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泓域咨询MACRO/ 高性能铝合金新型材料投资建设项目立项申请高性能铝合金新型材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人何xx(三)项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24405.53平方米(折合约36.59亩),其中:净用地面积24405.53平方米(红线范围折合约36.59亩)。项目规划总建筑面积30750.97平方米,其中:规划建设主体工程20302.14平方米,计容建筑面积30750.97平方米;预计建筑工程投资2687.30万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高性能铝合金新型材料,根据市场情况,预计年产值17379.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7264.21(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2687.302894.69198.537264.211.1工程费用万元2687.302894.6911286.171.1.1建筑工程费用万元2687.302687.3028.67%1.1.2设备购置及安装费万元2894.692894.6930.88%1.2工程建设其他费用万元1682.221682.2217.95%1.2.1无形资产万元949.23949.231.3预备费万元732.99732.991.3.1基本预备费万元359.13359.131.3.2涨价预备费万元373.86373.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元7264.217264.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2108.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11286.178083.199362.9511286.1711286.1711286.171.1应收账款万元3385.852031.512708.683385.853385.853385.851.2存货万元5078.783047.274063.025078.785078.785078.781.2.1原辅材料万元1523.63914.181218.911523.631523.631523.631.2.2燃料动力万元76.1845.7160.9576.1876.1876.181.2.3在产品万元2336.241401.741868.992336.242336.242336.241.2.4产成品万元1142.73685.64914.181142.731142.731142.731.3现金万元2821.541692.932257.232821.542821.542821.542流动负债万元9177.895506.737342.319177.899177.899177.892.1应付账款万元9177.895506.737342.319177.899177.899177.893流动资金万元2108.281264.971686.622108.282108.282108.284铺底流动资金万元702.75421.66562.21702.75702.75702.753、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9372.49万元,其中:固定资产投资7264.21万元,占项目总投资的77.51%;流动资金2108.28万元,占项目总投资的22.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2687.30万元,占项目总投资的28.67%;设备购置费2894.69万元,占项目总投资的30.88%;其它投资1682.22万元,占项目总投资的17.95%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7264.21+2108.28=9372.49(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9372.49129.02%129.02%100.00%2项目建设投资万元7264.21100.00%100.00%77.51%2.1工程费用万元5581.9976.84%76.84%59.56%2.1.1建筑工程费万元2687.3036.99%36.99%28.67%2.1.2设备购置及安装费万元2894.6939.85%39.85%30.88%2.2工程建设其他费用万元949.2313.07%13.07%10.13%2.2.1无形资产万元949.2313.07%13.07%10.13%2.3预备费万元732.9910.09%10.09%7.82%2.3.1基本预备费万元359.134.94%4.94%3.83%2.3.2涨价预备费万元373.865.15%5.15%3.99%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7264.21100.00%100.00%77.51%5建设期间费用万元6流动资金万元2108.2829.02%29.02%22.49%7铺底流动资金万元702.769.67%9.67%7.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.65%,建筑容积率1.26,建设区域绿化覆盖率7.61%,固定资产投资强度198.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13570.8313570.8320302.1420302.141951.601.1主要生产车间8142.508142.5012181.2812181.281209.991.2辅助生产车间4342.674342.676496.686496.68624.511.3其他生产车间1085.671085.671177.521177.52117.102仓储工程2879.242879.246791.746791.74474.822.1成品贮存719.81719.811697.931697.93118.702.2原料仓储1497.201497.203531.703531.70246.912.3辅助材料仓库662.23662.231562.101562.10109.213供配电工程153.56153.56153.56153.5612.083.1供配电室153.56153.56153.56153.5612.084给排水工程176.59176.59176.59176.5910.804.1给排水176.59176.59176.59176.5910.805服务性工程1823.521823.521823.521823.52127.485.1办公用房842.60842.60842.60842.6056.245.2生活服务980.92980.92980.92980.9253.526消防及环保工程514.42514.42514.42514.4240.466.1消防环保工程514.42514.42514.42514.4240.467项目总图工程76.7876.7876.7876.784.947.1场地及道路硬化5231.01841.71841.717.2场区围墙841.715231.015231.017.3安全保卫室76.7876.7876.7876.788绿化工程1860.5965.12合计19194.9530750.9730750.972687.30(四)设备方案项目计划购置设备共计66台(套),设备购置费2894.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1047424.52千瓦时,折合128.73吨标准煤。2、项目年总用水量12925.03立方米,折合1.10吨标准煤。3、“高性能铝合金新型材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1047424.52千瓦时,年总用水量12925.03立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.83吨标准煤/年。达产年综合节能量55.64吨标准煤/年,项目总节能率21.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济合作区发展规划,符合xxx经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“高性能铝合金新型材料投资建设项目”主要从事高性能铝合金新型材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高性能铝合金新型材料投资建设项目选址于xxx经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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