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泓域咨询MACRO/ 铬合金项目简介及立项备案申请铬合金项目简介及立项备案申请一、项目建设背景铬合金的固溶强化元素有钽、铌、钨、钼等。沉淀强化相主要有A族和A族元素的硼化物、碳化物和氧化物。生产铬合金锭坯可采用熔炼工艺或粉末冶金工艺。熔炼铬合金主要用自耗电弧熔炼工艺,也可采用感应熔炼工艺。铬的蒸气压高,熔炼时应充惰性气体保护。弥散型Cr-MgO型合金系是将电解铬粉末、MgO粉末和其他元素粉末混合,用粉末冶金工艺制备的。铬合金锭先在约1200温度下挤压开坯,然后在800900温度下锻造和轧制成材。塑性加工时,材料需用软钢包套;加工后用酸洗去除。丝材生产是将挤压棒料在旋锻机上继续变形加工。加工期间的中间退火温度随加工总变形量的增大而递减。最后,在200250温度下拉拔成直径0.10.5毫米的丝材。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人卢xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39226.27平方米(折合约58.81亩),其中:净用地面积39226.27平方米(红线范围折合约58.81亩)。项目规划总建筑面积41972.11平方米,其中:规划建设主体工程32647.54平方米,计容建筑面积41972.11平方米;预计建筑工程投资3261.58万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铬合金,根据市场情况,预计年产值23944.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11161.55(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3261.583460.92189.7911161.551.1工程费用万元3261.583460.9217671.941.1.1建筑工程费用万元3261.583261.5822.93%1.1.2设备购置及安装费万元3460.923460.9224.33%1.2工程建设其他费用万元4439.054439.0531.21%1.2.1无形资产万元2621.122621.121.3预备费万元1817.931817.931.3.1基本预备费万元977.61977.611.3.2涨价预备费万元840.32840.322建设期利息万元3固定资产投资现值万元11161.5511161.552、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3061.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17671.949767.7713626.8817671.9417671.9417671.941.1应收账款万元5301.583446.033976.195301.585301.585301.581.2存货万元7952.375169.045964.287952.377952.377952.371.2.1原辅材料万元2385.711550.711789.282385.712385.712385.711.2.2燃料动力万元119.2977.5489.46119.29119.29119.291.2.3在产品万元3658.092377.762743.573658.093658.093658.091.2.4产成品万元1789.281163.031341.961789.281789.281789.281.3现金万元4417.982871.693313.494417.984417.984417.982流动负债万元14610.799497.0110958.0914610.7914610.7914610.792.1应付账款万元14610.799497.0110958.0914610.7914610.7914610.793流动资金万元3061.151989.752295.863061.153061.153061.154铺底流动资金万元1020.37663.25765.291020.371020.371020.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14222.70万元,其中:固定资产投资11161.55万元,占项目总投资的78.48%;流动资金3061.15万元,占项目总投资的21.52%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3261.58万元,占项目总投资的22.93%;设备购置费3460.92万元,占项目总投资的24.33%;其它投资4439.05万元,占项目总投资的31.21%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11161.55+3061.15=14222.70(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14222.70127.43%127.43%100.00%2项目建设投资万元11161.55100.00%100.00%78.48%2.1工程费用万元6722.5060.23%60.23%47.27%2.1.1建筑工程费万元3261.5829.22%29.22%22.93%2.1.2设备购置及安装费万元3460.9231.01%31.01%24.33%2.2工程建设其他费用万元2621.1223.48%23.48%18.43%2.2.1无形资产万元2621.1223.48%23.48%18.43%2.3预备费万元1817.9316.29%16.29%12.78%2.3.1基本预备费万元977.618.76%8.76%6.87%2.3.2涨价预备费万元840.327.53%7.53%5.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11161.55100.00%100.00%78.48%5建设期间费用万元6流动资金万元3061.1527.43%27.43%21.52%7铺底流动资金万元1020.389.14%9.14%7.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.24%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率6.97%,固定资产投资强度189.79万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20588.9620588.9632647.5432647.542790.681.1主要生产车间12353.3812353.3819588.5219588.521730.221.2辅助生产车间6588.476588.4710447.2110447.21893.021.3其他生产车间1647.121647.121893.561893.56167.442仓储工程4368.244368.246060.976060.97376.792.1成品贮存1092.061092.061515.241515.2494.202.2原料仓储2271.482271.483151.703151.70195.932.3辅助材料仓库1004.701004.701394.021394.0286.663供配电工程232.97232.97232.97232.9716.293.1供配电室232.97232.97232.97232.9716.294给排水工程267.92267.92267.92267.9214.574.1给排水267.92267.92267.92267.9214.575服务性工程2766.552766.552766.552766.55171.995.1办公用房1506.751506.751506.751506.7575.305.2生活服务1259.801259.801259.801259.8095.756消防及环保工程780.46780.46780.46780.4654.586.1消防环保工程780.46780.46780.46780.4654.587项目总图工程116.49116.49116.49116.49-285.397.1场地及道路硬化7924.821706.711706.717.2场区围墙1706.717924.827924.827.3安全保卫室116.49116.49116.49116.498绿化工程3487.70122.07合计29121.5841972.1141972.113261.58(四)设备方案项目计划购置设备共计122台(套),设备购置费3460.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量1268984.14千瓦时,折合155.96吨标准煤。2、项目年总用水量22691.61立方米,折合1.94吨标准煤。3、“铬合金项目投资建设项目”,年用电量1268984.14千瓦时,年总用水量22691.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.90吨标准煤/年。达产年综合节能量41.97吨标准煤/年,项目总节能率27.18%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铬合金项目”主要从事铬合金项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铬合金项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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