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泓域咨询MACRO/ 摩托车链条投资建设项目立项申请摩托车链条投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8944.47平方米(折合约13.41亩),其中:净用地面积8944.47平方米(红线范围折合约13.41亩)。项目规划总建筑面积12343.37平方米,其中:规划建设主体工程7905.55平方米,计容建筑面积12343.37平方米;预计建筑工程投资1093.72万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为摩托车链条,根据市场情况,预计年产值5502.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2660.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1093.72874.98198.392660.411.1工程费用万元1093.72874.983378.311.1.1建筑工程费用万元1093.721093.7231.65%1.1.2设备购置及安装费万元874.98874.9825.32%1.2工程建设其他费用万元691.71691.7120.01%1.2.1无形资产万元340.28340.281.3预备费万元351.43351.431.3.1基本预备费万元187.09187.091.3.2涨价预备费万元164.34164.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元2660.412660.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金795.61万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3378.311899.012787.083378.313378.313378.311.1应收账款万元1013.49456.07709.451013.491013.491013.491.2存货万元1520.24684.111064.171520.241520.241520.241.2.1原辅材料万元456.07205.23319.25456.07456.07456.071.2.2燃料动力万元22.8010.2615.9622.8022.8022.801.2.3在产品万元699.31314.69489.52699.31699.31699.311.2.4产成品万元342.05153.92239.44342.05342.05342.051.3现金万元844.58380.06591.20844.58844.58844.582流动负债万元2582.701162.211807.892582.702582.702582.702.1应付账款万元2582.701162.211807.892582.702582.702582.703流动资金万元795.61358.02556.93795.61795.61795.614铺底流动资金万元265.20119.34185.64265.20265.20265.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3456.02万元,其中:固定资产投资2660.41万元,占项目总投资的76.98%;流动资金795.61万元,占项目总投资的23.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1093.72万元,占项目总投资的31.65%;设备购置费874.98万元,占项目总投资的25.32%;其它投资691.71万元,占项目总投资的20.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2660.41+795.61=3456.02(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3456.02129.91%129.91%100.00%2项目建设投资万元2660.41100.00%100.00%76.98%2.1工程费用万元1968.7074.00%74.00%56.96%2.1.1建筑工程费万元1093.7241.11%41.11%31.65%2.1.2设备购置及安装费万元874.9832.89%32.89%25.32%2.2工程建设其他费用万元340.2812.79%12.79%9.85%2.2.1无形资产万元340.2812.79%12.79%9.85%2.3预备费万元351.4313.21%13.21%10.17%2.3.1基本预备费万元187.097.03%7.03%5.41%2.3.2涨价预备费万元164.346.18%6.18%4.76%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2660.41100.00%100.00%76.98%5建设期间费用万元6流动资金万元795.6129.91%29.91%23.02%7铺底流动资金万元265.209.97%9.97%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.44%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度198.39万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4580.914580.917905.557905.55770.541.1主要生产车间2748.552748.554743.334743.33477.731.2辅助生产车间1465.891465.892529.782529.78246.571.3其他生产车间366.47366.47458.52458.5246.232仓储工程971.91971.912884.582884.58204.482.1成品贮存242.98242.98721.14721.1451.122.2原料仓储505.39505.391499.981499.98106.332.3辅助材料仓库223.54223.54663.45663.4547.033供配电工程51.8351.8351.8351.834.133.1供配电室51.8351.8351.8351.834.134给排水工程59.6159.6159.6159.613.704.1给排水59.6159.6159.6159.613.705服务性工程615.54615.54615.54615.5443.635.1办公用房295.54295.54295.54295.5424.965.2生活服务320.00320.00320.00320.0018.316消防及环保工程173.65173.65173.65173.6513.856.1消防环保工程173.65173.65173.65173.6513.857项目总图工程25.9225.9225.9225.9226.797.1场地及道路硬化1704.55341.75341.757.2场区围墙341.751704.551704.557.3安全保卫室25.9225.9225.9225.928绿化工程759.8726.60合计6479.3712343.3712343.371093.72(四)设备方案项目计划购置设备共计51台(套),设备购置费874.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量928955.62千瓦时,折合114.17吨标准煤。2、项目年总用水量2391.75立方米,折合0.20吨标准煤。3、“摩托车链条投资建设项目投资建设项目”,年用电量928955.62千瓦时,年总用水量2391.75立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.37吨标准煤/年。达产年综合节能量40.18吨标准煤/年,项目总节能率22.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xx临港经济开发区发展规划,符合xx临

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