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泓域咨询MACRO/ 高强耐高温超细纤维针刺滤料投资建设项目立项申请高强耐高温超细纤维针刺滤料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。undefined公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34764.04平方米(折合约52.12亩),其中:净用地面积34764.04平方米(红线范围折合约52.12亩)。项目规划总建筑面积57708.31平方米,其中:规划建设主体工程37720.99平方米,计容建筑面积57708.31平方米;预计建筑工程投资4868.72万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高强耐高温超细纤维针刺滤料,根据市场情况,预计年产值16673.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9665.65(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4868.723142.78185.459665.651.1工程费用万元4868.723142.7812801.031.1.1建筑工程费用万元4868.724868.7241.27%1.1.2设备购置及安装费万元3142.783142.7826.64%1.2工程建设其他费用万元1654.151654.1514.02%1.2.1无形资产万元728.58728.581.3预备费万元925.57925.571.3.1基本预备费万元519.42519.421.3.2涨价预备费万元406.15406.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元9665.659665.652、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2132.49万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12801.037060.708172.0212801.0312801.0312801.031.1应收账款万元3840.312112.172688.223840.313840.313840.311.2存货万元5760.463168.254032.325760.465760.465760.461.2.1原辅材料万元1728.14950.481209.701728.141728.141728.141.2.2燃料动力万元86.4147.5260.4886.4186.4186.411.2.3在产品万元2649.811457.401854.872649.812649.812649.811.2.4产成品万元1296.10712.86907.271296.101296.101296.101.3现金万元3200.261760.142240.183200.263200.263200.262流动负债万元10668.545867.707467.9810668.5410668.5410668.542.1应付账款万元10668.545867.707467.9810668.5410668.5410668.543流动资金万元2132.491172.871492.742132.492132.492132.494铺底流动资金万元710.82390.96497.58710.82710.82710.823、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11798.14万元,其中:固定资产投资9665.65万元,占项目总投资的81.93%;流动资金2132.49万元,占项目总投资的18.07%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4868.72万元,占项目总投资的41.27%;设备购置费3142.78万元,占项目总投资的26.64%;其它投资1654.15万元,占项目总投资的14.02%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9665.65+2132.49=11798.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11798.14122.06%122.06%100.00%2项目建设投资万元9665.65100.00%100.00%81.93%2.1工程费用万元8011.5082.89%82.89%67.90%2.1.1建筑工程费万元4868.7250.37%50.37%41.27%2.1.2设备购置及安装费万元3142.7832.51%32.51%26.64%2.2工程建设其他费用万元728.587.54%7.54%6.18%2.2.1无形资产万元728.587.54%7.54%6.18%2.3预备费万元925.579.58%9.58%7.85%2.3.1基本预备费万元519.425.37%5.37%4.40%2.3.2涨价预备费万元406.154.20%4.20%3.44%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9665.65100.00%100.00%81.93%5建设期间费用万元6流动资金万元2132.4922.06%22.06%18.07%7铺底流动资金万元710.837.35%7.35%6.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.32%,建筑容积率1.66,建设区域绿化覆盖率5.90%,固定资产投资强度185.45万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14333.9914333.9937720.9937720.993500.681.1主要生产车间8600.398600.3922632.5922632.592170.421.2辅助生产车间4586.884586.8812070.7212070.721120.221.3其他生产车间1146.721146.722187.822187.82210.042仓储工程3041.163041.1612991.7612991.76876.872.1成品贮存760.29760.293247.943247.94219.222.2原料仓储1581.401581.406755.726755.72455.972.3辅助材料仓库699.47699.472988.102988.10201.683供配电工程162.20162.20162.20162.2012.323.1供配电室162.20162.20162.20162.2012.324给排水工程186.52186.52186.52186.5211.024.1给排水186.52186.52186.52186.5211.025服务性工程1926.071926.071926.071926.07130.005.1办公用房881.30881.30881.30881.3076.695.2生活服务1044.771044.771044.771044.7763.256消防及环保工程543.35543.35543.35543.3541.266.1消防环保工程543.35543.35543.35543.3541.267项目总图工程81.1081.1081.1081.10225.207.1场地及道路硬化5409.83844.73844.737.2场区围墙844.735409.835409.837.3安全保卫室81.1081.1081.1081.108绿化工程2039.2671.37合计20274.3957708.3157708.314868.72(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3142.78万元。五、节能与环保1、项目年用电量1214957.11千瓦时,折合149.32吨标准煤。2、项目年总用水量9945.10立方米,折合0.85吨标准煤。3、“高强耐高温超细纤维针刺滤料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1214957.11千瓦时,年总用水量9945.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)150.17吨标准煤/年。达产年综合节能量42.36吨标准煤/年,项目总节能率29.48%,能源利用效果良好。4、项目符合xx出口加工区发展规划,符合xx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“高强耐高温超细纤维针刺滤料投资建设项目”主要从事高强耐高温超细纤维针刺滤料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高强耐高温超细纤维针刺滤料投资建设项目选址于xx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx出口加工区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保

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