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泓域咨询MACRO/ 汽车配件及割草机刀片投资建设项目立项申请汽车配件及割草机刀片投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人周xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积34984.15平方米(折合约52.45亩),其中:净用地面积34984.15平方米(红线范围折合约52.45亩)。项目规划总建筑面积49327.65平方米,其中:规划建设主体工程29639.76平方米,计容建筑面积49327.65平方米;预计建筑工程投资4005.43万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为汽车配件及割草机刀片,根据市场情况,预计年产值25091.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8577.67(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4005.432734.87163.548577.671.1工程费用万元4005.432734.8716526.991.1.1建筑工程费用万元4005.434005.4332.66%1.1.2设备购置及安装费万元2734.872734.8722.30%1.2工程建设其他费用万元1837.371837.3714.98%1.2.1无形资产万元1026.611026.611.3预备费万元810.76810.761.3.1基本预备费万元469.36469.361.3.2涨价预备费万元341.40341.402建设期利息万元3固定资产投资现值万元8577.678577.672、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3686.39万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元16526.998549.1615363.0216526.9916526.9916526.991.1应收账款万元4958.102231.143966.484958.104958.104958.101.2存货万元7437.153346.725949.727437.157437.157437.151.2.1原辅材料万元2231.141004.021784.922231.142231.142231.141.2.2燃料动力万元111.5650.2089.25111.56111.56111.561.2.3在产品万元3421.091539.492736.873421.093421.093421.091.2.4产成品万元1673.36753.011338.691673.361673.361673.361.3现金万元4131.751859.293305.404131.754131.754131.752流动负债万元12840.605778.2710272.4812840.6012840.6012840.602.1应付账款万元12840.605778.2710272.4812840.6012840.6012840.603流动资金万元3686.391658.882949.113686.393686.393686.394铺底流动资金万元1228.78552.96983.041228.781228.781228.783、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12264.06万元,其中:固定资产投资8577.67万元,占项目总投资的69.94%;流动资金3686.39万元,占项目总投资的30.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4005.43万元,占项目总投资的32.66%;设备购置费2734.87万元,占项目总投资的22.30%;其它投资1837.37万元,占项目总投资的14.98%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8577.67+3686.39=12264.06(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12264.06142.98%142.98%100.00%2项目建设投资万元8577.67100.00%100.00%69.94%2.1工程费用万元6740.3078.58%78.58%54.96%2.1.1建筑工程费万元4005.4346.70%46.70%32.66%2.1.2设备购置及安装费万元2734.8731.88%31.88%22.30%2.2工程建设其他费用万元1026.6111.97%11.97%8.37%2.2.1无形资产万元1026.6111.97%11.97%8.37%2.3预备费万元810.769.45%9.45%6.61%2.3.1基本预备费万元469.365.47%5.47%3.83%2.3.2涨价预备费万元341.403.98%3.98%2.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8577.67100.00%100.00%69.94%5建设期间费用万元6流动资金万元3686.3942.98%42.98%30.06%7铺底流动资金万元1228.8014.33%14.33%10.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.86%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率7.78%,固定资产投资强度163.54万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12826.9512826.9529639.7629639.762647.441.1主要生产车间7696.177696.1717783.8617783.861641.411.2辅助生产车间4104.624104.629484.729484.72847.181.3其他生产车间1026.161026.161719.111719.11158.852仓储工程2721.422721.4212797.1312797.13831.312.1成品贮存680.36680.363199.283199.28207.832.2原料仓储1415.141415.146654.516654.51432.282.3辅助材料仓库625.93625.932943.342943.34191.203供配电工程145.14145.14145.14145.1410.613.1供配电室145.14145.14145.14145.1410.614给排水工程166.91166.91166.91166.919.494.1给排水166.91166.91166.91166.919.495服务性工程1723.561723.561723.561723.56111.965.1办公用房798.43798.43798.43798.4364.005.2生活服务925.13925.13925.13925.1354.656消防及环保工程486.23486.23486.23486.2335.536.1消防环保工程486.23486.23486.23486.2335.537项目总图工程72.5772.5772.5772.57302.947.1场地及道路硬化4650.041079.001079.007.2场区围墙1079.004650.044650.047.3安全保卫室72.5772.5772.5772.578绿化工程1604.2956.15合计18142.7849327.6549327.654005.43(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费2734.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量565900.53千瓦时,折合69.55吨标准煤。2、项目年总用水量11989.22立方米,折合1.02吨标准煤。3、“汽车配件及割草机刀片投资建设项目投资建设项目”,年用电量565900.53千瓦时,年总用水量11989.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.57吨标准煤/年。达产年综合节能量18.76吨标准煤/年,项目总节能率22.36%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“汽车配件及割草机刀片投资建设项目”主要从事汽车配件及割草机刀片项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性汽车配件及割草机刀片投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保

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