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泓域咨询MACRO/ 轨道交通配件投资建设项目立项申请轨道交通配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人万xx(三)项目承办单位简介公司经过长时间的生产实践,培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍,操作技能经验丰富,积累了先进的生产项目产品的管理经验,并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员,因此,项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力,为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56108.04平方米(折合约84.12亩),其中:净用地面积56108.04平方米(红线范围折合约84.12亩)。项目规划总建筑面积93700.43平方米,其中:规划建设主体工程69377.83平方米,计容建筑面积93700.43平方米;预计建筑工程投资7109.45万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为轨道交通配件,根据市场情况,预计年产值32310.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14382.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7109.454591.24170.9814382.841.1工程费用万元7109.454591.2422034.291.1.1建筑工程费用万元7109.457109.4538.77%1.1.2设备购置及安装费万元4591.244591.2425.04%1.2工程建设其他费用万元2682.152682.1514.63%1.2.1无形资产万元1284.771284.771.3预备费万元1397.381397.381.3.1基本预备费万元595.92595.921.3.2涨价预备费万元801.46801.462建设期利息万元3固定资产投资现值万元14382.8414382.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3955.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22034.299382.6818296.2322034.2922034.2922034.291.1应收账款万元6610.292974.635288.236610.296610.296610.291.2存货万元9915.434461.947932.349915.439915.439915.431.2.1原辅材料万元2974.631338.582379.702974.632974.632974.631.2.2燃料动力万元148.7366.93118.99148.73148.73148.731.2.3在产品万元4561.102052.493648.884561.104561.104561.101.2.4产成品万元2230.971003.941784.782230.972230.972230.971.3现金万元5508.572478.864406.865508.575508.575508.572流动负债万元18078.468135.3114462.7718078.4618078.4618078.462.1应付账款万元18078.468135.3114462.7718078.4618078.4618078.463流动资金万元3955.831780.123164.663955.833955.833955.834铺底流动资金万元1318.60593.371054.891318.601318.601318.603、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18338.67万元,其中:固定资产投资14382.84万元,占项目总投资的78.43%;流动资金3955.83万元,占项目总投资的21.57%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7109.45万元,占项目总投资的38.77%;设备购置费4591.24万元,占项目总投资的25.04%;其它投资2682.15万元,占项目总投资的14.63%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14382.84+3955.83=18338.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18338.67127.50%127.50%100.00%2项目建设投资万元14382.84100.00%100.00%78.43%2.1工程费用万元11700.6981.35%81.35%63.80%2.1.1建筑工程费万元7109.4549.43%49.43%38.77%2.1.2设备购置及安装费万元4591.2431.92%31.92%25.04%2.2工程建设其他费用万元1284.778.93%8.93%7.01%2.2.1无形资产万元1284.778.93%8.93%7.01%2.3预备费万元1397.389.72%9.72%7.62%2.3.1基本预备费万元595.924.14%4.14%3.25%2.3.2涨价预备费万元801.465.57%5.57%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14382.84100.00%100.00%78.43%5建设期间费用万元6流动资金万元3955.8327.50%27.50%21.57%7铺底流动资金万元1318.619.17%9.17%7.19%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.07%,建筑容积率1.67,建设区域绿化覆盖率6.23%,固定资产投资强度170.98万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19861.9619861.9669377.8369377.835790.391.1主要生产车间11917.1811917.1841626.7041626.703590.041.2辅助生产车间6355.836355.8322200.9122200.911852.921.3其他生产车间1588.961588.964023.914023.91347.422仓储工程4213.994213.9915809.6915809.69959.642.1成品贮存1053.501053.503952.423952.42239.912.2原料仓储2191.272191.278221.048221.04499.012.3辅助材料仓库969.22969.223636.233636.23220.723供配电工程224.75224.75224.75224.7515.353.1供配电室224.75224.75224.75224.7515.354给排水工程258.46258.46258.46258.4613.734.1给排水258.46258.46258.46258.4613.735服务性工程2668.862668.862668.862668.86162.005.1办公用房1129.821129.821129.821129.8277.965.2生活服务1539.041539.041539.041539.0471.996消防及环保工程752.90752.90752.90752.9051.416.1消防环保工程752.90752.90752.90752.9051.417项目总图工程112.37112.37112.37112.3723.317.1场地及道路硬化7277.461553.781553.787.2场区围墙1553.787277.467277.467.3安全保卫室112.37112.37112.37112.378绿化工程2674.7393.62合计28093.3093700.4393700.437109.45(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4591.24万元。五、节能与环保1、项目年用电量686891.77千瓦时,折合84.42吨标准煤。2、项目年总用水量21576.25立方米,折合1.84吨标准煤。3、“轨道交通配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量686891.77千瓦时,年总用水量21576.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.26吨标准煤/年。达产年综合节能量24.33吨标准煤/年,项目总节能率27.68%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“轨道交通配件投资建设项目”主要从事轨道交通配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性轨道交通配件投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建

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