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泓域咨询MACRO/ 高铁高速公路用环保减水剂速凝剂投资建设项目立项申请高铁高速公路用环保减水剂速凝剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人戴xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28187.42平方米(折合约42.26亩),其中:净用地面积28187.42平方米(红线范围折合约42.26亩)。项目规划总建筑面积37771.14平方米,其中:规划建设主体工程23368.05平方米,计容建筑面积37771.14平方米;预计建筑工程投资3021.60万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高铁高速公路用环保减水剂速凝剂,根据市场情况,预计年产值25562.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7979.53(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3021.602307.83188.827979.531.1工程费用万元3021.602307.8318411.791.1.1建筑工程费用万元3021.603021.6027.45%1.1.2设备购置及安装费万元2307.832307.8320.97%1.2工程建设其他费用万元2650.102650.1024.07%1.2.1无形资产万元1331.791331.791.3预备费万元1318.311318.311.3.1基本预备费万元613.15613.151.3.2涨价预备费万元705.16705.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元7979.537979.532、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3028.46万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18411.797911.5213845.4418411.7918411.7918411.791.1应收账款万元5523.542485.594142.655523.545523.545523.541.2存货万元8285.313728.396213.988285.318285.318285.311.2.1原辅材料万元2485.591118.521864.192485.592485.592485.591.2.2燃料动力万元124.2855.9393.21124.28124.28124.281.2.3在产品万元3811.241715.062858.433811.243811.243811.241.2.4产成品万元1864.19838.891398.151864.191864.191864.191.3现金万元4602.952071.333452.214602.954602.954602.952流动负债万元15383.336922.5011537.5015383.3315383.3315383.332.1应付账款万元15383.336922.5011537.5015383.3315383.3315383.333流动资金万元3028.461362.812271.353028.463028.463028.464铺底流动资金万元1009.48454.27757.111009.481009.481009.483、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11007.99万元,其中:固定资产投资7979.53万元,占项目总投资的72.49%;流动资金3028.46万元,占项目总投资的27.51%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3021.60万元,占项目总投资的27.45%;设备购置费2307.83万元,占项目总投资的20.97%;其它投资2650.10万元,占项目总投资的24.07%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7979.53+3028.46=11007.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11007.99137.95%137.95%100.00%2项目建设投资万元7979.53100.00%100.00%72.49%2.1工程费用万元5329.4366.79%66.79%48.41%2.1.1建筑工程费万元3021.6037.87%37.87%27.45%2.1.2设备购置及安装费万元2307.8328.92%28.92%20.97%2.2工程建设其他费用万元1331.7916.69%16.69%12.10%2.2.1无形资产万元1331.7916.69%16.69%12.10%2.3预备费万元1318.3116.52%16.52%11.98%2.3.1基本预备费万元613.157.68%7.68%5.57%2.3.2涨价预备费万元705.168.84%8.84%6.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7979.53100.00%100.00%72.49%5建设期间费用万元6流动资金万元3028.4637.95%37.95%27.51%7铺底流动资金万元1009.4912.65%12.65%9.17%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.41%,建筑容积率1.34,建设区域绿化覆盖率7.17%,固定资产投资强度188.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15625.9415625.9423368.0523368.052056.331.1主要生产车间9375.569375.5614020.8314020.831274.921.2辅助生产车间5000.305000.307477.787477.78658.031.3其他生产车间1250.081250.081355.351355.35123.382仓储工程3315.263315.269362.019362.01599.152.1成品贮存828.82828.822340.502340.50149.792.2原料仓储1723.941723.944868.254868.25311.562.3辅助材料仓库762.51762.512153.262153.26137.803供配电工程176.81176.81176.81176.8112.733.1供配电室176.81176.81176.81176.8112.734给排水工程203.34203.34203.34203.3411.394.1给排水203.34203.34203.34203.3411.395服务性工程2099.672099.672099.672099.67134.375.1办公用房1231.811231.811231.811231.8163.725.2生活服务867.86867.86867.86867.8675.706消防及环保工程592.33592.33592.33592.3342.656.1消防环保工程592.33592.33592.33592.3342.657项目总图工程88.4188.4188.4188.4189.147.1场地及道路硬化6178.321058.771058.777.2场区围墙1058.776178.326178.327.3安全保卫室88.4188.4188.4188.418绿化工程2166.7475.84合计22101.7637771.1437771.143021.60(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费2307.83万元。五、节能与环保1、项目年用电量577535.87千瓦时,折合70.98吨标准煤。2、项目年总用水量24401.26立方米,折合2.08吨标准煤。3、“高铁高速公路用环保减水剂速凝剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量577535.87千瓦时,年总用水量24401.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.06吨标准煤/年。达产年综合节能量19.42吨标准煤/年,项目总节能率25.05%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济园区发展规划,符合xx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“高铁高速公路用环保减水剂速凝剂投资建设项目”主要从事高铁高速公路用环保减水剂速凝剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高铁高速公路用环保减水剂速凝剂投资建设项目选址于xx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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