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泓域咨询MACRO/ 转椅塑料配件投资建设项目立项申请转椅塑料配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人覃xx(三)项目承办单位简介展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积8751.04平方米(折合约13.12亩),其中:净用地面积8751.04平方米(红线范围折合约13.12亩)。项目规划总建筑面积10151.21平方米,其中:规划建设主体工程7308.60平方米,计容建筑面积10151.21平方米;预计建筑工程投资765.48万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为转椅塑料配件,根据市场情况,预计年产值3772.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2380.23(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元765.481142.25181.422380.231.1工程费用万元765.481142.252530.341.1.1建筑工程费用万元765.48765.4827.60%1.1.2设备购置及安装费万元1142.251142.2541.19%1.2工程建设其他费用万元472.50472.5017.04%1.2.1无形资产万元237.19237.191.3预备费万元235.31235.311.3.1基本预备费万元119.26119.261.3.2涨价预备费万元116.05116.052建设期利息万元3固定资产投资现值万元2380.232380.232、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金392.78万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2530.341729.151976.742530.342530.342530.341.1应收账款万元759.10455.46569.33759.10759.10759.101.2存货万元1138.65683.19853.991138.651138.651138.651.2.1原辅材料万元341.60204.96256.20341.60341.60341.601.2.2燃料动力万元17.0810.2512.8117.0817.0817.081.2.3在产品万元523.78314.27392.83523.78523.78523.781.2.4产成品万元256.20153.72192.15256.20256.20256.201.3现金万元632.59379.55474.44632.59632.59632.592流动负债万元2137.561282.541603.172137.562137.562137.562.1应付账款万元2137.561282.541603.172137.562137.562137.563流动资金万元392.78235.67294.58392.78392.78392.784铺底流动资金万元130.9378.5698.19130.93130.93130.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2773.01万元,其中:固定资产投资2380.23万元,占项目总投资的85.84%;流动资金392.78万元,占项目总投资的14.16%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资765.48万元,占项目总投资的27.60%;设备购置费1142.25万元,占项目总投资的41.19%;其它投资472.50万元,占项目总投资的17.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2380.23+392.78=2773.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2773.01116.50%116.50%100.00%2项目建设投资万元2380.23100.00%100.00%85.84%2.1工程费用万元1907.7380.15%80.15%68.80%2.1.1建筑工程费万元765.4832.16%32.16%27.60%2.1.2设备购置及安装费万元1142.2547.99%47.99%41.19%2.2工程建设其他费用万元237.199.97%9.97%8.55%2.2.1无形资产万元237.199.97%9.97%8.55%2.3预备费万元235.319.89%9.89%8.49%2.3.1基本预备费万元119.265.01%5.01%4.30%2.3.2涨价预备费万元116.054.88%4.88%4.18%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2380.23100.00%100.00%85.84%5建设期间费用万元6流动资金万元392.7816.50%16.50%14.16%7铺底流动资金万元130.935.50%5.50%4.72%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.73%,建筑容积率1.16,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度181.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3324.263324.267308.607308.60606.241.1主要生产车间1994.561994.564385.164385.16375.871.2辅助生产车间1063.761063.762338.752338.75194.001.3其他生产车间265.94265.94423.90423.9036.372仓储工程705.29705.291847.701847.70111.462.1成品贮存176.32176.32461.93461.9327.862.2原料仓储366.75366.75960.80960.8057.962.3辅助材料仓库162.22162.22424.97424.9725.643供配电工程37.6237.6237.6237.622.553.1供配电室37.6237.6237.6237.622.554给排水工程43.2643.2643.2643.262.284.1给排水43.2643.2643.2643.262.285服务性工程446.68446.68446.68446.6826.955.1办公用房212.66212.66212.66212.6613.155.2生活服务234.02234.02234.02234.0211.836消防及环保工程126.01126.01126.01126.018.556.1消防环保工程126.01126.01126.01126.018.557项目总图工程18.8118.8118.8118.81-7.397.1场地及道路硬化1241.11252.08252.087.2场区围墙252.081241.111241.117.3安全保卫室18.8118.8118.8118.818绿化工程423.9014.84合计4701.9310151.2110151.21765.48(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1142.25万元。五、节能与环保1、项目年用电量1207390.07千瓦时,折合148.39吨标准煤。2、项目年总用水量2472.94立方米,折合0.21吨标准煤。3、“转椅塑料配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量1207390.07千瓦时,年总用水量2472.94立方米,项目年综合总耗能量(当量值)148.60吨标准煤/年。达产年综合节能量39.50吨标准煤/年,项目总节能率22.38%,能源利用效果良好。4、项目符合某某临港经济技术开发区发展规划,符合某某临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“转椅塑料配件投资建设项目”主要从事转椅塑料配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性转椅塑料配件投资建设项目选址于某某临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规

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