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文档简介
泓域咨询MACRO/ 秸秆生态板投资建设项目立项申请秸秆生态板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人于xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8650.99平方米(折合约12.97亩),其中:净用地面积8650.99平方米(红线范围折合约12.97亩)。项目规划总建筑面积11505.82平方米,其中:规划建设主体工程6989.28平方米,计容建筑面积11505.82平方米;预计建筑工程投资1015.14万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆生态板,根据市场情况,预计年产值4876.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2310.99(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1015.14819.97178.182310.991.1工程费用万元1015.14819.973837.331.1.1建筑工程费用万元1015.141015.1434.38%1.1.2设备购置及安装费万元819.97819.9727.77%1.2工程建设其他费用万元475.88475.8816.11%1.2.1无形资产万元239.74239.741.3预备费万元236.14236.141.3.1基本预备费万元105.80105.801.3.2涨价预备费万元130.34130.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元2310.992310.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金642.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3837.331347.282144.023837.333837.333837.331.1应收账款万元1151.20518.04805.841151.201151.201151.201.2存货万元1726.80777.061208.761726.801726.801726.801.2.1原辅材料万元518.04233.12362.63518.04518.04518.041.2.2燃料动力万元25.9011.6618.1325.9025.9025.901.2.3在产品万元794.33357.45556.03794.33794.33794.331.2.4产成品万元388.53174.84271.97388.53388.53388.531.3现金万元959.33431.70671.53959.33959.33959.332流动负债万元3195.211437.842236.653195.213195.213195.212.1应付账款万元3195.211437.842236.653195.213195.213195.213流动资金万元642.12288.95449.48642.12642.12642.124铺底流动资金万元214.0496.32149.83214.04214.04214.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2953.11万元,其中:固定资产投资2310.99万元,占项目总投资的78.26%;流动资金642.12万元,占项目总投资的21.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1015.14万元,占项目总投资的34.38%;设备购置费819.97万元,占项目总投资的27.77%;其它投资475.88万元,占项目总投资的16.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2310.99+642.12=2953.11(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2953.11127.79%127.79%100.00%2项目建设投资万元2310.99100.00%100.00%78.26%2.1工程费用万元1835.1179.41%79.41%62.14%2.1.1建筑工程费万元1015.1443.93%43.93%34.38%2.1.2设备购置及安装费万元819.9735.48%35.48%27.77%2.2工程建设其他费用万元239.7410.37%10.37%8.12%2.2.1无形资产万元239.7410.37%10.37%8.12%2.3预备费万元236.1410.22%10.22%8.00%2.3.1基本预备费万元105.804.58%4.58%3.58%2.3.2涨价预备费万元130.345.64%5.64%4.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2310.99100.00%100.00%78.26%5建设期间费用万元6流动资金万元642.1227.79%27.79%21.74%7铺底流动资金万元214.049.26%9.26%7.25%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.91%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.62%,固定资产投资强度178.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3725.413725.416989.286989.28678.321.1主要生产车间2235.252235.254193.574193.57420.561.2辅助生产车间1192.131192.132236.572236.57217.061.3其他生产车间298.03298.03405.38405.3840.702仓储工程790.40790.402935.752935.75207.212.1成品贮存197.60197.60733.94733.9451.802.2原料仓储411.01411.011526.591526.59107.752.3辅助材料仓库181.79181.79675.22675.2247.663供配电工程42.1542.1542.1542.153.353.1供配电室42.1542.1542.1542.153.354给排水工程48.4848.4848.4848.482.994.1给排水48.4848.4848.4848.482.995服务性工程500.59500.59500.59500.5935.335.1办公用房229.85229.85229.85229.8515.785.2生活服务270.74270.74270.74270.7420.896消防及环保工程141.22141.22141.22141.2211.216.1消防环保工程141.22141.22141.22141.2211.217项目总图工程21.0821.0821.0821.0858.727.1场地及道路硬化1464.66272.82272.827.2场区围墙272.821464.661464.667.3安全保卫室21.0821.0821.0821.088绿化工程514.4418.01合计5269.3211505.8211505.821015.14(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费819.97万元。五、节能与环保1、项目年用电量884285.69千瓦时,折合108.68吨标准煤。2、项目年总用水量5149.71立方米,折合0.44吨标准煤。3、“秸秆生态板投资建设项目投资建设项目”,年用电量884285.69千瓦时,年总用水量5149.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)109.12吨标准煤/年。达产年综合节能量29.01吨标准煤/年,项目总节能率23.25%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“秸秆生态板投资建设项目”主要从事秸秆生态板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆生态板投资建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规
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