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泓域咨询MACRO/ 藤艺家具投资建设项目立项申请藤艺家具投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人姜xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58435.87平方米(折合约87.61亩),其中:净用地面积58435.87平方米(红线范围折合约87.61亩)。项目规划总建筑面积85900.73平方米,其中:规划建设主体工程68112.19平方米,计容建筑面积85900.73平方米;预计建筑工程投资6919.22万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为藤艺家具,根据市场情况,预计年产值22800.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16444.40(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6919.224553.79187.7016444.401.1工程费用万元6919.224553.7915252.901.1.1建筑工程费用万元6919.226919.2235.84%1.1.2设备购置及安装费万元4553.794553.7923.59%1.2工程建设其他费用万元4971.394971.3925.75%1.2.1无形资产万元2375.692375.691.3预备费万元2595.702595.701.3.1基本预备费万元1297.151297.151.3.2涨价预备费万元1298.551298.552建设期利息万元3固定资产投资现值万元16444.4016444.402、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2859.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15252.908449.0612220.9715252.9015252.9015252.901.1应收账款万元4575.872745.523431.904575.874575.874575.871.2存货万元6863.814118.285147.856863.816863.816863.811.2.1原辅材料万元2059.141235.491544.362059.142059.142059.141.2.2燃料动力万元102.9661.7777.22102.96102.96102.961.2.3在产品万元3157.351894.412368.013157.353157.353157.351.2.4产成品万元1544.36926.611158.271544.361544.361544.361.3现金万元3813.222287.932859.923813.223813.223813.222流动负债万元12393.077435.849294.8012393.0712393.0712393.072.1应付账款万元12393.077435.849294.8012393.0712393.0712393.073流动资金万元2859.831715.902144.872859.832859.832859.834铺底流动资金万元953.27571.97714.96953.27953.27953.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19304.23万元,其中:固定资产投资16444.40万元,占项目总投资的85.19%;流动资金2859.83万元,占项目总投资的14.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6919.22万元,占项目总投资的35.84%;设备购置费4553.79万元,占项目总投资的23.59%;其它投资4971.39万元,占项目总投资的25.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16444.40+2859.83=19304.23(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19304.23117.39%117.39%100.00%2项目建设投资万元16444.40100.00%100.00%85.19%2.1工程费用万元11473.0169.77%69.77%59.43%2.1.1建筑工程费万元6919.2242.08%42.08%35.84%2.1.2设备购置及安装费万元4553.7927.69%27.69%23.59%2.2工程建设其他费用万元2375.6914.45%14.45%12.31%2.2.1无形资产万元2375.6914.45%14.45%12.31%2.3预备费万元2595.7015.78%15.78%13.45%2.3.1基本预备费万元1297.157.89%7.89%6.72%2.3.2涨价预备费万元1298.557.90%7.90%6.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16444.40100.00%100.00%85.19%5建设期间费用万元6流动资金万元2859.8317.39%17.39%14.81%7铺底流动资金万元953.285.80%5.80%4.94%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.57%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率7.85%,固定资产投资强度187.70万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程28742.2628742.2668112.1968112.196035.011.1主要生产车间17245.3617245.3640867.3140867.313741.711.2辅助生产车间9197.529197.5221795.9021795.901931.201.3其他生产车间2299.382299.383950.513950.51362.102仓储工程6098.076098.0711562.5511562.55745.082.1成品贮存1524.521524.522890.642890.64186.272.2原料仓储3171.003171.006012.536012.53387.442.3辅助材料仓库1402.561402.562659.392659.39171.373供配电工程325.23325.23325.23325.2323.583.1供配电室325.23325.23325.23325.2323.584给排水工程374.02374.02374.02374.0221.094.1给排水374.02374.02374.02374.0221.095服务性工程3862.113862.113862.113862.11248.875.1办公用房2307.312307.312307.312307.31102.305.2生活服务1554.801554.801554.801554.80143.406消防及环保工程1089.521089.521089.521089.5278.986.1消防环保工程1089.521089.521089.521089.5278.987项目总图工程162.62162.62162.62162.62-376.117.1场地及道路硬化10447.402416.762416.767.2场区围墙2416.7610447.4010447.407.3安全保卫室162.62162.62162.62162.628绿化工程4077.77142.72合计40653.8385900.7385900.736919.22(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4553.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量609105.88千瓦时,折合74.86吨标准煤。2、项目年总用水量21438.95立方米,折合1.83吨标准煤。3、“藤艺家具投资建设项目投资建设项目”,年用电量609105.88千瓦时,年总用水量21438.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)76.69吨标准煤/年。达产年综合节能量21.63吨标准煤/年,项目总节能率24.50%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“藤艺家具投资建设项目”主要从事藤艺家具项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性藤艺家具投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境

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