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泓域咨询MACRO/ 秸秆致密成型生物质燃料投资建设项目立项申请秸秆致密成型生物质燃料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人马xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11265.63平方米(折合约16.89亩),其中:净用地面积11265.63平方米(红线范围折合约16.89亩)。项目规划总建筑面积13631.41平方米,其中:规划建设主体工程8414.79平方米,计容建筑面积13631.41平方米;预计建筑工程投资1142.43万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为秸秆致密成型生物质燃料,根据市场情况,预计年产值3925.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2911.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1142.431232.45172.402911.841.1工程费用万元1142.431232.453115.951.1.1建筑工程费用万元1142.431142.4333.12%1.1.2设备购置及安装费万元1232.451232.4535.73%1.2工程建设其他费用万元536.96536.9615.57%1.2.1无形资产万元223.24223.241.3预备费万元313.72313.721.3.1基本预备费万元162.97162.971.3.2涨价预备费万元150.75150.752建设期利息万元3固定资产投资现值万元2911.842911.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金537.60万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3115.951383.111885.133115.953115.953115.951.1应收账款万元934.78420.65701.09934.78934.78934.781.2存货万元1402.18630.981051.631402.181402.181402.181.2.1原辅材料万元420.65189.29315.49420.65420.65420.651.2.2燃料动力万元21.039.4615.7721.0321.0321.031.2.3在产品万元645.00290.25483.75645.00645.00645.001.2.4产成品万元315.49141.97236.62315.49315.49315.491.3现金万元778.99350.54584.24778.99778.99778.992流动负债万元2578.351160.261933.762578.352578.352578.352.1应付账款万元2578.351160.261933.762578.352578.352578.353流动资金万元537.60241.92403.20537.60537.60537.604铺底流动资金万元179.2080.64134.40179.20179.20179.203、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3449.44万元,其中:固定资产投资2911.84万元,占项目总投资的84.41%;流动资金537.60万元,占项目总投资的15.59%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1142.43万元,占项目总投资的33.12%;设备购置费1232.45万元,占项目总投资的35.73%;其它投资536.96万元,占项目总投资的15.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2911.84+537.60=3449.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3449.44118.46%118.46%100.00%2项目建设投资万元2911.84100.00%100.00%84.41%2.1工程费用万元2374.8881.56%81.56%68.85%2.1.1建筑工程费万元1142.4339.23%39.23%33.12%2.1.2设备购置及安装费万元1232.4542.33%42.33%35.73%2.2工程建设其他费用万元223.247.67%7.67%6.47%2.2.1无形资产万元223.247.67%7.67%6.47%2.3预备费万元313.7210.77%10.77%9.09%2.3.1基本预备费万元162.975.60%5.60%4.72%2.3.2涨价预备费万元150.755.18%5.18%4.37%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2911.84100.00%100.00%84.41%5建设期间费用万元6流动资金万元537.6018.46%18.46%15.59%7铺底流动资金万元179.206.15%6.15%5.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.05%,建筑容积率1.21,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度172.40万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4782.864782.868414.798414.79775.761.1主要生产车间2869.722869.725048.875048.87480.971.2辅助生产车间1530.521530.522692.732692.73248.241.3其他生产车间382.63382.63488.06488.0646.552仓储工程1014.751014.753390.803390.80227.342.1成品贮存253.69253.69847.70847.7056.842.2原料仓储527.67527.671763.221763.22118.222.3辅助材料仓库233.39233.39779.88779.8852.293供配电工程54.1254.1254.1254.124.083.1供配电室54.1254.1254.1254.124.084给排水工程62.2462.2462.2462.243.654.1给排水62.2462.2462.2462.243.655服务性工程642.68642.68642.68642.6843.095.1办公用房375.94375.94375.94375.9425.315.2生活服务266.74266.74266.74266.7423.096消防及环保工程181.30181.30181.30181.3013.686.1消防环保工程181.30181.30181.30181.3013.687项目总图工程27.0627.0627.0627.0647.507.1场地及道路硬化1874.72290.81290.817.2场区围墙290.811874.721874.727.3安全保卫室27.0627.0627.0627.068绿化工程780.8327.33合计6765.0113631.4113631.411142.43(四)设备方案项目计划购置设备共计37台(套),设备购置费1232.45万元。五、节能与环保1、项目年用电量1216991.26千瓦时,折合149.57吨标准煤。2、项目年总用水量3972.53立方米,折合0.34吨标准煤。3、“秸秆致密成型生物质燃料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1216991.26千瓦时,年总用水量3972.53立方米,项目年综合总耗能量(当量值)149.91吨标准煤/年。达产年综合节能量61.23吨标准煤/年,项目总节能率24.91%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范基地发展规划,符合xxx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“秸秆致密成型生物质燃料投资建设项目”主要从事秸秆致密成型生物质燃料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性秸秆致密成型生物质燃料投资建设项目选址于xxx新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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