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泓域咨询MACRO/ 混凝土喷射机及配件投资建设项目立项申请混凝土喷射机及配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32689.67平方米(折合约49.01亩),其中:净用地面积32689.67平方米(红线范围折合约49.01亩)。项目规划总建筑面积37593.12平方米,其中:规划建设主体工程27046.40平方米,计容建筑面积37593.12平方米;预计建筑工程投资2727.48万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为混凝土喷射机及配件,根据市场情况,预计年产值33077.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9750.05(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2727.483670.29198.949750.051.1工程费用万元2727.483670.2920322.531.1.1建筑工程费用万元2727.482727.4819.35%1.1.2设备购置及安装费万元3670.293670.2926.04%1.2工程建设其他费用万元3352.283352.2823.79%1.2.1无形资产万元1536.671536.671.3预备费万元1815.611815.611.3.1基本预备费万元824.01824.011.3.2涨价预备费万元991.60991.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元9750.059750.052、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4343.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20322.5310206.1415451.8720322.5320322.5320322.531.1应收账款万元6096.762438.704572.576096.766096.766096.761.2存货万元9145.143658.066858.859145.149145.149145.141.2.1原辅材料万元2743.541097.422057.662743.542743.542743.541.2.2燃料动力万元137.1854.87102.88137.18137.18137.181.2.3在产品万元4206.761682.713155.074206.764206.764206.761.2.4产成品万元2057.66823.061543.242057.662057.662057.661.3现金万元5080.632032.253810.475080.635080.635080.632流动负债万元15978.566391.4211983.9215978.5615978.5615978.562.1应付账款万元15978.566391.4211983.9215978.5615978.5615978.563流动资金万元4343.971737.593257.984343.974343.974343.974铺底流动资金万元1447.98579.201085.991447.981447.981447.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14094.02万元,其中:固定资产投资9750.05万元,占项目总投资的69.18%;流动资金4343.97万元,占项目总投资的30.82%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2727.48万元,占项目总投资的19.35%;设备购置费3670.29万元,占项目总投资的26.04%;其它投资3352.28万元,占项目总投资的23.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9750.05+4343.97=14094.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14094.02144.55%144.55%100.00%2项目建设投资万元9750.05100.00%100.00%69.18%2.1工程费用万元6397.7765.62%65.62%45.39%2.1.1建筑工程费万元2727.4827.97%27.97%19.35%2.1.2设备购置及安装费万元3670.2937.64%37.64%26.04%2.2工程建设其他费用万元1536.6715.76%15.76%10.90%2.2.1无形资产万元1536.6715.76%15.76%10.90%2.3预备费万元1815.6118.62%18.62%12.88%2.3.1基本预备费万元824.018.45%8.45%5.85%2.3.2涨价预备费万元991.6010.17%10.17%7.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9750.05100.00%100.00%69.18%5建设期间费用万元6流动资金万元4343.9744.55%44.55%30.82%7铺底流动资金万元1447.9914.85%14.85%10.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.90%,建筑容积率1.15,建设区域绿化覆盖率5.01%,固定资产投资强度198.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17541.7017541.7027046.4027046.402158.521.1主要生产车间10525.0210525.0216227.8416227.841338.281.2辅助生产车间5613.345613.348654.858654.85690.731.3其他生产车间1403.341403.341568.691568.69129.512仓储工程3721.723721.726855.376855.37397.902.1成品贮存930.43930.431713.841713.8499.472.2原料仓储1935.291935.293564.793564.79206.912.3辅助材料仓库856.00856.001576.741576.7491.523供配电工程198.49198.49198.49198.4912.963.1供配电室198.49198.49198.49198.4912.964给排水工程228.27228.27228.27228.2711.594.1给排水228.27228.27228.27228.2711.595服务性工程2357.092357.092357.092357.09136.815.1办公用房1225.761225.761225.761225.7673.775.2生活服务1131.331131.331131.331131.3377.216消防及环保工程664.95664.95664.95664.9543.426.1消防环保工程664.95664.95664.95664.9543.427项目总图工程99.2599.2599.2599.25-130.247.1场地及道路硬化6812.081402.051402.057.2场区围墙1402.056812.086812.087.3安全保卫室99.2599.2599.2599.258绿化工程2757.6396.52合计24811.4637593.1237593.122727.48(四)设备方案项目计划购置设备共计72台(套),设备购置费3670.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量657355.91千瓦时,折合80.79吨标准煤。2、项目年总用水量35097.69立方米,折合3.00吨标准煤。3、“混凝土喷射机及配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量657355.91千瓦时,年总用水量35097.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.79吨标准煤/年。达产年综合节能量25.03吨标准煤/年,项目总节能率25.80%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技

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