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泓域咨询MACRO/ 高岭土矿投资建设项目立项申请高岭土矿投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人尹xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积15987.99平方米(折合约23.97亩),其中:净用地面积15987.99平方米(红线范围折合约23.97亩)。项目规划总建筑面积25900.54平方米,其中:规划建设主体工程17956.09平方米,计容建筑面积25900.54平方米;预计建筑工程投资1878.83万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高岭土矿,根据市场情况,预计年产值9996.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4687.09(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1878.831320.08195.544687.091.1工程费用万元1878.831320.086830.401.1.1建筑工程费用万元1878.831878.8330.50%1.1.2设备购置及安装费万元1320.081320.0821.43%1.2工程建设其他费用万元1488.181488.1824.16%1.2.1无形资产万元848.17848.171.3预备费万元640.01640.011.3.1基本预备费万元291.54291.541.3.2涨价预备费万元348.47348.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元4687.094687.092、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1472.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6830.404937.025427.816830.406830.406830.401.1应收账款万元2049.121331.931536.842049.122049.122049.121.2存货万元3073.681997.892305.263073.683073.683073.681.2.1原辅材料万元922.10599.37691.58922.10922.10922.101.2.2燃料动力万元46.1129.9734.5846.1146.1146.111.2.3在产品万元1413.89919.031060.421413.891413.891413.891.2.4产成品万元691.58449.53518.68691.58691.58691.581.3现金万元1707.601109.941280.701707.601707.601707.602流动负债万元5358.013482.714018.515358.015358.015358.012.1应付账款万元5358.013482.714018.515358.015358.015358.013流动资金万元1472.39957.051104.291472.391472.391472.394铺底流动资金万元490.79319.02368.10490.79490.79490.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6159.48万元,其中:固定资产投资4687.09万元,占项目总投资的76.10%;流动资金1472.39万元,占项目总投资的23.90%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1878.83万元,占项目总投资的30.50%;设备购置费1320.08万元,占项目总投资的21.43%;其它投资1488.18万元,占项目总投资的24.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4687.09+1472.39=6159.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6159.48131.41%131.41%100.00%2项目建设投资万元4687.09100.00%100.00%76.10%2.1工程费用万元3198.9168.25%68.25%51.93%2.1.1建筑工程费万元1878.8340.09%40.09%30.50%2.1.2设备购置及安装费万元1320.0828.16%28.16%21.43%2.2工程建设其他费用万元848.1718.10%18.10%13.77%2.2.1无形资产万元848.1718.10%18.10%13.77%2.3预备费万元640.0113.65%13.65%10.39%2.3.1基本预备费万元291.546.22%6.22%4.73%2.3.2涨价预备费万元348.477.43%7.43%5.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4687.09100.00%100.00%76.10%5建设期间费用万元6流动资金万元1472.3931.41%31.41%23.90%7铺底流动资金万元490.8010.47%10.47%7.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.78%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.19%,固定资产投资强度195.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8452.768452.7617956.0917956.091432.791.1主要生产车间5071.665071.6610773.6510773.65888.331.2辅助生产车间2704.882704.885745.955745.95458.491.3其他生产车间676.22676.221041.451041.4585.972仓储工程1793.371793.375163.895163.89299.672.1成品贮存448.34448.341290.971290.9774.922.2原料仓储932.55932.552685.222685.22155.832.3辅助材料仓库412.48412.481187.691187.6968.923供配电工程95.6595.6595.6595.656.243.1供配电室95.6595.6595.6595.656.244给排水工程109.99109.99109.99109.995.594.1给排水109.99109.99109.99109.995.595服务性工程1135.801135.801135.801135.8065.915.1办公用房636.13636.13636.13636.1334.955.2生活服务499.67499.67499.67499.6735.516消防及环保工程320.42320.42320.42320.4220.926.1消防环保工程320.42320.42320.42320.4220.927项目总图工程47.8247.8247.8247.823.377.1场地及道路硬化3122.58606.22606.227.2场区围墙606.223122.583122.587.3安全保卫室47.8247.8247.8247.828绿化工程1266.8144.34合计11955.8225900.5425900.541878.83(四)设备方案项目计划购置设备共计74台(套),设备购置费1320.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量606827.63千瓦时,折合74.58吨标准煤。2、项目年总用水量7233.12立方米,折合0.62吨标准煤。3、“高岭土矿投资建设项目投资建设项目”,年用电量606827.63千瓦时,年总用水量7233.12立方米,项目年综合总耗能量(当量值)75.20吨标准煤/年。达产年综合节能量32.23吨标准煤/年,项目总节能率23.83%,能源利用效果良好。4、项目符合某产业示范园区发展规划,符合某产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高岭土矿投资建设项目”主要从事高岭土矿项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高岭土矿投资建设项目选址于某产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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