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泓域咨询MACRO/ 超仿真功能性面料投资建设项目立项申请超仿真功能性面料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人韦xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积19663.16平方米(折合约29.48亩),其中:净用地面积19663.16平方米(红线范围折合约29.48亩)。项目规划总建筑面积21039.58平方米,其中:规划建设主体工程13400.47平方米,计容建筑面积21039.58平方米;预计建筑工程投资1739.35万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超仿真功能性面料,根据市场情况,预计年产值14897.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5599.43(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1739.352085.30189.945599.431.1工程费用万元1739.352085.3010831.921.1.1建筑工程费用万元1739.351739.3522.87%1.1.2设备购置及安装费万元2085.302085.3027.42%1.2工程建设其他费用万元1774.781774.7823.33%1.2.1无形资产万元893.61893.611.3预备费万元881.17881.171.3.1基本预备费万元507.75507.751.3.2涨价预备费万元373.42373.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元5599.435599.432、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2006.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10831.924203.927447.9110831.9210831.9210831.921.1应收账款万元3249.581299.832437.183249.583249.583249.581.2存货万元4874.361949.753655.774874.364874.364874.361.2.1原辅材料万元1462.31584.921096.731462.311462.311462.311.2.2燃料动力万元73.1229.2554.8473.1273.1273.121.2.3在产品万元2242.21896.881681.652242.212242.212242.211.2.4产成品万元1096.73438.69822.551096.731096.731096.731.3现金万元2707.981083.192030.992707.982707.982707.982流动负债万元8825.183530.076618.898825.188825.188825.182.1应付账款万元8825.183530.076618.898825.188825.188825.183流动资金万元2006.74802.701505.062006.742006.742006.744铺底流动资金万元668.91267.57501.68668.91668.91668.913、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7606.17万元,其中:固定资产投资5599.43万元,占项目总投资的73.62%;流动资金2006.74万元,占项目总投资的26.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1739.35万元,占项目总投资的22.87%;设备购置费2085.30万元,占项目总投资的27.42%;其它投资1774.78万元,占项目总投资的23.33%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5599.43+2006.74=7606.17(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7606.17135.84%135.84%100.00%2项目建设投资万元5599.43100.00%100.00%73.62%2.1工程费用万元3824.6568.30%68.30%50.28%2.1.1建筑工程费万元1739.3531.06%31.06%22.87%2.1.2设备购置及安装费万元2085.3037.24%37.24%27.42%2.2工程建设其他费用万元893.6115.96%15.96%11.75%2.2.1无形资产万元893.6115.96%15.96%11.75%2.3预备费万元881.1715.74%15.74%11.58%2.3.1基本预备费万元507.759.07%9.07%6.68%2.3.2涨价预备费万元373.426.67%6.67%4.91%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5599.43100.00%100.00%73.62%5建设期间费用万元6流动资金万元2006.7435.84%35.84%26.38%7铺底流动资金万元668.9111.95%11.95%8.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.50%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.43%,固定资产投资强度189.94万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7159.467159.4613400.4713400.471218.601.1主要生产车间4295.684295.688040.288040.28755.531.2辅助生产车间2291.032291.034288.154288.15389.951.3其他生产车间572.76572.76777.23777.2373.122仓储工程1518.981518.984965.424965.42328.392.1成品贮存379.75379.751241.361241.3682.102.2原料仓储789.87789.872582.022582.02170.762.3辅助材料仓库349.37349.371142.051142.0575.533供配电工程81.0181.0181.0181.016.033.1供配电室81.0181.0181.0181.016.034给排水工程93.1693.1693.1693.165.394.1给排水93.1693.1693.1693.165.395服务性工程962.02962.02962.02962.0263.625.1办公用房433.04433.04433.04433.0428.425.2生活服务528.98528.98528.98528.9838.036消防及环保工程271.39271.39271.39271.3920.196.1消防环保工程271.39271.39271.39271.3920.197项目总图工程40.5140.5140.5140.5159.097.1场地及道路硬化2816.77498.87498.877.2场区围墙498.872816.772816.777.3安全保卫室40.5140.5140.5140.518绿化工程1086.9438.04合计10126.5321039.5821039.581739.35(四)设备方案项目计划购置设备共计93台(套),设备购置费2085.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1046122.66千瓦时,折合128.57吨标准煤。2、项目年总用水量9303.87立方米,折合0.79吨标准煤。3、“超仿真功能性面料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1046122.66千瓦时,年总用水量9303.87立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.36吨标准煤/年。达产年综合节能量45.45吨标准煤/年,项目总节能率27.78%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济园区发展规划,符合某经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“超仿真功能性面料投资建设项目”主要从事超仿真功能性面料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超仿真功能性面料投资建设项目选址于某经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划

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