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泓域咨询MACRO/ 电子用晶体材料投资建设项目立项申请电子用晶体材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16348.17平方米(折合约24.51亩),其中:净用地面积16348.17平方米(红线范围折合约24.51亩)。项目规划总建筑面积24522.26平方米,其中:规划建设主体工程18013.71平方米,计容建筑面积24522.26平方米;预计建筑工程投资1908.68万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电子用晶体材料,根据市场情况,预计年产值8499.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4295.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1908.681903.99175.244295.131.1工程费用万元1908.681903.996277.561.1.1建筑工程费用万元1908.681908.6835.42%1.1.2设备购置及安装费万元1903.991903.9935.33%1.2工程建设其他费用万元482.46482.468.95%1.2.1无形资产万元275.69275.691.3预备费万元206.77206.771.3.1基本预备费万元96.1596.151.3.2涨价预备费万元110.62110.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元4295.134295.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1094.07万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6277.563014.995169.706277.566277.566277.561.1应收账款万元1883.27847.471506.611883.271883.271883.271.2存货万元2824.901271.212259.922824.902824.902824.901.2.1原辅材料万元847.47381.36677.98847.47847.47847.471.2.2燃料动力万元42.3719.0733.9042.3742.3742.371.2.3在产品万元1299.45584.751039.561299.451299.451299.451.2.4产成品万元635.60286.02508.48635.60635.60635.601.3现金万元1569.39706.231255.511569.391569.391569.392流动负债万元5183.492332.574146.795183.495183.495183.492.1应付账款万元5183.492332.574146.795183.495183.495183.493流动资金万元1094.07492.33875.261094.071094.071094.074铺底流动资金万元364.69164.11291.75364.69364.69364.693、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5389.20万元,其中:固定资产投资4295.13万元,占项目总投资的79.70%;流动资金1094.07万元,占项目总投资的20.30%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1908.68万元,占项目总投资的35.42%;设备购置费1903.99万元,占项目总投资的35.33%;其它投资482.46万元,占项目总投资的8.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4295.13+1094.07=5389.20(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5389.20125.47%125.47%100.00%2项目建设投资万元4295.13100.00%100.00%79.70%2.1工程费用万元3812.6788.77%88.77%70.75%2.1.1建筑工程费万元1908.6844.44%44.44%35.42%2.1.2设备购置及安装费万元1903.9944.33%44.33%35.33%2.2工程建设其他费用万元275.696.42%6.42%5.12%2.2.1无形资产万元275.696.42%6.42%5.12%2.3预备费万元206.774.81%4.81%3.84%2.3.1基本预备费万元96.152.24%2.24%1.78%2.3.2涨价预备费万元110.622.58%2.58%2.05%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4295.13100.00%100.00%79.70%5建设期间费用万元6流动资金万元1094.0725.47%25.47%20.30%7铺底流动资金万元364.698.49%8.49%6.77%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.51%,建筑容积率1.50,建设区域绿化覆盖率8.00%,固定资产投资强度175.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程6762.676762.6718013.7118013.711542.301.1主要生产车间4057.604057.6010808.2310808.23956.231.2辅助生产车间2164.052164.055764.395764.39493.541.3其他生产车间541.01541.011044.801044.8092.542仓储工程1434.801434.804230.564230.56263.432.1成品贮存358.70358.701057.641057.6465.862.2原料仓储746.10746.102199.892199.89136.982.3辅助材料仓库330.00330.00973.03973.0360.593供配电工程76.5276.5276.5276.525.363.1供配电室76.5276.5276.5276.525.364给排水工程88.0088.0088.0088.004.794.1给排水88.0088.0088.0088.004.795服务性工程908.70908.70908.70908.7056.585.1办公用房474.35474.35474.35474.3526.435.2生活服务434.35434.35434.35434.3528.356消防及环保工程256.35256.35256.35256.3517.966.1消防环保工程256.35256.35256.35256.3517.967项目总图工程38.2638.2638.2638.26-9.627.1场地及道路硬化2653.95409.42409.427.2场区围墙409.422653.952653.957.3安全保卫室38.2638.2638.2638.268绿化工程796.6027.88合计9565.3124522.2624522.261908.68(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1903.99万元。五、节能与环保1、项目年用电量1291847.98千瓦时,折合158.77吨标准煤。2、项目年总用水量6065.93立方米,折合0.52吨标准煤。3、“电子用晶体材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1291847.98千瓦时,年总用水量6065.93立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.29吨标准煤/年。达产年综合节能量58.92吨标准煤/年,项目总节能率27.24%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“电子用晶体材料投资建设项目”主要从事电子用晶体材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电子用晶体材料投资建设项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符

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