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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高效催化剂投资建设项目立项申请高效催化剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27647.15平方米(折合约41.45亩),其中:净用地面积27647.15平方米(红线范围折合约41.45亩)。项目规划总建筑面积30964.81平方米,其中:规划建设主体工程20289.30平方米,计容建筑面积30964.81平方米;预计建筑工程投资2559.06万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高效催化剂,根据市场情况,预计年产值11124.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8030.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2559.063119.49193.738030.111.1工程费用万元2559.063119.497767.351.1.1建筑工程费用万元2559.062559.0626.88%1.1.2设备购置及安装费万元3119.493119.4932.77%1.2工程建设其他费用万元2351.562351.5624.70%1.2.1无形资产万元1061.871061.871.3预备费万元1289.691289.691.3.1基本预备费万元691.43691.431.3.2涨价预备费万元598.26598.262建设期利息万元3固定资产投资现值万元8030.118030.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1490.31万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7767.354604.185370.817767.357767.357767.351.1应收账款万元2330.201514.631631.142330.202330.202330.201.2存货万元3495.312271.952446.723495.313495.313495.311.2.1原辅材料万元1048.59681.59734.021048.591048.591048.591.2.2燃料动力万元52.4334.0836.7052.4352.4352.431.2.3在产品万元1607.841045.101125.491607.841607.841607.841.2.4产成品万元786.44511.19550.51786.44786.44786.441.3现金万元1941.841262.191359.291941.841941.841941.842流动负债万元6277.044080.084393.936277.046277.046277.042.1应付账款万元6277.044080.084393.936277.046277.046277.043流动资金万元1490.31968.701043.221490.311490.311490.314铺底流动资金万元496.77322.90347.74496.77496.77496.773、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9520.42万元,其中:固定资产投资8030.11万元,占项目总投资的84.35%;流动资金1490.31万元,占项目总投资的15.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2559.06万元,占项目总投资的26.88%;设备购置费3119.49万元,占项目总投资的32.77%;其它投资2351.56万元,占项目总投资的24.70%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8030.11+1490.31=9520.42(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9520.42118.56%118.56%100.00%2项目建设投资万元8030.11100.00%100.00%84.35%2.1工程费用万元5678.5570.72%70.72%59.65%2.1.1建筑工程费万元2559.0631.87%31.87%26.88%2.1.2设备购置及安装费万元3119.4938.85%38.85%32.77%2.2工程建设其他费用万元1061.8713.22%13.22%11.15%2.2.1无形资产万元1061.8713.22%13.22%11.15%2.3预备费万元1289.6916.06%16.06%13.55%2.3.1基本预备费万元691.438.61%8.61%7.26%2.3.2涨价预备费万元598.267.45%7.45%6.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8030.11100.00%100.00%84.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1490.3118.56%18.56%15.65%7铺底流动资金万元496.776.19%6.19%5.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.40%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率7.52%,固定资产投资强度193.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10242.3910242.3920289.3020289.301844.471.1主要生产车间6145.436145.4312173.5812173.581143.571.2辅助生产车间3277.563277.566492.586492.58590.231.3其他生产车间819.39819.391176.781176.78110.672仓储工程2173.072173.076939.086939.08458.782.1成品贮存543.27543.271734.771734.77114.692.2原料仓储1130.001130.003608.323608.32238.572.3辅助材料仓库499.81499.811595.991595.99105.523供配电工程115.90115.90115.90115.908.623.1供配电室115.90115.90115.90115.908.624给排水工程133.28133.28133.28133.287.714.1给排水133.28133.28133.28133.287.715服务性工程1376.281376.281376.281376.2890.995.1办公用房706.87706.87706.87706.8750.715.2生活服务669.41669.41669.41669.4143.086消防及环保工程388.25388.25388.25388.2528.886.1消防环保工程388.25388.25388.25388.2528.887项目总图工程57.9557.9557.9557.9566.937.1场地及道路硬化3682.59705.18705.187.2场区围墙705.183682.593682.597.3安全保卫室57.9557.9557.9557.958绿化工程1505.0152.68合计14487.1130964.8130964.812559.06(四)设备方案项目计划购置设备共计90台(套),设备购置费3119.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量923829.56千瓦时,折合113.54吨标准煤。2、项目年总用水量8425.14立方米,折合0.72吨标准煤。3、“高效催化剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量923829.56千瓦时,年总用水量8425.14立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.26吨标准煤/年。达产年综合节能量36.08吨标准煤/年,项目总节能率25.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高效催化剂投资建设项目”主要从事高效催化剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高效催化剂投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地
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