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泓域咨询MACRO/ 铜产品投资建设项目立项申请铜产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人潘xx(三)项目承办单位简介公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积41180.58平方米(折合约61.74亩),其中:净用地面积41180.58平方米(红线范围折合约61.74亩)。项目规划总建筑面积56829.20平方米,其中:规划建设主体工程34754.67平方米,计容建筑面积56829.20平方米;预计建筑工程投资4956.64万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铜产品,根据市场情况,预计年产值28907.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10390.84(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4956.645467.84168.3010390.841.1工程费用万元4956.645467.8417544.011.1.1建筑工程费用万元4956.644956.6434.43%1.1.2设备购置及安装费万元5467.845467.8437.98%1.2工程建设其他费用万元-33.64-33.64-0.23%1.2.1无形资产万元-15.83-15.831.3预备费万元-17.81-17.811.3.1基本预备费万元-7.22-7.221.3.2涨价预备费万元-10.59-10.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元10390.8410390.842、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4006.29万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17544.0113405.2015999.6117544.0117544.0117544.011.1应收账款万元5263.203157.924210.565263.205263.205263.201.2存货万元7894.804736.886315.847894.807894.807894.801.2.1原辅材料万元2368.441421.061894.752368.442368.442368.441.2.2燃料动力万元118.4271.0594.74118.42118.42118.421.2.3在产品万元3631.612178.962905.293631.613631.613631.611.2.4产成品万元1776.331065.801421.061776.331776.331776.331.3现金万元4386.002631.603508.804386.004386.004386.002流动负债万元13537.728122.6310830.1813537.7213537.7213537.722.1应付账款万元13537.728122.6310830.1813537.7213537.7213537.723流动资金万元4006.292403.773205.034006.294006.294006.294铺底流动资金万元1335.42801.261068.341335.421335.421335.423、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14397.13万元,其中:固定资产投资10390.84万元,占项目总投资的72.17%;流动资金4006.29万元,占项目总投资的27.83%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4956.64万元,占项目总投资的34.43%;设备购置费5467.84万元,占项目总投资的37.98%;其它投资-33.64万元,占项目总投资的-0.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10390.84+4006.29=14397.13(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14397.13138.56%138.56%100.00%2项目建设投资万元10390.84100.00%100.00%72.17%2.1工程费用万元10424.48100.32%100.32%72.41%2.1.1建筑工程费万元4956.6447.70%47.70%34.43%2.1.2设备购置及安装费万元5467.8452.62%52.62%37.98%2.2工程建设其他费用万元-15.83-0.15%-0.15%-0.11%2.2.1无形资产万元-15.83-0.15%-0.15%-0.11%2.3预备费万元-17.81-0.17%-0.17%-0.12%2.3.1基本预备费万元-7.22-0.07%-0.07%-0.05%2.3.2涨价预备费万元-10.59-0.10%-0.10%-0.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10390.84100.00%100.00%72.17%5建设期间费用万元6流动资金万元4006.2938.56%38.56%27.83%7铺底流动资金万元1335.4312.85%12.85%9.28%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.39%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度168.30万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程16417.7616417.7634754.6734754.673334.431.1主要生产车间9850.669850.6620852.8020852.802067.351.2辅助生产车间5253.685253.6811121.4911121.491067.021.3其他生产车间1313.421313.422015.772015.77200.072仓储工程3483.263483.2614348.4414348.441001.182.1成品贮存870.82870.823587.113587.11250.292.2原料仓储1811.301811.307461.197461.19520.612.3辅助材料仓库801.15801.153300.143300.14230.273供配电工程185.77185.77185.77185.7714.583.1供配电室185.77185.77185.77185.7714.584给排水工程213.64213.64213.64213.6413.044.1给排水213.64213.64213.64213.6413.045服务性工程2206.062206.062206.062206.06153.935.1办公用房1202.401202.401202.401202.4064.885.2生活服务1003.661003.661003.661003.6665.126消防及环保工程622.34622.34622.34622.3448.856.1消防环保工程622.34622.34622.34622.3448.857项目总图工程92.8992.8992.8992.89316.877.1场地及道路硬化6077.211360.241360.247.2场区围墙1360.246077.216077.217.3安全保卫室92.8992.8992.8992.898绿化工程2107.5273.76合计23221.7356829.2056829.204956.64(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费5467.84万元。五、节能与环保1、项目年用电量966302.62千瓦时,折合118.76吨标准煤。2、项目年总用水量18493.69立方米,折合1.58吨标准煤。3、“铜产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量966302.62千瓦时,年总用水量18493.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)120.34吨标准煤/年。达产年综合节能量38.00吨标准煤/年,项目总节能率22.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济技术开发区发展规划,符合某某经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“铜产品投资建设项目”主要从事铜产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铜产品投资建设项目选址于某某经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济技术开发区环境保护规划

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