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文档简介
泓域咨询MACRO/ 高性能玻璃纤维纱及其制品投资建设项目立项申请高性能玻璃纤维纱及其制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人钟xx(三)项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56228.10平方米(折合约84.30亩),其中:净用地面积56228.10平方米(红线范围折合约84.30亩)。项目规划总建筑面积77032.50平方米,其中:规划建设主体工程58590.23平方米,计容建筑面积77032.50平方米;预计建筑工程投资5897.04万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能玻璃纤维纱及其制品,根据市场情况,预计年产值21363.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15033.22(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5897.045112.62178.3315033.221.1工程费用万元5897.045112.6214362.081.1.1建筑工程费用万元5897.045897.0432.84%1.1.2设备购置及安装费万元5112.625112.6228.47%1.2工程建设其他费用万元4023.564023.5622.41%1.2.1无形资产万元1841.761841.761.3预备费万元2181.802181.801.3.1基本预备费万元899.69899.691.3.2涨价预备费万元1282.111282.112建设期利息万元3固定资产投资现值万元15033.2215033.222、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2923.45万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14362.089394.9910831.6814362.0814362.0814362.081.1应收账款万元4308.622800.613231.474308.624308.624308.621.2存货万元6462.944200.914847.206462.946462.946462.941.2.1原辅材料万元1938.881260.271454.161938.881938.881938.881.2.2燃料动力万元96.9463.0172.7196.9496.9496.941.2.3在产品万元2972.951932.422229.712972.952972.952972.951.2.4产成品万元1454.16945.201090.621454.161454.161454.161.3现金万元3590.522333.842692.893590.523590.523590.522流动负债万元11438.637435.118578.9711438.6311438.6311438.632.1应付账款万元11438.637435.118578.9711438.6311438.6311438.633流动资金万元2923.451900.242192.592923.452923.452923.454铺底流动资金万元974.47633.41730.86974.47974.47974.473、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17956.67万元,其中:固定资产投资15033.22万元,占项目总投资的83.72%;流动资金2923.45万元,占项目总投资的16.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5897.04万元,占项目总投资的32.84%;设备购置费5112.62万元,占项目总投资的28.47%;其它投资4023.56万元,占项目总投资的22.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15033.22+2923.45=17956.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17956.67119.45%119.45%100.00%2项目建设投资万元15033.22100.00%100.00%83.72%2.1工程费用万元11009.6673.24%73.24%61.31%2.1.1建筑工程费万元5897.0439.23%39.23%32.84%2.1.2设备购置及安装费万元5112.6234.01%34.01%28.47%2.2工程建设其他费用万元1841.7612.25%12.25%10.26%2.2.1无形资产万元1841.7612.25%12.25%10.26%2.3预备费万元2181.8014.51%14.51%12.15%2.3.1基本预备费万元899.695.98%5.98%5.01%2.3.2涨价预备费万元1282.118.53%8.53%7.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15033.22100.00%100.00%83.72%5建设期间费用万元6流动资金万元2923.4519.45%19.45%16.28%7铺底流动资金万元974.486.48%6.48%5.43%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.89%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.05%,固定资产投资强度178.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30566.2930566.2958590.2358590.234933.761.1主要生产车间18339.7718339.7735154.1435154.143058.931.2辅助生产车间9781.219781.2118748.8718748.871578.801.3其他生产车间2445.302445.303398.233398.23296.032仓储工程6485.076485.0711987.4811987.48734.142.1成品贮存1621.271621.272996.872996.87183.532.2原料仓储3372.243372.246233.496233.49381.752.3辅助材料仓库1491.571491.572757.122757.12168.853供配电工程345.87345.87345.87345.8723.833.1供配电室345.87345.87345.87345.8723.834给排水工程397.75397.75397.75397.7521.314.1给排水397.75397.75397.75397.7521.315服务性工程4107.214107.214107.214107.21251.535.1办公用房1952.231952.231952.231952.23113.385.2生活服务2154.982154.982154.982154.98118.556消防及环保工程1158.671158.671158.671158.6779.836.1消防环保工程1158.671158.671158.671158.6779.837项目总图工程172.94172.94172.94172.94-284.307.1场地及道路硬化11712.122554.062554.067.2场区围墙2554.0611712.1211712.127.3安全保卫室172.94172.94172.94172.948绿化工程3912.59136.94合计43233.7977032.5077032.505897.04(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费5112.62万元。五、节能与环保1、项目年用电量885017.98千瓦时,折合108.77吨标准煤。2、项目年总用水量11433.43立方米,折合0.98吨标准煤。3、“高性能玻璃纤维纱及其制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量885017.98千瓦时,年总用水量11433.43立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.75吨标准煤/年。达产年综合节能量38.56吨标准煤/年,项目总节能率29.75%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业园区发展规划,符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“高性能玻璃纤维纱及其制品投资建设项目”主要从事高性能玻璃纤维纱及其制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能玻璃纤维纱及其制品投资建设项目选址于xxx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx工业园区环境保护规划要求。因此
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