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泓域咨询MACRO/ 营养功能食品投资建设项目立项申请营养功能食品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人方xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20136.73平方米(折合约30.19亩),其中:净用地面积20136.73平方米(红线范围折合约30.19亩)。项目规划总建筑面积30809.20平方米,其中:规划建设主体工程23882.30平方米,计容建筑面积30809.20平方米;预计建筑工程投资2549.86万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为营养功能食品,根据市场情况,预计年产值18160.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5580.02(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2549.861556.95184.835580.021.1工程费用万元2549.861556.9513409.641.1.1建筑工程费用万元2549.862549.8631.62%1.1.2设备购置及安装费万元1556.951556.9519.31%1.2工程建设其他费用万元1473.211473.2118.27%1.2.1无形资产万元589.32589.321.3预备费万元883.89883.891.3.1基本预备费万元454.19454.191.3.2涨价预备费万元429.70429.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元5580.025580.022、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2484.87万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13409.645249.169836.9213409.6413409.6413409.641.1应收账款万元4022.891609.163218.314022.894022.894022.891.2存货万元6034.342413.744827.476034.346034.346034.341.2.1原辅材料万元1810.30724.121448.241810.301810.301810.301.2.2燃料动力万元90.5236.2172.4190.5290.5290.521.2.3在产品万元2775.801110.322220.642775.802775.802775.801.2.4产成品万元1357.73543.091086.181357.731357.731357.731.3现金万元3352.411340.962681.933352.413352.413352.412流动负债万元10924.774369.918739.8210924.7710924.7710924.772.1应付账款万元10924.774369.918739.8210924.7710924.7710924.773流动资金万元2484.87993.951987.902484.872484.872484.874铺底流动资金万元828.28331.32662.63828.28828.28828.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8064.89万元,其中:固定资产投资5580.02万元,占项目总投资的69.19%;流动资金2484.87万元,占项目总投资的30.81%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2549.86万元,占项目总投资的31.62%;设备购置费1556.95万元,占项目总投资的19.31%;其它投资1473.21万元,占项目总投资的18.27%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5580.02+2484.87=8064.89(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8064.89144.53%144.53%100.00%2项目建设投资万元5580.02100.00%100.00%69.19%2.1工程费用万元4106.8173.60%73.60%50.92%2.1.1建筑工程费万元2549.8645.70%45.70%31.62%2.1.2设备购置及安装费万元1556.9527.90%27.90%19.31%2.2工程建设其他费用万元589.3210.56%10.56%7.31%2.2.1无形资产万元589.3210.56%10.56%7.31%2.3预备费万元883.8915.84%15.84%10.96%2.3.1基本预备费万元454.198.14%8.14%5.63%2.3.2涨价预备费万元429.707.70%7.70%5.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5580.02100.00%100.00%69.19%5建设期间费用万元6流动资金万元2484.8744.53%44.53%30.81%7铺底流动资金万元828.2914.84%14.84%10.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.36%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率6.02%,固定资产投资强度184.83万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8166.158166.1523882.3023882.302174.231.1主要生产车间4899.694899.6914329.3814329.381348.021.2辅助生产车间2613.172613.177642.347642.34695.751.3其他生产车间653.29653.291385.171385.17130.452仓储工程1732.561732.564502.494502.49298.112.1成品贮存433.14433.141125.621125.6274.532.2原料仓储900.93900.932341.292341.29155.022.3辅助材料仓库398.49398.491035.571035.5768.573供配电工程92.4092.4092.4092.406.883.1供配电室92.4092.4092.4092.406.884给排水工程106.26106.26106.26106.266.164.1给排水106.26106.26106.26106.266.165服务性工程1097.291097.291097.291097.2972.655.1办公用房573.32573.32573.32573.3238.525.2生活服务523.97523.97523.97523.9734.666消防及环保工程309.55309.55309.55309.5523.066.1消防环保工程309.55309.55309.55309.5523.067项目总图工程46.2046.2046.2046.20-79.727.1场地及道路硬化3144.18668.54668.547.2场区围墙668.543144.183144.187.3安全保卫室46.2046.2046.2046.208绿化工程1385.3848.49合计11550.4330809.2030809.202549.86(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费1556.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量1063209.52千瓦时,折合130.67吨标准煤。2、项目年总用水量9353.77立方米,折合0.80吨标准煤。3、“营养功能食品投资建设项目投资建设项目”,年用电量1063209.52千瓦时,年总用水量9353.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)131.47吨标准煤/年。达产年综合节能量41.52吨标准煤/年,项目总节能率20.93%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“营养功能食品投资建设项目”主要从事营养功能食品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性营养功能食品投资建设项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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