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泓域咨询MACRO/ 数字叉车秤投资建设项目立项申请数字叉车秤投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9518.09平方米(折合约14.27亩),其中:净用地面积9518.09平方米(红线范围折合约14.27亩)。项目规划总建筑面积11326.53平方米,其中:规划建设主体工程7277.93平方米,计容建筑面积11326.53平方米;预计建筑工程投资920.11万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为数字叉车秤,根据市场情况,预计年产值9113.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2668.06(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元920.111065.08186.972668.061.1工程费用万元920.111065.087138.261.1.1建筑工程费用万元920.11920.1123.09%1.1.2设备购置及安装费万元1065.081065.0826.72%1.2工程建设其他费用万元682.87682.8717.13%1.2.1无形资产万元314.75314.751.3预备费万元368.12368.121.3.1基本预备费万元206.09206.091.3.2涨价预备费万元162.03162.032建设期利息万元3固定资产投资现值万元2668.062668.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1317.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7138.262711.204913.017138.267138.267138.261.1应收账款万元2141.48963.671606.112141.482141.482141.481.2存货万元3212.221445.502409.163212.223212.223212.221.2.1原辅材料万元963.67433.65722.75963.67963.67963.671.2.2燃料动力万元48.1821.6836.1448.1848.1848.181.2.3在产品万元1477.62664.931108.221477.621477.621477.621.2.4产成品万元722.75325.24542.06722.75722.75722.751.3现金万元1784.57803.051338.421784.571784.571784.572流动负债万元5820.722619.324365.545820.725820.725820.722.1应付账款万元5820.722619.324365.545820.725820.725820.723流动资金万元1317.54592.89988.151317.541317.541317.544铺底流动资金万元439.18197.63329.38439.18439.18439.183、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3985.60万元,其中:固定资产投资2668.06万元,占项目总投资的66.94%;流动资金1317.54万元,占项目总投资的33.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资920.11万元,占项目总投资的23.09%;设备购置费1065.08万元,占项目总投资的26.72%;其它投资682.87万元,占项目总投资的17.13%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2668.06+1317.54=3985.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3985.60149.38%149.38%100.00%2项目建设投资万元2668.06100.00%100.00%66.94%2.1工程费用万元1985.1974.41%74.41%49.81%2.1.1建筑工程费万元920.1134.49%34.49%23.09%2.1.2设备购置及安装费万元1065.0839.92%39.92%26.72%2.2工程建设其他费用万元314.7511.80%11.80%7.90%2.2.1无形资产万元314.7511.80%11.80%7.90%2.3预备费万元368.1213.80%13.80%9.24%2.3.1基本预备费万元206.097.72%7.72%5.17%2.3.2涨价预备费万元162.036.07%6.07%4.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2668.06100.00%100.00%66.94%5建设期间费用万元6流动资金万元1317.5449.38%49.38%33.06%7铺底流动资金万元439.1816.46%16.46%11.02%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.38%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.56%,固定资产投资强度186.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4063.144063.147277.937277.93650.341.1主要生产车间2437.882437.884366.764366.76403.211.2辅助生产车间1300.201300.202328.942328.94208.111.3其他生产车间325.05325.05422.12422.1239.022仓储工程862.05862.052631.592631.59171.022.1成品贮存215.51215.51657.90657.9042.762.2原料仓储448.27448.271368.431368.4388.932.3辅助材料仓库198.27198.27605.27605.2739.333供配电工程45.9845.9845.9845.983.363.1供配电室45.9845.9845.9845.983.364给排水工程52.8752.8752.8752.873.014.1给排水52.8752.8752.8752.873.015服务性工程545.97545.97545.97545.9735.485.1办公用房312.48312.48312.48312.4816.085.2生活服务233.49233.49233.49233.4919.876消防及环保工程154.02154.02154.02154.0211.266.1消防环保工程154.02154.02154.02154.0211.267项目总图工程22.9922.9922.9922.9926.397.1场地及道路硬化1484.22307.99307.997.2场区围墙307.991484.221484.227.3安全保卫室22.9922.9922.9922.998绿化工程550.0519.25合计5747.0211326.5311326.53920.11(四)设备方案项目计划购置设备共计85台(套),设备购置费1065.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量847264.16千瓦时,折合104.13吨标准煤。2、项目年总用水量9122.37立方米,折合0.78吨标准煤。3、“数字叉车秤投资建设项目投资建设项目”,年用电量847264.16千瓦时,年总用水量9122.37立方米,项目年综合总耗能量(当量值)104.91吨标准煤/年。达产年综合节能量31.34吨标准煤/年,项目总节能率27.52%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划,符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“数字叉车秤投资建设项目”主要从事数字叉车秤项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性数字叉车秤投资建设项目选址于某某经开区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经开区环境保护规划要求。因此

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