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泓域咨询MACRO/ 新型压缩机投资建设项目立项申请新型压缩机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21177.25平方米(折合约31.75亩),其中:净用地面积21177.25平方米(红线范围折合约31.75亩)。项目规划总建筑面积31554.10平方米,其中:规划建设主体工程19830.31平方米,计容建筑面积31554.10平方米;预计建筑工程投资2391.07万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为新型压缩机,根据市场情况,预计年产值17042.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5750.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2391.071804.56181.125750.561.1工程费用万元2391.071804.5610438.321.1.1建筑工程费用万元2391.072391.0729.47%1.1.2设备购置及安装费万元1804.561804.5622.24%1.2工程建设其他费用万元1554.931554.9319.16%1.2.1无形资产万元889.83889.831.3预备费万元665.10665.101.3.1基本预备费万元280.08280.081.3.2涨价预备费万元385.02385.022建设期利息万元3固定资产投资现值万元5750.565750.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2363.65万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10438.325098.358776.2710438.3210438.3210438.321.1应收账款万元3131.501252.602192.053131.503131.503131.501.2存货万元4697.241878.903288.074697.244697.244697.241.2.1原辅材料万元1409.17563.67986.421409.171409.171409.171.2.2燃料动力万元70.4628.1849.3270.4670.4670.461.2.3在产品万元2160.73864.291512.512160.732160.732160.731.2.4产成品万元1056.88422.75739.821056.881056.881056.881.3现金万元2609.581043.831826.712609.582609.582609.582流动负债万元8074.673229.875652.278074.678074.678074.672.1应付账款万元8074.673229.875652.278074.678074.678074.673流动资金万元2363.65945.461654.562363.652363.652363.654铺底流动资金万元787.88315.15551.52787.88787.88787.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8114.21万元,其中:固定资产投资5750.56万元,占项目总投资的70.87%;流动资金2363.65万元,占项目总投资的29.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2391.07万元,占项目总投资的29.47%;设备购置费1804.56万元,占项目总投资的22.24%;其它投资1554.93万元,占项目总投资的19.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5750.56+2363.65=8114.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8114.21141.10%141.10%100.00%2项目建设投资万元5750.56100.00%100.00%70.87%2.1工程费用万元4195.6372.96%72.96%51.71%2.1.1建筑工程费万元2391.0741.58%41.58%29.47%2.1.2设备购置及安装费万元1804.5631.38%31.38%22.24%2.2工程建设其他费用万元889.8315.47%15.47%10.97%2.2.1无形资产万元889.8315.47%15.47%10.97%2.3预备费万元665.1011.57%11.57%8.20%2.3.1基本预备费万元280.084.87%4.87%3.45%2.3.2涨价预备费万元385.026.70%6.70%4.75%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5750.56100.00%100.00%70.87%5建设期间费用万元6流动资金万元2363.6541.10%41.10%29.13%7铺底流动资金万元787.8813.70%13.70%9.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数59.23%,建筑容积率1.49,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度181.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8868.118868.1119830.3119830.311652.951.1主要生产车间5320.875320.8711898.1911898.191024.831.2辅助生产车间2837.802837.806345.706345.70528.941.3其他生产车间709.45709.451150.161150.1699.182仓储工程1881.491881.497620.467620.46461.962.1成品贮存470.37470.371905.121905.12115.492.2原料仓储978.37978.373962.643962.64240.222.3辅助材料仓库432.74432.741752.711752.71106.253供配电工程100.35100.35100.35100.356.843.1供配电室100.35100.35100.35100.356.844给排水工程115.40115.40115.40115.406.124.1给排水115.40115.40115.40115.406.125服务性工程1191.611191.611191.611191.6172.245.1办公用房621.13621.13621.13621.1332.605.2生活服务570.48570.48570.48570.4833.956消防及环保工程336.16336.16336.16336.1622.936.1消防环保工程336.16336.16336.16336.1622.937项目总图工程50.1750.1750.1750.17128.717.1场地及道路硬化3364.74548.89548.897.2场区围墙548.893364.743364.747.3安全保卫室50.1750.1750.1750.178绿化工程1123.4239.32合计12543.2931554.1031554.102391.07(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费1804.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1374434.47千瓦时,折合168.92吨标准煤。2、项目年总用水量8489.95立方米,折合0.73吨标准煤。3、“新型压缩机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1374434.47千瓦时,年总用水量8489.95立方米,项目年综合总耗能量(当量值)169.65吨标准煤/年。达产年综合节能量59.61吨标准煤/年,项目总节能率28.56%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济合作区发展规划,符合xx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“新型压缩机投资建设项目”主要从事新型压缩机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性新型压缩机投资建设项目选址于xx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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