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泓域咨询MACRO/ 齿轮泵投资建设项目立项申请齿轮泵投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人向xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27066.86平方米(折合约40.58亩),其中:净用地面积27066.86平方米(红线范围折合约40.58亩)。项目规划总建筑面积39517.62平方米,其中:规划建设主体工程27190.96平方米,计容建筑面积39517.62平方米;预计建筑工程投资3469.38万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为齿轮泵,根据市场情况,预计年产值19135.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6848.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3469.382773.54168.766848.281.1工程费用万元3469.382773.5414264.021.1.1建筑工程费用万元3469.383469.3837.09%1.1.2设备购置及安装费万元2773.542773.5429.65%1.2工程建设其他费用万元605.36605.366.47%1.2.1无形资产万元244.90244.901.3预备费万元360.46360.461.3.1基本预备费万元145.71145.711.3.2涨价预备费万元214.75214.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元6848.286848.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2505.67万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14264.026430.7810248.1914264.0214264.0214264.021.1应收账款万元4279.211925.643209.404279.214279.214279.211.2存货万元6418.812888.464814.116418.816418.816418.811.2.1原辅材料万元1925.64866.541444.231925.641925.641925.641.2.2燃料动力万元96.2843.3372.2196.2896.2896.281.2.3在产品万元2952.651328.692214.492952.652952.652952.651.2.4产成品万元1444.23649.901083.171444.231444.231444.231.3现金万元3566.011604.702674.503566.013566.013566.012流动负债万元11758.355291.268818.7611758.3511758.3511758.352.1应付账款万元11758.355291.268818.7611758.3511758.3511758.353流动资金万元2505.671127.551879.252505.672505.672505.674铺底流动资金万元835.21375.85626.42835.21835.21835.213、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9353.95万元,其中:固定资产投资6848.28万元,占项目总投资的73.21%;流动资金2505.67万元,占项目总投资的26.79%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3469.38万元,占项目总投资的37.09%;设备购置费2773.54万元,占项目总投资的29.65%;其它投资605.36万元,占项目总投资的6.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6848.28+2505.67=9353.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9353.95136.59%136.59%100.00%2项目建设投资万元6848.28100.00%100.00%73.21%2.1工程费用万元6242.9291.16%91.16%66.74%2.1.1建筑工程费万元3469.3850.66%50.66%37.09%2.1.2设备购置及安装费万元2773.5440.50%40.50%29.65%2.2工程建设其他费用万元244.903.58%3.58%2.62%2.2.1无形资产万元244.903.58%3.58%2.62%2.3预备费万元360.465.26%5.26%3.85%2.3.1基本预备费万元145.712.13%2.13%1.56%2.3.2涨价预备费万元214.753.14%3.14%2.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6848.28100.00%100.00%73.21%5建设期间费用万元6流动资金万元2505.6736.59%36.59%26.79%7铺底流动资金万元835.2212.20%12.20%8.93%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.95%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率5.45%,固定资产投资强度168.76万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12046.2812046.2827190.9627190.962625.901.1主要生产车间7227.777227.7716314.5816314.581628.061.2辅助生产车间3854.813854.818701.118701.11840.291.3其他生产车间963.70963.701577.081577.08157.552仓储工程2555.792555.798012.338012.33562.742.1成品贮存638.95638.952003.082003.08140.692.2原料仓储1329.011329.014166.414166.41292.622.3辅助材料仓库587.83587.831842.841842.84129.433供配电工程136.31136.31136.31136.3110.773.1供配电室136.31136.31136.31136.3110.774给排水工程156.76156.76156.76156.769.634.1给排水156.76156.76156.76156.769.635服务性工程1618.671618.671618.671618.67113.695.1办公用房654.25654.25654.25654.2558.005.2生活服务964.42964.42964.42964.4260.986消防及环保工程456.63456.63456.63456.6336.086.1消防环保工程456.63456.63456.63456.6336.087项目总图工程68.1568.1568.1568.1553.877.1场地及道路硬化4604.40991.61991.617.2场区围墙991.614604.404604.407.3安全保卫室68.1568.1568.1568.158绿化工程1620.0656.70合计17038.5939517.6239517.623469.38(四)设备方案项目计划购置设备共计117台(套),设备购置费2773.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量730097.12千瓦时,折合89.73吨标准煤。2、项目年总用水量20449.01立方米,折合1.75吨标准煤。3、“齿轮泵投资建设项目投资建设项目”,年用电量730097.12千瓦时,年总用水量20449.01立方米,项目年综合总耗能量(当量值)91.48吨标准煤/年。达产年综合节能量33.84吨标准煤/年,项目总节能率21.91%,能源利用效果良好。4、项目符合某某循环经济产业园发展规划,符合某某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“齿轮泵投资建设项目”主要从事齿轮泵项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性齿轮泵投资建设项目选址于某某循环经济产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某循环经济产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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