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泓域咨询MACRO/ 收纳箱配件投资建设项目立项申请收纳箱配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人刘xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业集聚区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22384.52平方米(折合约33.56亩),其中:净用地面积22384.52平方米(红线范围折合约33.56亩)。项目规划总建筑面积23503.75平方米,其中:规划建设主体工程14160.45平方米,计容建筑面积23503.75平方米;预计建筑工程投资1703.45万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为收纳箱配件,根据市场情况,预计年产值14315.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5772.32(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1703.452954.96172.005772.321.1工程费用万元1703.452954.968866.311.1.1建筑工程费用万元1703.451703.4522.63%1.1.2设备购置及安装费万元2954.962954.9639.26%1.2工程建设其他费用万元1113.911113.9114.80%1.2.1无形资产万元572.13572.131.3预备费万元541.78541.781.3.1基本预备费万元312.88312.881.3.2涨价预备费万元228.90228.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5772.325772.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1754.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8866.316824.436522.908866.318866.318866.311.1应收账款万元2659.891728.931994.922659.892659.892659.891.2存货万元3989.842593.402992.383989.843989.843989.841.2.1原辅材料万元1196.95778.02897.711196.951196.951196.951.2.2燃料动力万元59.8538.9044.8959.8559.8559.851.2.3在产品万元1835.331192.961376.491835.331835.331835.331.2.4产成品万元897.71583.51673.29897.71897.71897.711.3现金万元2216.581440.781662.432216.582216.582216.582流动负债万元7111.894622.735333.927111.897111.897111.892.1应付账款万元7111.894622.735333.927111.897111.897111.893流动资金万元1754.421140.371315.821754.421754.421754.424铺底流动资金万元584.80380.12438.60584.80584.80584.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7526.74万元,其中:固定资产投资5772.32万元,占项目总投资的76.69%;流动资金1754.42万元,占项目总投资的23.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1703.45万元,占项目总投资的22.63%;设备购置费2954.96万元,占项目总投资的39.26%;其它投资1113.91万元,占项目总投资的14.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5772.32+1754.42=7526.74(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7526.74130.39%130.39%100.00%2项目建设投资万元5772.32100.00%100.00%76.69%2.1工程费用万元4658.4180.70%80.70%61.89%2.1.1建筑工程费万元1703.4529.51%29.51%22.63%2.1.2设备购置及安装费万元2954.9651.19%51.19%39.26%2.2工程建设其他费用万元572.139.91%9.91%7.60%2.2.1无形资产万元572.139.91%9.91%7.60%2.3预备费万元541.789.39%9.39%7.20%2.3.1基本预备费万元312.885.42%5.42%4.16%2.3.2涨价预备费万元228.903.97%3.97%3.04%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5772.32100.00%100.00%76.69%5建设期间费用万元6流动资金万元1754.4230.39%30.39%23.31%7铺底流动资金万元584.8110.13%10.13%7.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.15%,建筑容积率1.05,建设区域绿化覆盖率7.49%,固定资产投资强度172.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程9044.479044.4714160.4514160.451128.921.1主要生产车间5426.685426.688496.278496.27699.931.2辅助生产车间2894.232894.234531.344531.34361.251.3其他生产车间723.56723.56821.31821.3167.742仓储工程1918.911918.916073.146073.14352.122.1成品贮存479.73479.731518.291518.2988.032.2原料仓储997.83997.833158.033158.03183.102.3辅助材料仓库441.35441.351396.821396.8280.993供配电工程102.34102.34102.34102.346.683.1供配电室102.34102.34102.34102.346.684给排水工程117.69117.69117.69117.695.974.1给排水117.69117.69117.69117.695.975服务性工程1215.311215.311215.311215.3170.465.1办公用房600.58600.58600.58600.5837.605.2生活服务614.73614.73614.73614.7328.206消防及环保工程342.85342.85342.85342.8522.366.1消防环保工程342.85342.85342.85342.8522.367项目总图工程51.1751.1751.1751.1778.467.1场地及道路硬化3307.20716.29716.297.2场区围墙716.293307.203307.207.3安全保卫室51.1751.1751.1751.178绿化工程1099.3438.48合计12792.7523503.7523503.751703.45(四)设备方案项目计划购置设备共计87台(套),设备购置费2954.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量999337.21千瓦时,折合122.82吨标准煤。2、项目年总用水量8360.00立方米,折合0.71吨标准煤。3、“收纳箱配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量999337.21千瓦时,年总用水量8360.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)123.53吨标准煤/年。达产年综合节能量41.18吨标准煤/年,项目总节能率23.04%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业集聚区发展规划,符合xx产业集聚区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“收纳箱配件投资建设项目”主要从事收纳箱配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性收纳箱配件投资建设项目选址于xx产业集聚区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业集聚区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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