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泓域咨询MACRO/ 肠衣投资建设项目立项申请肠衣投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人余xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积35591.12平方米(折合约53.36亩),其中:净用地面积35591.12平方米(红线范围折合约53.36亩)。项目规划总建筑面积56945.79平方米,其中:规划建设主体工程34285.25平方米,计容建筑面积56945.79平方米;预计建筑工程投资4926.61万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为肠衣,根据市场情况,预计年产值21352.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10328.36(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4926.612706.00193.5610328.361.1工程费用万元4926.612706.0015070.021.1.1建筑工程费用万元4926.614926.6137.97%1.1.2设备购置及安装费万元2706.002706.0020.86%1.2工程建设其他费用万元2695.752695.7520.78%1.2.1无形资产万元1124.721124.721.3预备费万元1571.031571.031.3.1基本预备费万元762.35762.351.3.2涨价预备费万元808.68808.682建设期利息万元3固定资产投资现值万元10328.3610328.362、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2644.97万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15070.026411.4011225.2815070.0215070.0215070.021.1应收账款万元4521.012034.453164.704521.014521.014521.011.2存货万元6781.513051.684747.066781.516781.516781.511.2.1原辅材料万元2034.45915.501424.122034.452034.452034.451.2.2燃料动力万元101.7245.7871.21101.72101.72101.721.2.3在产品万元3119.491403.772183.653119.493119.493119.491.2.4产成品万元1525.84686.631068.091525.841525.841525.841.3现金万元3767.511695.382637.253767.513767.513767.512流动负债万元12425.055591.278697.5312425.0512425.0512425.052.1应付账款万元12425.055591.278697.5312425.0512425.0512425.053流动资金万元2644.971190.241851.482644.972644.972644.974铺底流动资金万元881.65396.75617.16881.65881.65881.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12973.33万元,其中:固定资产投资10328.36万元,占项目总投资的79.61%;流动资金2644.97万元,占项目总投资的20.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4926.61万元,占项目总投资的37.97%;设备购置费2706.00万元,占项目总投资的20.86%;其它投资2695.75万元,占项目总投资的20.78%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10328.36+2644.97=12973.33(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12973.33125.61%125.61%100.00%2项目建设投资万元10328.36100.00%100.00%79.61%2.1工程费用万元7632.6173.90%73.90%58.83%2.1.1建筑工程费万元4926.6147.70%47.70%37.97%2.1.2设备购置及安装费万元2706.0026.20%26.20%20.86%2.2工程建设其他费用万元1124.7210.89%10.89%8.67%2.2.1无形资产万元1124.7210.89%10.89%8.67%2.3预备费万元1571.0315.21%15.21%12.11%2.3.1基本预备费万元762.357.38%7.38%5.88%2.3.2涨价预备费万元808.687.83%7.83%6.23%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10328.36100.00%100.00%79.61%5建设期间费用万元6流动资金万元2644.9725.61%25.61%20.39%7铺底流动资金万元881.668.54%8.54%6.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.97%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度193.56万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16096.7216096.7234285.2534285.253262.771.1主要生产车间9658.039658.0320571.1520571.152022.921.2辅助生产车间5150.955150.9510971.2810971.281044.091.3其他生产车间1287.741287.741988.541988.54195.772仓储工程3415.153415.1514729.3514729.351019.442.1成品贮存853.79853.793682.343682.34254.862.2原料仓储1775.881775.887659.267659.26530.112.3辅助材料仓库785.48785.483387.753387.75234.473供配电工程182.14182.14182.14182.1414.183.1供配电室182.14182.14182.14182.1414.184给排水工程209.46209.46209.46209.4612.684.1给排水209.46209.46209.46209.4612.685服务性工程2162.932162.932162.932162.93149.705.1办公用房1286.571286.571286.571286.5765.975.2生活服务876.36876.36876.36876.3674.206消防及环保工程610.17610.17610.17610.1747.516.1消防环保工程610.17610.17610.17610.1747.517项目总图工程91.0791.0791.0791.07340.447.1场地及道路硬化6100.50973.41973.417.2场区围墙973.416100.506100.507.3安全保卫室91.0791.0791.0791.078绿化工程2282.5579.89合计22767.6456945.7956945.794926.61(四)设备方案项目计划购置设备共计76台(套),设备购置费2706.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量872243.52千瓦时,折合107.20吨标准煤。2、项目年总用水量17015.40立方米,折合1.45吨标准煤。3、“肠衣投资建设项目投资建设项目”,年用电量872243.52千瓦时,年总用水量17015.40立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.65吨标准煤/年。达产年综合节能量32.45吨标准煤/年,项目总节能率27.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划,符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“肠衣投资建设项目”主要从事肠衣项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性肠衣投资建设项目选址于xxx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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