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文档简介
泓域咨询MACRO/ 洗涤剂投资建设项目立项申请洗涤剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人沈xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27387.02平方米(折合约41.06亩),其中:净用地面积27387.02平方米(红线范围折合约41.06亩)。项目规划总建筑面积34781.52平方米,其中:规划建设主体工程23834.79平方米,计容建筑面积34781.52平方米;预计建筑工程投资3078.16万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为洗涤剂,根据市场情况,预计年产值9508.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7248.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3078.162103.37176.537248.321.1工程费用万元3078.162103.377001.801.1.1建筑工程费用万元3078.163078.1636.16%1.1.2设备购置及安装费万元2103.372103.3724.71%1.2工程建设其他费用万元2066.792066.7924.28%1.2.1无形资产万元1230.471230.471.3预备费万元836.32836.321.3.1基本预备费万元361.64361.641.3.2涨价预备费万元474.68474.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元7248.327248.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1263.82万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7001.803694.375312.657001.807001.807001.801.1应收账款万元2100.541155.301470.382100.542100.542100.541.2存货万元3150.811732.952205.573150.813150.813150.811.2.1原辅材料万元945.24519.88661.67945.24945.24945.241.2.2燃料动力万元47.2625.9933.0847.2647.2647.261.2.3在产品万元1449.37797.151014.561449.371449.371449.371.2.4产成品万元708.93389.91496.25708.93708.93708.931.3现金万元1750.45962.751225.321750.451750.451750.452流动负债万元5737.983155.894016.595737.985737.985737.982.1应付账款万元5737.983155.894016.595737.985737.985737.983流动资金万元1263.82695.10884.671263.821263.821263.824铺底流动资金万元421.27231.70294.89421.27421.27421.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8512.14万元,其中:固定资产投资7248.32万元,占项目总投资的85.15%;流动资金1263.82万元,占项目总投资的14.85%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3078.16万元,占项目总投资的36.16%;设备购置费2103.37万元,占项目总投资的24.71%;其它投资2066.79万元,占项目总投资的24.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7248.32+1263.82=8512.14(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8512.14117.44%117.44%100.00%2项目建设投资万元7248.32100.00%100.00%85.15%2.1工程费用万元5181.5371.49%71.49%60.87%2.1.1建筑工程费万元3078.1642.47%42.47%36.16%2.1.2设备购置及安装费万元2103.3729.02%29.02%24.71%2.2工程建设其他费用万元1230.4716.98%16.98%14.46%2.2.1无形资产万元1230.4716.98%16.98%14.46%2.3预备费万元836.3211.54%11.54%9.83%2.3.1基本预备费万元361.644.99%4.99%4.25%2.3.2涨价预备费万元474.686.55%6.55%5.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7248.32100.00%100.00%85.15%5建设期间费用万元6流动资金万元1263.8217.44%17.44%14.85%7铺底流动资金万元421.275.81%5.81%4.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.30%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.04%,固定资产投资强度176.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14192.8114192.8123834.7923834.792320.311.1主要生产车间8515.698515.6914300.8714300.871438.591.2辅助生产车间4541.704541.707627.137627.13742.501.3其他生产车间1135.421135.421382.421382.42139.222仓储工程3011.203011.207115.377115.37503.772.1成品贮存752.80752.801778.841778.84125.942.2原料仓储1565.821565.823699.993699.99261.962.3辅助材料仓库692.58692.581636.541636.54115.873供配电工程160.60160.60160.60160.6012.793.1供配电室160.60160.60160.60160.6012.794给排水工程184.69184.69184.69184.6911.444.1给排水184.69184.69184.69184.6911.445服务性工程1907.101907.101907.101907.10135.025.1办公用房1126.841126.841126.841126.8475.335.2生活服务780.26780.26780.26780.2666.436消防及环保工程538.00538.00538.00538.0042.856.1消防环保工程538.00538.00538.00538.0042.857项目总图工程80.3080.3080.3080.30-22.177.1场地及道路硬化5205.031182.211182.217.2场区围墙1182.215205.035205.037.3安全保卫室80.3080.3080.3080.308绿化工程2118.5074.15合计20074.6934781.5234781.523078.16(四)设备方案项目计划购置设备共计73台(套),设备购置费2103.37万元。五、节能与环保1、项目年用电量573630.30千瓦时,折合70.50吨标准煤。2、项目年总用水量4562.24立方米,折合0.39吨标准煤。3、“洗涤剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量573630.30千瓦时,年总用水量4562.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)70.89吨标准煤/年。达产年综合节能量27.57吨标准煤/年,项目总节能率28.82%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新区发展规划,符合某高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“洗涤剂投资建设项目”主要从事洗涤剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性洗涤剂投资建设项目选址于某高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新区环境保护规划要求。因此,建
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