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泓域咨询MACRO/ 锦纶高强丝投资建设项目立项申请锦纶高强丝投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行,并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销,以新产品开拓市场,以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立,主要岗位已配备专业学科人员,包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性,极大地激发和调动了广大员工的工作热情,吸引了较多适用人才,并通过科研开发、生产经营得以释放,因此,项目承办单位较好的经济效益和社会效益。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51379.01平方米(折合约77.03亩),其中:净用地面积51379.01平方米(红线范围折合约77.03亩)。项目规划总建筑面积57544.49平方米,其中:规划建设主体工程43302.73平方米,计容建筑面积57544.49平方米;预计建筑工程投资4789.94万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锦纶高强丝,根据市场情况,预计年产值34826.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15403.69(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4789.945558.14199.9715403.691.1工程费用万元4789.945558.1422844.361.1.1建筑工程费用万元4789.944789.9424.08%1.1.2设备购置及安装费万元5558.145558.1427.94%1.2工程建设其他费用万元5055.615055.6125.42%1.2.1无形资产万元2909.682909.681.3预备费万元2145.932145.931.3.1基本预备费万元905.86905.861.3.2涨价预备费万元1240.071240.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元15403.6915403.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4486.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22844.3613265.0218091.7722844.3622844.3622844.361.1应收账款万元6853.313769.324797.326853.316853.316853.311.2存货万元10279.965653.987195.9710279.9610279.9610279.961.2.1原辅材料万元3083.991696.192158.793083.993083.993083.991.2.2燃料动力万元154.2084.81107.94154.20154.20154.201.2.3在产品万元4728.782600.833310.154728.784728.784728.781.2.4产成品万元2312.991272.151619.092312.992312.992312.991.3现金万元5711.093141.103997.765711.095711.095711.092流动负债万元18358.2010097.0112850.7418358.2018358.2018358.202.1应付账款万元18358.2010097.0112850.7418358.2018358.2018358.203流动资金万元4486.162467.393140.314486.164486.164486.164铺底流动资金万元1495.37822.461046.771495.371495.371495.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19889.85万元,其中:固定资产投资15403.69万元,占项目总投资的77.44%;流动资金4486.16万元,占项目总投资的22.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4789.94万元,占项目总投资的24.08%;设备购置费5558.14万元,占项目总投资的27.94%;其它投资5055.61万元,占项目总投资的25.42%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15403.69+4486.16=19889.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19889.85129.12%129.12%100.00%2项目建设投资万元15403.69100.00%100.00%77.44%2.1工程费用万元10348.0867.18%67.18%52.03%2.1.1建筑工程费万元4789.9431.10%31.10%24.08%2.1.2设备购置及安装费万元5558.1436.08%36.08%27.94%2.2工程建设其他费用万元2909.6818.89%18.89%14.63%2.2.1无形资产万元2909.6818.89%18.89%14.63%2.3预备费万元2145.9313.93%13.93%10.79%2.3.1基本预备费万元905.865.88%5.88%4.55%2.3.2涨价预备费万元1240.078.05%8.05%6.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15403.69100.00%100.00%77.44%5建设期间费用万元6流动资金万元4486.1629.12%29.12%22.56%7铺底流动资金万元1495.399.71%9.71%7.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.75%,建筑容积率1.12,建设区域绿化覆盖率5.97%,固定资产投资强度199.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24973.4124973.4143302.7343302.733964.921.1主要生产车间14984.0514984.0525981.6425981.642458.251.2辅助生产车间7991.497991.4913856.8713856.871268.771.3其他生产车间1997.871997.872511.562511.56237.902仓储工程5298.465298.469257.149257.14616.442.1成品贮存1324.621324.622314.282314.28154.112.2原料仓储2755.202755.204813.714813.71320.552.3辅助材料仓库1218.651218.652129.142129.14141.783供配电工程282.58282.58282.58282.5821.173.1供配电室282.58282.58282.58282.5821.174给排水工程324.97324.97324.97324.9718.944.1给排水324.97324.97324.97324.9718.945服务性工程3355.693355.693355.693355.69223.465.1办公用房1821.621821.621821.621821.6296.475.2生活服务1534.071534.071534.071534.07132.516消防及环保工程946.66946.66946.66946.6670.926.1消防环保工程946.66946.66946.66946.6670.927项目总图工程141.29141.29141.29141.29-251.377.1场地及道路硬化9271.401565.481565.487.2场区围墙1565.489271.409271.407.3安全保卫室141.29141.29141.29141.298绿化工程3584.58125.46合计35323.0757544.4957544.494789.94(四)设备方案项目计划购置设备共计154台(套),设备购置费5558.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量1305354.74千瓦时,折合160.43吨标准煤。2、项目年总用水量16404.77立方米,折合1.40吨标准煤。3、“锦纶高强丝投资建设项目投资建设项目”,年用电量1305354.74千瓦时,年总用水量16404.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)161.83吨标准煤/年。达产年综合节能量43.02吨标准煤/年,项目总节能率21.88%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济示范区发展规划,符合xxx经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“锦纶高强丝投资建设项目”主要从事锦纶高强丝项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锦纶高强丝投资建设项目选址于xxx经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济示范区环

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