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泓域咨询MACRO/ 再生铝资源利用投资建设项目立项申请再生铝资源利用投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人苏xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积27627.14平方米(折合约41.42亩),其中:净用地面积27627.14平方米(红线范围折合约41.42亩)。项目规划总建筑面积38401.72平方米,其中:规划建设主体工程24032.88平方米,计容建筑面积38401.72平方米;预计建筑工程投资3421.89万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为再生铝资源利用,根据市场情况,预计年产值12532.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7851.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3421.893159.90189.557851.161.1工程费用万元3421.893159.908093.981.1.1建筑工程费用万元3421.893421.8937.31%1.1.2设备购置及安装费万元3159.903159.9034.45%1.2工程建设其他费用万元1269.371269.3713.84%1.2.1无形资产万元613.18613.181.3预备费万元656.19656.191.3.1基本预备费万元291.54291.541.3.2涨价预备费万元364.65364.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元7851.167851.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1320.20万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8093.983653.576411.878093.988093.988093.981.1应收账款万元2428.191092.691942.562428.192428.192428.191.2存货万元3642.291639.032913.833642.293642.293642.291.2.1原辅材料万元1092.69491.71874.151092.691092.691092.691.2.2燃料动力万元54.6324.5943.7154.6354.6354.631.2.3在产品万元1675.45753.951340.361675.451675.451675.451.2.4产成品万元819.52368.78655.61819.52819.52819.521.3现金万元2023.49910.571618.802023.492023.492023.492流动负债万元6773.783048.205419.026773.786773.786773.782.1应付账款万元6773.783048.205419.026773.786773.786773.783流动资金万元1320.20594.091056.161320.201320.201320.204铺底流动资金万元440.06198.03352.05440.06440.06440.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9171.36万元,其中:固定资产投资7851.16万元,占项目总投资的85.61%;流动资金1320.20万元,占项目总投资的14.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3421.89万元,占项目总投资的37.31%;设备购置费3159.90万元,占项目总投资的34.45%;其它投资1269.37万元,占项目总投资的13.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7851.16+1320.20=9171.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9171.36116.82%116.82%100.00%2项目建设投资万元7851.16100.00%100.00%85.61%2.1工程费用万元6581.7983.83%83.83%71.76%2.1.1建筑工程费万元3421.8943.58%43.58%37.31%2.1.2设备购置及安装费万元3159.9040.25%40.25%34.45%2.2工程建设其他费用万元613.187.81%7.81%6.69%2.2.1无形资产万元613.187.81%7.81%6.69%2.3预备费万元656.198.36%8.36%7.15%2.3.1基本预备费万元291.543.71%3.71%3.18%2.3.2涨价预备费万元364.654.64%4.64%3.98%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7851.16100.00%100.00%85.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1320.2016.82%16.82%14.39%7铺底流动资金万元440.075.61%5.61%4.80%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.93%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率6.80%,固定资产投资强度189.55万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15221.5915221.5924032.8824032.882355.671.1主要生产车间9132.959132.9514419.7314419.731460.521.2辅助生产车间4870.914870.917690.527690.52753.811.3其他生产车间1217.731217.731393.911393.91141.342仓储工程3229.473229.479339.759339.75665.802.1成品贮存807.37807.372334.942334.94166.452.2原料仓储1679.321679.324856.674856.67346.222.3辅助材料仓库742.78742.782148.142148.14153.133供配电工程172.24172.24172.24172.2413.813.1供配电室172.24172.24172.24172.2413.814给排水工程198.07198.07198.07198.0712.354.1给排水198.07198.07198.07198.0712.355服务性工程2045.332045.332045.332045.33145.805.1办公用房1175.301175.301175.301175.3084.585.2生活服务870.03870.03870.03870.0362.156消防及环保工程577.00577.00577.00577.0046.276.1消防环保工程577.00577.00577.00577.0046.277项目总图工程86.1286.1286.1286.12116.067.1场地及道路硬化5423.731041.001041.007.2场区围墙1041.005423.735423.737.3安全保卫室86.1286.1286.1286.128绿化工程1889.4966.13合计21529.8338401.7238401.723421.89(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费3159.90万元。五、节能与环保1、项目年用电量1052062.38千瓦时,折合129.30吨标准煤。2、项目年总用水量6922.15立方米,折合0.59吨标准煤。3、“再生铝资源利用投资建设项目投资建设项目”,年用电量1052062.38千瓦时,年总用水量6922.15立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.89吨标准煤/年。达产年综合节能量38.80吨标准煤/年,项目总节能率25.39%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“再生铝资源利用投资建设项目”主要从事再生铝资源利用项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性再生铝资源利用投资建设项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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