他费用万元1121.298.01%8.01%5.76%2.2.1无形资产万元1121.298.01%8.01%5.76%2.3预备费万元1644.6211.75%11.75%8.45%2.3.1基本预备费万元955.096.83%6.83%4.91%2.3.2涨价预备费万元689.534.93%4.93%3.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13991.12100.00%100.00%71.91%5建设期间费用万元6流动资金万元5465.9739.07%39.07%28.09%7铺底流动资金万元1821.9913.02%13.02%9.36%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.36%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率5.57%,固定资产投资强度171.86万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26243.7026243.7046399.9346399.934557.081.1主要生产车间15746.2215746.2227839.9627839.962825.391.2辅助生产车间8397.988397.9814847.9814847.981458.271.3其他生产车间2099.502099.502691.202691.20273.422仓储工程5567.975567.9715018.0415018.041072.702.1成品贮存1391.991391.993754.513754.51268.182.2原料仓储2895.342895.347809.387809.38557.802.3辅助材料仓库1280.631280.633454.153454.15246.723供配电工程296.96296.96296.96296.9623.863.1供配电室296.96296.96296.96296.9623.864给排水工程341.50341.50341.50341.5021.344.1给排水341.50341.50341.50341.5021.345服务性工程3526.383526.383526.383526.38251.885.1办公用房1650.511650.511650.511650.51108.165.2生活服务1875.871875.871875.871875.87109.956消防及环保工程994.81994.81994.81994.8179.946.1消防环保工程994.81994.81994.81994.8179.947项目总图工程148.48148.48148.48148.4878.107.1场地及道路硬化10080.121569.201569.207.2场区围墙1569.2010080.1210080.127.3安全保卫室148.48148.48148.48148.488绿化工程3451.02120.79合计37119.8069504.6069504.606205.69(四)设备方案项目计划购置设备共计177台(套),设备购置费5019.52万元。五、节能与环保1、项目年用电量569643.37千瓦时,折合70.01吨标准煤。2、项目年总用水量34573.75立方米,折合2.95吨标准煤。3、“高纯氧气提纯投资建设项目投资建设项目”,年用电量569643.37千瓦时,年总用水量34573.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)72.96吨标准煤/年。达产年综合节能量23.04吨标准煤/年,项目总节能率22.20%,能源利用效果良好。4、项目符合某经开区发展规划,符合某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“高纯氧气提纯投资建设项目”主要从事高纯氧气提纯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高纯氧气提纯投资建设项目选址于某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经开区环境保护规划要求。因此,建设项目

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