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泓域咨询MACRO/ 铝合金压铸制品投资建设项目立项申请铝合金压铸制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27413.70平方米(折合约41.10亩),其中:净用地面积27413.70平方米(红线范围折合约41.10亩)。项目规划总建筑面积37282.63平方米,其中:规划建设主体工程23327.17平方米,计容建筑面积37282.63平方米;预计建筑工程投资2772.27万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝合金压铸制品,根据市场情况,预计年产值26653.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7571.85(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2772.273075.93184.237571.851.1工程费用万元2772.273075.9320088.831.1.1建筑工程费用万元2772.272772.2725.55%1.1.2设备购置及安装费万元3075.933075.9328.35%1.2工程建设其他费用万元1723.651723.6515.88%1.2.1无形资产万元761.18761.181.3预备费万元962.47962.471.3.1基本预备费万元419.44419.441.3.2涨价预备费万元543.03543.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元7571.857571.852、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3279.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20088.839119.7013942.1320088.8320088.8320088.831.1应收账款万元6026.652711.994519.996026.656026.656026.651.2存货万元9039.974067.996779.989039.979039.979039.971.2.1原辅材料万元2711.991220.402033.992711.992711.992711.991.2.2燃料动力万元135.6061.02101.70135.60135.60135.601.2.3在产品万元4158.391871.273118.794158.394158.394158.391.2.4产成品万元2033.99915.301525.492033.992033.992033.991.3现金万元5022.212259.993766.665022.215022.215022.212流动负债万元16809.407564.2312607.0516809.4016809.4016809.402.1应付账款万元16809.407564.2312607.0516809.4016809.4016809.403流动资金万元3279.431475.742459.573279.433279.433279.434铺底流动资金万元1093.13491.91819.861093.131093.131093.133、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10851.28万元,其中:固定资产投资7571.85万元,占项目总投资的69.78%;流动资金3279.43万元,占项目总投资的30.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2772.27万元,占项目总投资的25.55%;设备购置费3075.93万元,占项目总投资的28.35%;其它投资1723.65万元,占项目总投资的15.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7571.85+3279.43=10851.28(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10851.28143.31%143.31%100.00%2项目建设投资万元7571.85100.00%100.00%69.78%2.1工程费用万元5848.2077.24%77.24%53.89%2.1.1建筑工程费万元2772.2736.61%36.61%25.55%2.1.2设备购置及安装费万元3075.9340.62%40.62%28.35%2.2工程建设其他费用万元761.1810.05%10.05%7.01%2.2.1无形资产万元761.1810.05%10.05%7.01%2.3预备费万元962.4712.71%12.71%8.87%2.3.1基本预备费万元419.445.54%5.54%3.87%2.3.2涨价预备费万元543.037.17%7.17%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7571.85100.00%100.00%69.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3279.4343.31%43.31%30.22%7铺底流动资金万元1093.1414.44%14.44%10.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.86%,建筑容积率1.36,建设区域绿化覆盖率5.06%,固定资产投资强度184.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11989.3811989.3823327.1723327.171908.021.1主要生产车间7193.637193.6313996.3013996.301182.971.2辅助生产车间3836.603836.607464.697464.69610.571.3其他生产车间959.15959.151352.981352.98114.482仓储工程2543.722543.729071.059071.05539.612.1成品贮存635.93635.932267.762267.76134.902.2原料仓储1322.731322.734716.954716.95280.602.3辅助材料仓库585.06585.062086.342086.34124.113供配电工程135.66135.66135.66135.669.083.1供配电室135.66135.66135.66135.669.084给排水工程156.01156.01156.01156.018.124.1给排水156.01156.01156.01156.018.125服务性工程1611.021611.021611.021611.0295.835.1办公用房708.30708.30708.30708.3054.585.2生活服务902.72902.72902.72902.7246.786消防及环保工程454.48454.48454.48454.4830.416.1消防环保工程454.48454.48454.48454.4830.417项目总图工程67.8367.8367.8367.83129.297.1场地及道路硬化4604.15759.86759.867.2场区围墙759.864604.154604.157.3安全保卫室67.8367.8367.8367.838绿化工程1483.0351.91合计16958.1137282.6337282.632772.27(四)设备方案项目计划购置设备共计79台(套),设备购置费3075.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量506015.15千瓦时,折合62.19吨标准煤。2、项目年总用水量12818.22立方米,折合1.09吨标准煤。3、“铝合金压铸制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量506015.15千瓦时,年总用水量12818.22立方米,项目年综合总耗能量(当量值)63.28吨标准煤/年。达产年综合节能量16.82吨标准煤/年,项目总节能率24.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某某开发区发展规划,符合某某开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝合金压铸制品投资建设项目”主要从事铝合金压铸制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝合金压铸制品投资建设项目选址于某某开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、

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